sybila3
Prosím, môžete mi odpovedať, bojím sa aby to niečo neovplyvnilo, lebo rok 2006 ešte len tak ľahko uzavretý nebudem mať. A to precenenie neuhradených zahr. fa sa robí interným dokladom? Vyrátam si sumu faktúry kurzom k 31.12. a rozdiel zaúčtujem ako kurz.stratu alebo zisk? Tak? dík
Precenenie ti program urobí aj automaticky cez Účtovníctvo/Uzávierkové operácie/Uzávierka roku.
Prvé dva body sa týkajú precenenia.
Bod 1/ ti precení banku a pokladňu k 31.12
Bod 2/ ti precení pohľadávky a záväzky k 31.12
Zadaj si len kurz k tomuto dátumu pre všetky používané meny cez Účtovníctvo/Banka/Kurzy devízového trhu.
Ak ti vzniknú kurzové rozdiely pri banke a pokladni, vytvoria sa bankové doklady s kurzovými rozdielmi.
Kurzové rozdiely pre faktúry sa zaúčtujú na interných dokladoch a vyčísli sa ti aj kurzový rozdiel, a ty to nemusíš prepočítať.
Pre istotu si predtým urob zálohu dát.