papulisko
13.02.09,09:11
Ahojte,
potrebujem poradiť v oblasti sprostredkovania poistenia. Účtujem firmu, ktorá sprostredkováva poistenie. Čiže na jednej strane má uzavretú zmluvu s poisťovňou a na druhej s človekom, ktorý je v "teréne" a uzaviera poistky. Viete mi prosím poradiť, keď dostanem od poisťovne faktúru, kam ju naúčtovať a na druhej strane, kam naúčtovať províziu človeku, ktorý má na ňu nárok za uzavretie poistky.
Ďakujem
potrebujem poradiť v oblasti sprostredkovania poistenia. Účtujem firmu, ktorá sprostredkováva poistenie. Čiže na jednej strane má uzavretú zmluvu s poisťovňou a na druhej s človekom, ktorý je v "teréne" a uzaviera poistky. Viete mi prosím poradiť, keď dostanem od poisťovne faktúru, kam ju naúčtovať a na druhej strane, kam naúčtovať províziu človeku, ktorý má na ňu nárok za uzavretie poistky.
Ďakujem
danielaz
13.02.09,08:34
faktúra od poisťovne - to je provízny list?
papulisko
13.02.09,08:52
ano, to je provízny list, pomýlil som sa...
danielaz
13.02.09,16:47
Provízny list-podklad na zúčtovanie výnosov, úč.602
Mne príde faktúra od fyzickej osoby, potrebujem sa uistiť, či je pre mňa toto náklad (jedná sa o províziu) až v tom roku, kedy províziu uhradím, čiže pripočitateľná položka v DP.
Ďakujem
Mne príde faktúra od fyzickej osoby, potrebujem sa uistiť, či je pre mňa toto náklad (jedná sa o províziu) až v tom roku, kedy províziu uhradím, čiže pripočitateľná položka v DP.
Ďakujem
Mária.K.
13.02.09,17:04
Provízny list-podklad na zúčtovanie výnosov, úč.602
Mne príde faktúra od fyzickej osoby, potrebujem sa uistiť, či je pre mňa toto náklad (jedná sa o províziu) až v tom roku, kedy províziu uhradím, čiže pripočitateľná položka v DP.
Ďakujem
§ 19 ods. 4 ZDP:
" Nájomné, odplaty (provízie) za sprostredkovanie, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv, /91/ uhrádzané fyzickej osobe sa zahrnú do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom boli zaplatené. Zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie. "
Provízia, na ktorú má nárok fyzická osoba, ovplyvní základ dane u osoby vyplácajúcej províziu až v zdaňovacom období, v ktorom bola vykonaná úhrada.
Mne príde faktúra od fyzickej osoby, potrebujem sa uistiť, či je pre mňa toto náklad (jedná sa o províziu) až v tom roku, kedy províziu uhradím, čiže pripočitateľná položka v DP.
Ďakujem
§ 19 ods. 4 ZDP:
" Nájomné, odplaty (provízie) za sprostredkovanie, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv, /91/ uhrádzané fyzickej osobe sa zahrnú do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom boli zaplatené. Zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie. "
Provízia, na ktorú má nárok fyzická osoba, ovplyvní základ dane u osoby vyplácajúcej províziu až v zdaňovacom období, v ktorom bola vykonaná úhrada.
papulisko
15.02.09,09:24
§ 19 ods. 4 ZDP:
" Nájomné, odplaty (provízie) za sprostredkovanie, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv, /91/ uhrádzané fyzickej osobe sa zahrnú do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom boli zaplatené. Zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie. "
Provízia, na ktorú má nárok fyzická osoba, ovplyvní základ dane u osoby vyplácajúcej províziu až v zdaňovacom období, v ktorom bola vykonaná úhrada.
Takže v prípade, že vyplácam províziu v januári alebo vo februári za január a december zahrniem to do nákladov až v januári ? Alebo mám urobiť aj dohad na časť provízie, ktorá spadá do decembra ? Podľa poslednej vety by som povedal, že by to malo byť bez dohadu v decembri, ale chcem sa uistiť.
" Nájomné, odplaty (provízie) za sprostredkovanie, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv, /91/ uhrádzané fyzickej osobe sa zahrnú do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom boli zaplatené. Zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie. "
Provízia, na ktorú má nárok fyzická osoba, ovplyvní základ dane u osoby vyplácajúcej províziu až v zdaňovacom období, v ktorom bola vykonaná úhrada.
