Zavrieť

Porady

omega

Ahojte, budem šťastná, ak sa mi niekto poradí. Doteraz som účtovala v podvojnom len ručne, je to dosť náročné, tak som si kúpila program omega, bola na cca 4 hodinovej prednáške, bohužiaľ, všetko bolo tak narýchlo a hrr, že z toho v podstate nič neviem. Teraz som chcela nahodiť začiatočné stavy, ale vôbec mi to nejde, teda, išla som presne podľa príručky :-((( a keď si otváram hl. knihu al. saldokonto tak mi zobrazuje prázdnotu, ach, neviem či účtovať ďalej, je mi na zaplakanie, program stál veľa peňazí, ale teraz... asi sa nič nevyrovná starým dobrým kresleným "téčkam", vo všetkom je super prehľad atd, až na tú prácnosť. Tak teraz neviem, či volať žilinskej spoločnosti, najradšej by som celý program vrátila, či predala, čo mi odporúčate???
Usporiadat
Eva Póčová Eva Póčová

Eva Póčová je offline (nepripojený) Eva Póčová

Mám to otvorený v "evidencie/účtovné doklady" cez ID-vzor nový doklad a obdobie "otvorenie", text: otvorenie účtovných kníh a text dole pri účtoch je prechod z min. roka. Ten začiatočný účet súvahový je v hlavnej knihe takto: začiatočný stav 153000€ a konečný stav je tiež 153000€. V účtovnom denníku mám len ten jeden doklad zaúčtované presne podľa "helpu". Dala som si to vytlačiť cez "prehľady" Je tam spolu zaúčtované 236600€, strany MD a D sú rovnaké. Prehlľad o firme je tiež myslím, že v poriadku, lebo spolu výnosy, náklady a hospodársky výsledok je ten istý ako v hlavnej knihe z roku 2009.
Kde môže byť chyba, firma má majetok, záväzky, pohľadávky, tri účty, možno že som ich nezaúčtovala na správnu stranu?
Prosím môžete mi poradiť, ďakujem
Naposledy upravil Eva Póčová : 19.05.11 at 07:54
0 0
andreaS andreaS

andreaS je offline (nepripojený) andreaS

skor odporucam zacat uctovat firmu od minuleho roka... t.j. nahodit konecne stavy uctov, doplnit zavazky a pohladavky, urobit prechod do noveho roka a tam zacat uctovat...

je to podla mna lepsie uz len z hladiska vykazov, pretoze takto nepotiahne udaje z minuleho roka
1 0
Eva Póčová Eva Póčová

Eva Póčová je offline (nepripojený) Eva Póčová

No ale na 701 sú vlastne údaje z min. roka, to na výkazoch nebude tak? Lebo v "pohode" sme to robili tiež len tak cez 701 a bolo to tam. A prosím Ťa má byť 701 v každom prípade nula, lebo ak áno tak asi aj 702 keby som to spravila tak ako to navrhuješ?
0 0
ErikaDP ErikaDP

ErikaDP je offline (nepripojený) ErikaDP

Manual Pozri príspevok
Prikladám návod od Krosu, ako správne postupovať v Omege pri využití §51 odst.2 zákona o DPH, zaúčtovanie DF a evidencia DPH.
Snáď niekomu pomôže .
Od roku 2011 Omega umožńuje cez Došlé faktúry vzor 23 uplatni´t odpočítanie DPH v inom mesiaci ako bolo samotné dodanie. Postup je jednoduchý , v prílohe je vzor aj s obrázkami.

Vymenila som priložený subor v prílohe, tento je platný, ak si ho niekto už pred tým pozeral, chýbala mi v postupe pri obrázku č.1 ešte táto veta: zaškrtni krížikom voľbu: x nemeniť DUD
Naposledy upravil ErikaDP : 19.05.11 at 13:44
2 0
andreaS andreaS

andreaS je offline (nepripojený) andreaS

Eva Póčová Pozri príspevok
No ale na 701 sú vlastne údaje z min. roka, to na výkazoch nebude tak? Lebo v "pohode" sme to robili tiež len tak cez 701 a bolo to tam. A prosím Ťa má byť 701 v každom prípade nula, lebo ak áno tak asi aj 702 keby som to spravila tak ako to navrhuješ?
ja ked zacnem uctovat novu firmu, tak si vzdy otvorim rok predtym, kde nahodim konecne stavy, dohodim si neuhradene zavazky a pohladavky (s priznakom neuctovat) a urobim prechod do noveho roka...

viac mi to tak vyhovuje...

a ano 701 musi mat zostatok 0 ... potom musis mat niekde chybu... podvojne doklad bude v poriadku, ale zrejme zle zostatky neviem ako pracuje pohoda a ake vystupy mas... treba si to prekontrolovat a pytat pri preberani ucta od inej uctovnicky poriadne spracovanu inventarizaciu (t.j. pre mna kazdy jeden ucet s rozpisom co predstavuje zostatok... nie len pokladna a zavazky/pohladavky... ako sa vacsinou stretavam, ak vobec nejaku inventarizaciu dostanem... pripadne mi daju zostatky a z tych neviem zistit co predstavuju... bohuzial)
1 0
Eva Póčová Eva Póčová

Eva Póčová je offline (nepripojený) Eva Póčová

porovnala som celú hlavnú knihu s tým čo mi dali (konečná HK z roku 2009). Zistila som tam chyby a na 701 mám už len 44000€. Nesedia mi zostatky v triedách "3" a "4". Mohla by si mi na to pozrieť lebo určite som to naúčtovala zle.
-na 321 je kon.zostatok -13900,53 a núčtovala som to 321/701 má to byť so znamienkom "-" alebo nie?
- 341 je -910,67 / 341/701
- 343 je 93,12 / 701/343
- 345 je -130,12 / 345/701
- 355 je 64909,77 / 355/701
a celkom za triedu 3 má byť zostatok 50061,57.
určite to mám zle lebo mne je zostatok cca. 79000. ďakujem
0 0
andreaS andreaS

andreaS je offline (nepripojený) andreaS

ak ma 321 zostatok ku koncu roka 13900,53 tak je to zostatok na strane Pasiv... 701/321 ... bez pouzitia "-" ... nezabudni nahodit do EUD aj vsetky tieto zavazky podla jednotlivych dokladov s priznakom "neuctovat" ... aby si mohla pekne parovat saldokonto pri uhradach...

341 - moze byt preplatok a moze byt aj danova povinnost, treba pozriet v danovom priznani PO za 2009 ...

343 - opat moze mat aktivny aj pasivny zostatok a ja nevidim uctovnictvo, takze neviem povedat... ak sa plati pravidelne nacas, tak musi sediet s poslednym podanym DP k DPH, t.j. bud za 12/2009 alebo 4q2009 ... a podla toho zistis na ktorej strane...

a aj preto je dobre urobit poriadnu inventarizaciu a ziadat ju ... ja som sa jej este nikdy nedockala v stave ktory ziadam...
1 0
Eva Póčová Eva Póčová

Eva Póčová je offline (nepripojený) Eva Póčová

na štastie sa mi to už podarilo, sedí mi aj trieda "3" aj "4" a teraz už aj 701 je konečne NULA. Teraz som veľmi šťastná. Už som si vypýtala aj tie neuhradené faktúry dúfam že ich budem mať všetky. Ešte by som sa chcela opýtať na BÚ. Majú tri účty, jeden EUR a dve HUF. Zaevidovala som ich do firma/nastavenie/bank.účty. Tam treba zadať aj začiatočný stav účtu k 1.1.2010? Pýtam sa preto lebo keď som začala účtovať jednotlivé transakcie nevidím konečné zostatky na konci mesiaca. Kde si to môžem kotrolovať. Alebo to treba zadať aj inde? (napr. cez ID do EUD)
S tou poriadnou inventarizáciou máš pravdu, lenže je to firma, ktorú prebral môj klient a ani on nevedel, že nemá uzávierku spravenú, takže je to tak trochu na hlavu. Dúfam, že sa mi to podarí dať do poriadku. Inak veľmi pekne Ti ďakujem, že mi pomôžeš.
0 0
andreaS andreaS

andreaS je offline (nepripojený) andreaS

co sa tyka banky tak:

1. firma - nastavenie - bankove ucty ... = pridas vsetky existujuce bankove ucty... tu nastavis analytiku, pociatocny stav a skontroluj si pri cislovani ci mas kliknute na to spravne okienko (obrazok c.2 ... ak by si mala totiz kliknute na pomlcku, tak zle pocita zostatky ... stalo sa mi to... takze tu v tomto okienku mozes myskou prekliknut a opravit cislovanie... pripadne si cislovanie nastav v nastaveni cislovania a potom sa vrat do natavenia uctov a tam si to skontroluj

2. firma - nastavenie - cislovanie dokladov ... konkretne najdes BU ktory chces opravit, kliknes na oprav a vyhodi ti tabulku... tu sa ti musi zhodovat analytika s tou, ktoru si zadala v nastaveni uctu... zaroven si mozes opravit sposob cislovania... ja pouzivam ten ktory je na obrazku cislo 3 ... BU-MM-000 ... BU = nazov, ak mam viac uctov, rozlisim nazvom, napr. TB1, VUB .... MM = mesiac ... 000= pocitadlo

snad je to zrozumitelne...
bu01.jpg  
bu02.jpg  
BU03.jpg  
1/1
1 0
Eva Póčová Eva Póčová

