Zavrieť

Porady

Money a prechod na EURO

poradí mi niekto, kto už robil v Money prechod na nový rok v rátane samotnej denominácie - v skratke samotné kroky. berie ma des, že všetky dáta - fa a sklady treba zadať už pred denomináciou a jej spustenie je nenávratné alebo som zle pochopila ? čo sa musí a čo nie pred vytvorením denomin. agendy ?veľmi pekne ďakujem
Usporiadat
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

Nikto mi neporadil, či môžem spustiť tú denomináciu a daň zaúčtovať až potom.
0 0
Alexa.k Alexa.k

Alexa.k je offline (nepripojený) Alexa.k

Pru Pozri príspevok
Nikto mi neporadil, či môžem spustiť tú denomináciu a daň zaúčtovať až potom.
Podľa toho či účtuješ daň cez ID alebo ostatné záväzky.

Ak cez ID tak mozeš denominovať hneď, ID sa v denominácii tak či tak neprenáša.
Ak cez OZ, tak si najprv zaúčtuj daň, aby sa ti doklad prepočítal na EUR a preniesol ako neuhradený závazok do roku 2009.
0 0
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

Účtujem cez ID, aj daň a dph, tak neviem, či nad. odpočet mám dať cez pohľadávky a daň cez záväzky. Alebo keď nechám cez ID, tak potom to budem musieť nahodiť ručne? Daň viem presne vyčísliť ak vypíšem DP PO, ale už by som potrebovala vystavovať nové fa.
0 0
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

Keď to nechám v ID tak to potom v r. 2009 budem musieť ručne dohrať?
A konečné stavy prenášam pred denomináciou alebo až keď ukončím načisto rok?
0 0
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

Prosím, poradí niekto?
0 0
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

Keď ID neprenáša a neprepočítava, potom ako sa urobí úhrada napr. dph alebo dane z príjmu.
0 0
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

halooooooo, prosím vás už mám všetko zaúčtované okrem dane z príjmu, odkontrolované, len dph mám v ID ako nadm. odpočet, mohla by som urobiť denomináciu, test mi prebehol v poriadku. Len neviem ako sa potom vyriešia tie úhrady........díky moc
0 0
VladoaKatka VladoaKatka

VladoaKatka je offline (nepripojený) VladoaKatka

Prechod na €, teda denomináciu už mám.Tiež som potrebovala pomoc, ale čo chýba v letáku - v návode na denomináciu je viac vecí, hlavne usmernenie, koré kroky sa majú robiť v roku 2008 a ktoré v roku 2009.
Musí sa vytvoriť rok 2009 a treba skontrolovať nastavenie TYP a nastavenie skladovej príjemky a výdajky už v novom roku. Najdôležitejšie je zostať v novovytvorenom roku a odtiaľ robiť denomináciu.
(ja som sa zakaždým prepla do roku 2008)
Pri prvej denominácii mi neprešli - majetok a zamestnanci.
Zaklikala som tieto dve položky a spustila som znovu denomináciu a prešlo už všetko.
0 0
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

Prosím ťa a ako máš nastavenú príjemku a výdajku? Máš zaúčtovanú aj daň, máš to v ID alebo v záväzkoch. Takže denomináciu nemám robiť z r. 2008?
0 0
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

Mám tú dph za III. Q a IV.Q vyhodiť z ID a dať do pohľadávok, aby mi to prenieslo?
0 0
Alexa.k Alexa.k

Alexa.k je offline (nepripojený) Alexa.k

Pru Pozri príspevok
Mám tú dph za III. Q a IV.Q vyhodiť z ID a dať do pohľadávok, aby mi to prenieslo?
Ja by som to nechala tak ako to máš. Nemusíš to mať spárované s platbou.

Ale ak to chceš preúčtovať tak určite nie cez pohľadávky, ale cez záväzky. Ak ti vychádza daň na úhradu tak je to záväzok, ak nadmerný odpočet tak zaklikneš v záväzku dobropis.
DPH je v princípe záväzok, cez pohľadávky účtuješ napr. zmluvy ... predaj majetku, poskytnuté požičky, ...
Tú koncoročnú daň ak nevieš momentálne vyčíslit, tak si to daj odhadom a po riadnom vyčíslení si to oprav aj v SK aj EUR agende.

Ak ti možem ešte poradiť doklady ktoré máš určite dobre zaúčtované a nebudeš ich meniť si zamkni a doklady, ktoré sú sporné maj bez zámku, tak budeš vedieť čo ešte máš skontrolovať.

Alexa
0 0
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

ďakujem za pomoc, dala som tú dphčku cez pohľadávky. Už to nebudem prerábať, skontrolované mám všetko. Môžem teraz nahádzať január a spustiť denomináciu majetku až potom?
0 0
Danika Danika

Danika je offline (nepripojený) Danika

Ako sa majú zaúčtovať DF zahraničné v CZK - myslím kurz, z ktorého dňa, po zavedení €. Ďakujem
0 0
mery29 mery29

mery29 je offline (nepripojený) mery29

Pru Pozri príspevok
Už som to poriešila dala som na výdajku v r. 2008 395/395, lebo sklad mám cez ID preúčtovaný ručne, na príjemku v r. 2009 395/395, vypísalo mi tie zásoby, ktoré mi pri inventúre zostali aj suma sedí, už mi povolilo denomináciu, ale neviem, či musím mať už aj daň zaúčtovanú a navedené PS, alebo sa to dá aj po denominácii, prosím poraďte, díky moc.
Prosim vas kde mam zadat to 359/359??? prosim potrebujem to surne lebo pri tej skladovej uzavierke pri typ vydajka tam mam iba ze predkontacia pre tovar a material a tak
0 0
Pru Pru

Pru je offline (nepripojený) Pru

Ja som to tak zadala preto, lebo účtujem spôsobom B a mala som cez ID preúčtované zo spotreby na sklad. Tak Účtovníctvo/uzávierkové operácie/skladové uzávierky / tam máš výdajka a príjemka, klikneš na 3 bodky a zadáš účty: 395/395. Ale príjemku som musela zadávať v r. 2009, tak isto.
0 0
seda seda

seda je offline (nepripojený) seda

Dobrý deň, poradíte mi niekto? Mám urobenú denomináciu a chcem zadať PS stav skladu k 1.1.2009 /spôsob B/, no nesedí mi suma v obratovej predvahe so stavom zásob k 1.1.2009. Myslíte, že mám zaúčtovať sumu z obratovej + halierové vyrovnanie? Ďakujem
0 0
nicolek nicolek

nicolek je offline (nepripojený) nicolek

dobry den akurat dnes pozeram suvahu a zistila som ze ako som urobila denominaciu ateda aj skl.uzavierku ucet 112001 mam 0,- v roku 2008. To ho asi budem musiet rucne dostat do suvahy vsak? poradte
0 0
xatan xatan

xatan je offline (nepripojený) xatan

konatel
ahoj ludkovia,

k tej denominácii v M3S,
nič zúfalejšieho som ešte nevidel, ako je táto operácia.
prekúsavam sa tým podľa návodu, čo nám dodal cigler software, ale z toho by mala asi aj Cenigová mokro v bombarďákoch.
Problém nevysvietenej skladiskovej uzávierky som mal aj ja. Návod ju po mne chcel a ja som ju nemohol uskotočniť. Ale problém je asi buď to
1 nespravne spravenej skladovej poslednej inventúre, alebo v jej vysporiadaní a teda neuzavretí
2 alebo ked je inventúta v poriadku, tak si treba v nastaveniach pozrieť svoje pristupové práva, či máme všetko povolené spraviť

Týmito krokmi som prešiel a uzavierka skladu sa mi potom vysvietila a dokonca aj zdárne prebehla.
Ale pokračovať v denominácii sa neoplatí dalej, pokial nemáte ukončený rok 2008, tzn. nahodené koncové stavy v roku 2008 a počiatočné v roku 2009.
A uzavierka je nutná, ak chceme dokončiť denomináciu a mať možnosť nahadzovať doklady v novom roku 2009.
Prajem všetkým vela zdaru, čo to ešte nemajú za sebou, alebo výmenu software, lebo ako ja osobne zisťujem, tak z roka na rok je stále väčší a väčší problém v tomto softe uzavrieť rok a spraviť daňové.
Veľa šťastia a úspechov
0 0
VladoaKatka VladoaKatka

VladoaKatka je offline (nepripojený) VladoaKatka

Veru ten návod je ... radšej nebudem komentovať, ...

Chcela som uzatvoriť rok 2008 aj s dátovou uzávierkou aj s nanesením počiatočných stavov do roku 2009. Podľa logiky som to chcela spraviť v agende SK, lebo tam sú všetky údaje zaútované z roku 2008.

Pri pokuse o uzávierku roka a dátovej uzávierky program upozorní na definitívne odstránenie SK agendy, a tu som sa zháčila ... potom čo mi tam vlastne ostane ??? Ako ste pokračovali ???
Napokon som tú dátovú uzávierku spravila pokusne na inej agende, nechala som naniesť počiatočné stavy do roku 2009, ...naniesol, ale do SKK agendy XY a nie do novej, kde je už EURO.

Tak som chcela spraviť obnovu zo zálohy – a s tým sa mi odstránila celá SK agenda XY

Pokiaľ ste nespravili uzavretie roka 2008 aj s dátovou uzávierkou v ktorej agende ste pokračovali v roku 2009 - účtovali, vystavovali FA, robili mzdy???
Robili ste v "SK agende XY" v roku 2009 alebo v "agende XY" v roku 2009 ?

… nechápem vytváranie SK agendy XY a agendy XY ??? Obe agendy majú nastavený tak rok 2008 ako aj rok 2009.
... alebo mi niečo ušlo???
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať