Potrebujem poradiť. Keď urobím v mrp k/s na konci roka doplnenie uzávierkových zápisov vynuluje mi všetky zostatky v hlavnej knihe a na účte 702 a 710 zostane zostatok vo výške rozdielu nákladov a výnosov. Spravím v novom roku import počiatočných stavov, tam mi prenesie zostatky účtov a tam mi tiež vznikne rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. Ako to mám vyrovnať? Cez ID si k 1.1. zaúčtujem 701/431-zisk v schvaľovaní z minulého roka. Musím všetky tie uzávierkové účty znovu nahodiť cez interný doklad ako otvorenie roka? Alebo sa to dá spraviť automaticky? Lebo tie mi ani neprenieslo do nového roka. Ďakujem.