Eva Póčová je offline (nepripojený) Eva Póčová

Áno rozumiem a to číslovanie si prekontrolujem, ale cez hlavnú knihu som si to pozerala a tam zostatky sú v poriadku. Už sa mi podarilo nastaviť údaje minulého roka vo výkazoch cez číselník/súvaha a výkaz Z a S po riadkoch a vyzerá to dobre. Začala som účtovať banku, ale sú tam aj platby ako dph a úhrada faktúr a nemôžem pokračovať lebo zatiaľ mi nedoniesli doklady. Najprv musím zaevidovať všetky pohľadávky a záväzky. Mám to spraviť cez "počiatočné saldokonto"?
Teraz som si všimla, že v účtovnej osnove je analitika na 343 strašne podrobná, je potrebná to tak rozlíšiť (zdan. obch. tuzemsko + zahraničie, odpočítanie ...)?
0 0
andreaS andreaS

andreaS je offline (nepripojený) andreaS

neviem ako funguje pociatocne saldokonto, ja to tak nerobim (lebo otvaram rok dozadu ako zacinam) ale skus to cez to nahodit...

dph ti program sam ponukne...

uctujem vylucne cez vzory... takze program krasne po nahodeni udaja a "odentrovani" preskoci na dalsie policko ktore chce vyplnit... analytiku dph taha program sam...

potom pri uzavierke dph si zadas preuctovat zostatky na tebou zvoleny ucet, ja pouzivam 343-999 a nan uctujem aj platby...

to nastavenie pociatocneho stavu BU priamo v nastaveni BU je dolezite nie pre zostatok hlavnej knihy ale ked budes uctovat BU tak v dolnej casti pise aktualny zostatok...

inak doporucujem skolenie, teraz chystaju akciu den otvorenych dveri (ako som si vsimla tu na porade) ... mna toto prve skolenie nakoplo pochopila som princip programu a dnes frcim jedna radost tie ich "vzory" uctovanie dost ulahcuju, hoci niekomu sa moze zdat opak, treba to len pochopit
1 0
Eva Póčová Eva Póčová

Eva Póčová je offline (nepripojený) Eva Póčová

Ahoj andreaS, vyskytla sa mi ďalší problém. Zaúčtovala som všetky účty. Je tu jeden EUR - ový účet a dve HUF účet. S tým EUR - ovým účtom je všetko v poriadku. Ale s tými HUF účtami niečo nie je v poriadku. Nesedia mi konečné stavy. Ak otvorím knihu účet v banke dole sú zostatky dobre ale ak to dám vytlačiť zostatky sú pomiešané. Napr. za Január je tam začiatočný stav 168,05 € (to je dobre) potom dve poplatky -1008,68 Ft. a konečný zase -840,63 €. A ani v hlavnej knihe nie sú zostatky dobre na týchto dvoch účtoch. Prečo je to pomiešané, že zostatky sú v EUR - ách a transakcie vo forinotoch? Nechápem čo som urobila zle. V EUD som zadala tak: zBV/vzor-iný výdaj-bankové popl./kurz 1,000 pretože je to účet v HUF a poplatky tiež 1008,68 HUF a zaúčtovala som takto 568/221. Vedela by si mi pomôcť? Ďakujem
Naposledy upravil Eva Póčová : 23.05.11 at 10:48
0 0
Eva Póčová Eva Póčová

Eva Póčová je offline (nepripojený) Eva Póčová

Mohli by ste mi pomôcť, ako mám zaevidovať neuhradenú faktúru v HUF do omegy z roku 2007. Hlavným problémom sú kurzy.
Faktúra za 7 000 000,-Ft zo dňa 19.12.2007 - k 31.12.2007 je to 926 310,- Sk. Je tam päť čiastkových úhrad v roku 2008 tiež forinty, zostatok k 31.12.2008 je 84 000,-Ft / 9505,44 SKK až do dnes. Kurzové zisky: 2008-26 409,12 Sk a v roku 2009- 6,81,-€.
Konečný zostatok k 31.12.2009 je 308,71 €.
Prosím pomôžte mi ak viete, ďakujem
0 0
andreaS andreaS

andreaS je offline (nepripojený) andreaS

Eva Póčová Pozri príspevok
Mohli by ste mi pomôcť, ako mám zaevidovať neuhradenú faktúru v HUF do omegy z roku 2007. Hlavným problémom sú kurzy.
Faktúra za 7 000 000,-Ft zo dňa 19.12.2007 - k 31.12.2007 je to 926 310,- Sk. Je tam päť čiastkových úhrad v roku 2008 tiež forinty, zostatok k 31.12.2008 je 84 000,-Ft / 9505,44 SKK až do dnes. Kurzové zisky: 2008-26 409,12 Sk a v roku 2009- 6,81,-€.
Konečný zostatok k 31.12.2009 je 308,71 €.
Prosím pomôžte mi ak viete, ďakujem
nema vyznam nahadzovat celu fakturu aj s ciastkovymi uhradami a ani netusim ako... zobrala by som si zostatok v HUF a nahodila kurzom k 31.12.2009 (za prepokladu, ze ide o pociatocne saldo 2010)
1 0
Eva Póčová Eva Póčová