Takže v prípade, že vyplácam províziu v januári alebo vo februári za január a december zahrniem to do nákladov až v januári ? Alebo mám urobiť aj dohad na časť provízie, ktorá spadá do decembra ? Podľa poslednej vety by som povedal, že by to malo byť bez dohadu v decembri, ale chcem sa uistiť.
danielaz
15.02.09,09:31
decembrovú faktúru od fyzickej osoby zahrnieš do nákladov do roku 2008, ale v daňovom priznaní ti bude táto suma tvoriť pripočitateľnú položku (ak si ju uhradil až v roku 2009).
papulisko
15.02.09,10:00
nie, to príde sumárna faktúra za december a január. čiže časť faktúry, ktorá bude za december, bude ako pripočítateľná položka a budúci rok ako odpočítateľná položka, alebo nie ? aj keď to bude nadohadované a bude to naúčtované do nákladov decembra ? je tam dôležitý dátum úhrady ?
macicka
16.02.09,09:57
a prosim Vas,neviete mi niekto poradit, odkedy plati tento paragraf zakona?
nane
24.10.09,15:24
Provízny list-podklad na zúčtovanie výnosov, úč.602
Mne príde faktúra od fyzickej osoby, potrebujem sa uistiť, či je pre mňa toto náklad (jedná sa o províziu) až v tom roku, kedy províziu uhradím, čiže pripočitateľná položka v DP.
Ďakujem
Dobrý deň, prosím Vás o radu.
Spoločnosť - s.r.o. vypláca svojim sprostredkovasteľom poistenia (na základe mandátnej zmluvy) provízie. Títo sprostredkovatelia nevystavia faktúru, ale
v podstate je to tak, že s.r.o.-čka vypočíta podľa "ich kľúča" čiastky, ktoré prislúchajú jednotlivým sprostredkovateľom a vyplatí im ich z účtu. Ako to zaúčtovať , čo má byť vlastne podkladom k účtovaniu o týchto nákladoch ?
... ďakujem
Mne príde faktúra od fyzickej osoby, potrebujem sa uistiť, či je pre mňa toto náklad (jedná sa o províziu) až v tom roku, kedy províziu uhradím, čiže pripočitateľná položka v DP.
Ďakujem
Dobrý deň, prosím Vás o radu.
Spoločnosť - s.r.o. vypláca svojim sprostredkovasteľom poistenia (na základe mandátnej zmluvy) provízie. Títo sprostredkovatelia nevystavia faktúru, ale
v podstate je to tak, že s.r.o.-čka vypočíta podľa "ich kľúča" čiastky, ktoré prislúchajú jednotlivým sprostredkovateľom a vyplatí im ich z účtu. Ako to zaúčtovať , čo má byť vlastne podkladom k účtovaniu o týchto nákladoch ?
... ďakujem
Lianka
24.10.09,15:55
...vypočíta podľa "ich kľúča" čiastky, ktoré prislúchajú jednotlivým sprostredkovateľom a vyplatí im ich z účtu. Ako to zaúčtovať , čo má byť vlastne podkladom k účtovaniu o týchto nákladoch ?
... ďakujem
Na zaklade coho vypocita tie vysledne ciastky? Iste je medzi vami zmluva, dohodnute %, mozno pevne sumy za cinnosti, ktore sprostredkovatel urobil - vychadzala by som z toho. Aj jedna, aj druha strana potrebujete podklad do svojho uctovnictva. Ked neexistuje "faktura", ani "provizny list", doporucila by som vytvorit dokument, z ktoreho bude jasne, na zaklade coho ste sa k vyslednej sume dopracovali. Dokument by mal obsahovat "ten kluc" ;): rozpis uzatvorenych poistiek, provizia z kazdej operacie, ktoru urobil a pod.
... ďakujem
Na zaklade coho vypocita tie vysledne ciastky? Iste je medzi vami zmluva, dohodnute %, mozno pevne sumy za cinnosti, ktore sprostredkovatel urobil - vychadzala by som z toho. Aj jedna, aj druha strana potrebujete podklad do svojho uctovnictva. Ked neexistuje "faktura", ani "provizny list", doporucila by som vytvorit dokument, z ktoreho bude jasne, na zaklade coho ste sa k vyslednej sume dopracovali. Dokument by mal obsahovat "ten kluc" ;): rozpis uzatvorenych poistiek, provizia z kazdej operacie, ktoru urobil a pod.
nane
24.10.09,16:15
ďakujem
A ešte dotaz ako to zaúčtovať na konci roka.
Došlé provízie od poisťovní za 12/09 je potrebné zaúčtovať ako výnos r. 2009 ? Alebo až v r.2010 ?
Ide mi o to, že náklady na získané provízie za 12/09 bude možné účtovať do nákladov až v r. 2010, keďže skutočne budú vyplatené až v januári 2010.
A ešte dotaz ako to zaúčtovať na konci roka.
Došlé provízie od poisťovní za 12/09 je potrebné zaúčtovať ako výnos r. 2009 ? Alebo až v r.2010 ?
Ide mi o to, že náklady na získané provízie za 12/09 bude možné účtovať do nákladov až v r. 2010, keďže skutočne budú vyplatené až v januári 2010.
Lianka
24.10.09,16:18
Pozri prispevok c. 5 od Marie.
nane
24.10.09,16:36
ďakujem
Tomu rozumiem pre našu s.r.o. budú provízie nami vyplatené (našim sprostredkovateľom) za 12/09 v januári 2010 nákladom roku 2010.
Na druhej strane naša spoločnosť prijme provízie od poisťovní (teda vzťah PO - PO) za 12/09. Budú vyplatené od poisťovní až v januári 2010.
Neviem či ide o výnos roku 2009 alebo roku 2010?
Tomu rozumiem pre našu s.r.o. budú provízie nami vyplatené (našim sprostredkovateľom) za 12/09 v januári 2010 nákladom roku 2010.
Na druhej strane naša spoločnosť prijme provízie od poisťovní (teda vzťah PO - PO) za 12/09. Budú vyplatené od poisťovní až v januári 2010.
Neviem či ide o výnos roku 2009 alebo roku 2010?
nane
24.10.09,17:40
ďakujem
Tomu rozumiem pre našu s.r.o. budú provízie nami vyplatené (našim sprostredkovateľom) za 12/09 v januári 2010 nákladom roku 2010.
Na druhej strane naša spoločnosť prijme provízie od poisťovní (teda vzťah PO - PO) za 12/09. Budú vyplatené od poisťovní až v januári 2010.
Neviem či ide o výnos roku 2009 alebo roku 2010?
skúsi niekto?
Tomu rozumiem pre našu s.r.o. budú provízie nami vyplatené (našim sprostredkovateľom) za 12/09 v januári 2010 nákladom roku 2010.
Na druhej strane naša spoločnosť prijme provízie od poisťovní (teda vzťah PO - PO) za 12/09. Budú vyplatené od poisťovní až v januári 2010.
Neviem či ide o výnos roku 2009 alebo roku 2010?
skúsi niekto?
nane
25.10.09,09:02
Dobrý deň, skúšam ešte raz...
Spoločnosť sprostredkuje poistenie. Ide mi o účtovanie získaných a vyplatených provízií na prelome roka.
Je mi jasné,že pre našu s.r.o. budú provízie nami vyplatené (našim sprostredkovateľom) za 12/09 v januári 2010 nákladom roku 2010.
Na druhej strane naša spoločnosť prijme provízie od poisťovní (teda vzťah PO - PO) za 12/09. Budú vyplatené od poisťovní až v januári 2010.
Neviem či ide o výnos roku 2009 alebo roku 2010?
Ak má stým niekto skúsenosti, prosím o radu.
ďakujem
Spoločnosť sprostredkuje poistenie. Ide mi o účtovanie získaných a vyplatených provízií na prelome roka.
Je mi jasné,že pre našu s.r.o. budú provízie nami vyplatené (našim sprostredkovateľom) za 12/09 v januári 2010 nákladom roku 2010.
Na druhej strane naša spoločnosť prijme provízie od poisťovní (teda vzťah PO - PO) za 12/09. Budú vyplatené od poisťovní až v januári 2010.
Neviem či ide o výnos roku 2009 alebo roku 2010?
Ak má stým niekto skúsenosti, prosím o radu.
ďakujem
danielaz
25.10.09,13:53
výnos ide do r. 2009
Mária.K.
25.10.09,14:14
Čo sa týka nákladov:
Nárok na províziu, ktorá patrí fyzickej osobe tiež účtovne zahrnieš do nákladov roku 2008, ale ak sa fyzickej osobe peniaze za sprostredkovanie vyplatia až v ďalšom zdaňovacom období (v roku 2009), tvorí suma vyplatená v roku 2009 pripočítateľnú položku v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby . O túto sumu sa pri transformácii hospodárskeho výsledku na základ dane zvyšuje zvyšuje hospodársky výsledok.
Nárok na províziu, ktorá patrí fyzickej osobe tiež účtovne zahrnieš do nákladov roku 2008, ale ak sa fyzickej osobe peniaze za sprostredkovanie vyplatia až v ďalšom zdaňovacom období (v roku 2009), tvorí suma vyplatená v roku 2009 pripočítateľnú položku v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby . O túto sumu sa pri transformácii hospodárskeho výsledku na základ dane zvyšuje zvyšuje hospodársky výsledok.
nane
29.10.09,23:06
Dievčatá, ďakujem za odpoveď