Zavrieť

Porady

Doplnenie uzávierkových zápisov v mrp

Potrebujem poradiť. Keď urobím v mrp k/s na konci roka doplnenie uzávierkových zápisov vynuluje mi všetky zostatky v hlavnej knihe a na účte 702 a 710 zostane zostatok vo výške rozdielu nákladov a výnosov. Spravím v novom roku import počiatočných stavov, tam mi prenesie zostatky účtov a tam mi tiež vznikne rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. Ako to mám vyrovnať? Cez ID si k 1.1. zaúčtujem 701/431-zisk v schvaľovaní z minulého roka. Musím všetky tie uzávierkové účty znovu nahodiť cez interný doklad ako otvorenie roka? Alebo sa to dá spraviť automaticky? Lebo tie mi ani neprenieslo do nového roka. Ďakujem.
veronikasad Nebolo by jednoduchšie riešiť to na hotline dodávateľa SW?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    tigy je offline (nepripojený) tigy

    tigy
    Napísala si, že ti pri importe prenesie počiatočné stavy účtov (v Omege automaticky vygeneruje ID, kde sú všetky počiatočné stavy zúčtované voči 701-ke, vrátane 431-ky), takže čo by si ešte chcela prenášať? Nákladové a výnosové účty samozrejme neprenáša...

    kn-alka je teraz online kn-alka

    Jarka jméno mé :) kn-alka
    Neviem presne čo mylíš tým: doplnenie uzávierkových zápisov

    V MRP uzavrieme rok stráčaním ďalej-ďalej-ďalej.... preúčtuje všetko cez 702,710 a v novom roku mám pekne počiatočné stavy a minuloročný HV na 431-ke.

    Nikdy sme nemali žiadny problém.
    yvetka Mohla by si mi napísať presný postup. Aký je posledný zápis v účtovnom denníku ? Tým ďalej, ďalej myslíš ročný prevod ?
    kn-alka žiadne zápisy v účtovnom denníku nerobím, len spustím ročný prevod

    Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

    Žabinka
    a toto https://faq.mrp.sk/Uctovny-system-K-...me-MRP-K-S-301 si už študovala?
    je tu postup ukončenia roka, vcelku zrozumiteľne..
    k čomu potrebuješ použiť funkciu Doplnenie uzávierkových zápisov?
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    yvetka Študovala. Všetko som spravila tak ako je tam napísané. Len ma zaujíma, či musím robiť interný doklad účtov 702 a 710, alebo ako sa mi účet 431 prenesie do nového roka.
    Žabinka ja síce nemám k/s, ale v pu máš posledný zápis ID zaúčtovanie HV, buď účtovný zisk 710/702, alebo účtovná strata 702/710, a ak vyšla daňová povinnosť, tak aj ID predpis 591/341.
    po prechode roka sa vytvorí 431 z 702,710.
    kn-alka však si sprav kópiu účtovníctva a skúšaj - na účet 431 sa to prevedie samo

    ty žiadne interné doklady ohladne účtov 702, ani 710 nerobíš, systém to spraví sám
      zbaliť

    Doplnenie uzávierkových zápisov v mrp

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.