Eva Póčová je offline (nepripojený) Eva Póčová

Ďakujem Ti, veľmi si mi pomohla, mala som to už skoro hotové ale dosť som sa s tým natrápila a aj tak som tam mala 0,02€ rozdielu. Aj toto mi už napadlo, len som nevedela, že to tak stačí.
Takže ešte raz ďakujem.
0 0
Sosa Sosa

Sosa je offline (nepripojený) Sosa

Riešim už dva dni zrážkovú daň z prijatých úrokov na 341. Jedná sa o smiešnu sumu 0,06€. Sú dve varianty:
1./ nechávam na účte 341 uvedený zostatok preniesť do nasledujúceho roka, vtedy mi sedí HV ako v súvahe, vo výkaze ZaS aj v DPPO na r. 100.

2./ Keďže po správnosti by mal byť účet 341 nulový tak ešte pred uzávierkou účtujem 591/341. Viem, že 591 je nedaňový náklad, ale napriek tomu sa
hospodársky výsledok líši v DPPO na r. 100 oproti HV v súvahe a výkaze ZaS.

Chcem poprosiť, kto mi vie poradiť, kde robím chybu. Alebo mám niečo na 591 zle nastavené?
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Sosa Pozri príspevok
Riešim už dva dni zrážkovú daň z prijatých úrokov na 341. Jedná sa o smiešnu sumu 0,06€. Sú dve varianty:
1./ nechávam na účte 341 uvedený zostatok preniesť do nasledujúceho roka, vtedy mi sedí HV ako v súvahe, vo výkaze ZaS aj v DPPO na r. 100.

2./ Keďže po správnosti by mal byť účet 341 nulový tak ešte pred uzávierkou účtujem 591/341. Viem, že 591 je nedaňový náklad, ale napriek tomu sa
hospodársky výsledok líši v DPPO na r. 100 oproti HV v súvahe a výkaze ZaS.

Chcem poprosiť, kto mi vie poradiť, kde robím chybu. Alebo mám niečo na 591 zle nastavené?
Ak to riešiš rok 2011, tak od 01/2011 je zmena:

http://www.porada.sk/1735706-post68.html
čítaj aj tu o účtovaní:
http://www.porada.sk/t95070-p9-uctov...-z-urokov.html
0 0
Sosa Sosa

Sosa je offline (nepripojený) Sosa

liba2 Pozri príspevok
Ak to riešiš rok 2011, tak od 01/2011 je zmena:

http://www.porada.sk/1735706-post68.html
čítaj aj tu o účtovaní:
http://www.porada.sk/t95070-p9-uctov...-z-urokov.html
Práveže riešim ešte rok 2010. Ale aby som si zbytočne nekomplikovala život práve som sa rozhodla, že zrážkovú daň nechám na 341. Srdečná vďaka za pomoc.
0 0
Eva Póčová Eva Póčová

Eva Póčová je offline (nepripojený) Eva Póčová

Ahojte,
chcela by som už konečne uzatvoriť rok 2010, ale mám problém s dlhodobým majetkom. Sú tam dve notebooky v hodnote spolu 2202,30 eur. Odpisy už mám zaevidované aj uzavreté -všetko mám už červené, ale v súvahe mi riadky majetku nesedia. Zadala som údaje za predch.rok na riadok 14. presne ako bolo v súvahe min. rok brutto-korekcia-netto a v riadkoch 002, 011, 014 mám len sumu netto. A tiež v bežnom roku aktíva sú o tú sumu 2202,30 viac ako pasíva.
Môžete mi prosím Vás pomôcť čo ešte mám spraviť s majetkom na konci účt. obdobia lebo už som riadne popletená? ďakujem.
0 0
Eva Póčová Eva Póčová

Eva Póčová je offline (nepripojený) Eva Póčová

Prečo sa súvaha zmení (zmiznú z toho údaje) ak dám vytlačiť v "celých eur-ách"??????? Keď to dám vytlačiť "sumy podrobne" je všetko v poriadku. Nechápem, mohli by ste mi pomôcť? ďakujem
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať