liba2
1) Ak vieš lepšie riešenie, tak urob ako myslíš. Ja 3. možnosť nepoznám
![Smile](https://www.porada.sk/images/smilies/smile.gif)
a nechám si poradiť
![Smile](https://www.porada.sk/images/smilies/smile.gif)
.
2) .. a chodíš aj na prednášky Ing. Cenigovej? odporúčam;
3) žiadna daňová kontrola ti toto nevytkne
![Smile](https://www.porada.sk/images/smilies/smile.gif)
, a keby aj - len aby nenašla aj niečo závažnejšie...
![Smile](https://www.porada.sk/images/smilies/smile.gif)
Ďakujem za odpoveď. No dúfam, že nič závažnejšie nebude...a snažím sa, preto sa aj radím, aby to bolo naisto dobre.... inak, vždy si niečo nájdu, štát musí z niečoho "žiť". Cenigová je veľmi dobrá, ale nie je zákon. Poznám jej knihy (práve jednu listujem) aj prednášky a často z nej čerpám. Lenže teória je jedna vec a prax druhá.
No už si pripadám ako blb... Ak robíš v Pohode alebo aj v inom SW (principiálne by mali fungovať rovnako-niečo podobné som si prečítala o Omege- tie hlásenia SW), prosím, poraď mi presne a ako a do ktorého číselného radu to mám nahodiť. Pôjdem do podrobna. Ak došla táto FA a aj bola vyst. napr. 3.1.2007, dám ju do číselného radu DF 2007 s dátumom zápisu 3.1.2007, dátum odpočtu 31.12.2006, dátum účt.prípadu 31.12.2006 a dátum spl. podľa FA. Dám uložiť a program hlási: " Dátum zápisu dokladu a dátum účtovného prípadu nie je z jedného roku. Ponechať?" Dám OK. a hlási " Dátum zápisu dokladu a dátum účtovného prípadu nie je z jedného roku. Ponechať?" Dám OK a uloží sa to. Zaúčtovanie do denníka je potom takéto:
31.12.2006 27PF000x FP Mobil.popl.2006 518/321
31.12.2006 27PF000x FP Mobil. popl.2007 381/321
31.12.2006 27PF000x FP DPH-mobil pol. 343/321
DPH uplatní v DP za 12/2006 a vlastne všetko je v 12/2006. Potom k 3.1.2007 cez ID preúčtujem náklad roku 2007 na 518/381, náklady mám čas.rozlíšené a všetko je OK.
Faktúru založím do šanónu roku 2007 (lebo poradové č.2007) a urobím si kópiua k ID aj do šanónu k FA roku 2006. Len do číselného radu 2006 s dátumom zápisu 3.1.2007 som to nevedela dostať. Tak preto som špekulovala. Lebo som nechcela zmeniť ten predvolený sp.zaúčtovania, že dát.zd.pln=dátum účt.príp. Ale ak to môžem dať do číselného radu 2007, tak síce hlási upozornenia, ale uloží to. A v knihe záväzkov sa mi to zobrazí tiež. Takže 321 sedí, aj 343 sedí k 31.12. Mňa len zmiatlo, že má sa účtovať cez 326 - nevyf.dodávky, ale to by som ju musela účtovať do čís.radu 2007 s dátumom zaúčt. 3.1.2007 na bežné náklady + 321 a robiť cez ID k 31.12.2006 nevyf.dodávku na ZD 2006 + DPH celú, ak by som DPH chcela do DP za 12/2006, lenže ako potom zaúčtovať v roku 2006 náklad bud.obd. (381) S tým účtom DPH mi to nevychádzalo. Predsa nemôžem robiť 381/326! Už asi chápeš, o čo mi išlo. Takže ak je môj spôsob s číselným radom 2007 a s dátumom zaúčt. 31.12.2006 na 321 správny, prosím o odobrenie. PS: Nemala som plátcov DPH v PU, až za 2006, a u neplátcov som to robila s dátumom zaevidovania FA dňom vystavenia v novom roku (smernica) a účt. nákladov starého roku cez ID na 326.
S pozdravom a vďaka za príspevky. Učtovníctvo je jedno veľké celoživotné vzdelávanie a práca prakticky non-stop. Tak sa učme. Ale mnohí to nevedia pochopiť (myslím podnikatelia).
Príjemný deň všetkým.