Krakonoš
24.02.09,08:00
Dobrý deň,
chcem sa poradiť ako by ste zaúčtovali kúpu podniku v Pohode PÚ.
Napr. kúpna cena sa účtuje na stranu D účtu 372 (protiúčet žiadny), záväzky na stranu D účtu 321 (protiúčet žiadny)...
Ale Pohoda mi nedovolí zadať účet len na jednej strane, vyžaduje nejaký protiúčet.
Napadlo ma, že si vytvorím nejaký pomocný účet, napr. 372999 a ten bude protiúčtom ku všetkým operáciám a po zaúčtovaní všetkých položiek bude jeho zostatok nulový.
Len neviem, či je to správny postup.
Poraďte mi, prosím.
chcem sa poradiť ako by ste zaúčtovali kúpu podniku v Pohode PÚ.
Napr. kúpna cena sa účtuje na stranu D účtu 372 (protiúčet žiadny), záväzky na stranu D účtu 321 (protiúčet žiadny)...
Ale Pohoda mi nedovolí zadať účet len na jednej strane, vyžaduje nejaký protiúčet.
Napadlo ma, že si vytvorím nejaký pomocný účet, napr. 372999 a ten bude protiúčtom ku všetkým operáciám a po zaúčtovaní všetkých položiek bude jeho zostatok nulový.
Len neviem, či je to správny postup.
Poraďte mi, prosím.
bv_alexandra
24.02.09,07:44
Dobrý deň,
chcem sa poradiť ako by ste zaúčtovali kúpu podniku v Pohode PÚ.
Napr. kúpna cena sa účtuje na stranu D účtu 372 (protiúčet žiadny), záväzky na stranu D účtu 321 (protiúčet žiadny)...
Ale Pohoda mi nedovolí zadať účet len na jednej strane, vyžaduje nejaký protiúčet.
Napadlo ma, že si vytvorím nejaký pomocný účet, napr. 372999 a ten bude protiúčtom ku všetkým operáciám a po zaúčtovaní všetkých položiek bude jeho zostatok nulový.
Len neviem, či je to správny postup.
Poraďte mi, prosím.
(2) V účtovníctve kupujúceho sa účtuje kupovaný majetok podniku alebo jeho časti na ťarchu príslušných účtov majetku a prevzaté záväzky v prospech príslušných účtov záväzkov. Kúpna cena sa účtuje v prospech účtu 372 – Záväzky z kúpy podniku.
Takže ti nemôže vzniknúť že situácia že nemáš protiúčet.
Ak je v kúpe podniku nehnuteľný majetok tak napr obstaranie 041/372 a následné zaradenie 021/041
chcem sa poradiť ako by ste zaúčtovali kúpu podniku v Pohode PÚ.
Napr. kúpna cena sa účtuje na stranu D účtu 372 (protiúčet žiadny), záväzky na stranu D účtu 321 (protiúčet žiadny)...
Ale Pohoda mi nedovolí zadať účet len na jednej strane, vyžaduje nejaký protiúčet.
Napadlo ma, že si vytvorím nejaký pomocný účet, napr. 372999 a ten bude protiúčtom ku všetkým operáciám a po zaúčtovaní všetkých položiek bude jeho zostatok nulový.
Len neviem, či je to správny postup.
Poraďte mi, prosím.
(2) V účtovníctve kupujúceho sa účtuje kupovaný majetok podniku alebo jeho časti na ťarchu príslušných účtov majetku a prevzaté záväzky v prospech príslušných účtov záväzkov. Kúpna cena sa účtuje v prospech účtu 372 – Záväzky z kúpy podniku.
Takže ti nemôže vzniknúť že situácia že nemáš protiúčet.
Ak je v kúpe podniku nehnuteľný majetok tak napr obstaranie 041/372 a následné zaradenie 021/041
Krakonoš
24.02.09,08:27
A napríklad záväzky budú mať aký protiúčet?
bv_alexandra
24.02.09,09:45
A napríklad záväzky budú mať aký protiúčet?
záleží o aké konkrétne záväzky ide
prevzaté záväzky v OC 372/ účty 2..,3..,4..
záleží o aké konkrétne záväzky ide
prevzaté záväzky v OC 372/ účty 2..,3..,4..
Krakonoš
24.02.09,12:33
Aha, čiže prevzaté záväzky sa účtujú na stranu MD 372?
Myslela som, že na MD 372 sa účtuje len pri zaplatení kúpnej ceny.
Ďakujem.
Myslela som, že na MD 372 sa účtuje len pri zaplatení kúpnej ceny.
Ďakujem.
denisie
24.02.09,12:52
Aha, čiže prevzaté záväzky sa účtujú na stranu MD 372?
Myslela som, že na MD 372 sa účtuje len pri zaplatení kúpnej ceny.
Ďakujem.
na 372 je vlastne účtovaná kúpna cena a tá sa skladá z rozdielu medzi M a Z.
čiže keď zaúčtuješ kúpu podniku, na 372 ti zostane rozdiel a ten bude predstavovať kúpnu cenu, ktorú potom uhradíš ako 372/221,211, závisí však na tom či bude kúpna cena rovná rozdielu M a Z. alebo bude stanovená nižšia cena, resp. vyššia. Od toho sa odvíja aj účtovanie na strane MD a DAL a tiež môže vzniknúť goodwill alebo badwill:cool:
Myslela som, že na MD 372 sa účtuje len pri zaplatení kúpnej ceny.
Ďakujem.
na 372 je vlastne účtovaná kúpna cena a tá sa skladá z rozdielu medzi M a Z.
čiže keď zaúčtuješ kúpu podniku, na 372 ti zostane rozdiel a ten bude predstavovať kúpnu cenu, ktorú potom uhradíš ako 372/221,211, závisí však na tom či bude kúpna cena rovná rozdielu M a Z. alebo bude stanovená nižšia cena, resp. vyššia. Od toho sa odvíja aj účtovanie na strane MD a DAL a tiež môže vzniknúť goodwill alebo badwill:cool:
Krakonoš
25.02.09,08:48
Kúpna cena je stanovená v zmluve a je asi o 700 € vyššia ako rozdiel majetku a záväzkov.
denisie
25.02.09,09:01
Kúpna cena je stanovená v zmluve a je asi o 700 € vyššia ako rozdiel majetku a záväzkov.
ak je kúpna cena vyššia ako M-Z...t.z. že vzniká Goodwill a ten sa účtuje na strane MD účtu 015. Treba ho do 5 rokov odpísať, ale pozor nie je základom dane, čiže v Daňovom priznaní bude vystupovať ako pripočítateľná položka
odpisy sa účtujú 551/075
ak je kúpna cena vyššia ako M-Z...t.z. že vzniká Goodwill a ten sa účtuje na strane MD účtu 015. Treba ho do 5 rokov odpísať, ale pozor nie je základom dane, čiže v Daňovom priznaní bude vystupovať ako pripočítateľná položka
odpisy sa účtujú 551/075
Krakonoš
25.02.09,09:58
Goodwill sa účtuje tiež oproti 372? Čiže 015/372 ?
Môžem ho odpísať aj naraz tento rok?
Môžem ho odpísať aj naraz tento rok?
denisie
25.02.09,10:05
Goodwill sa účtuje tiež oproti 372? Čiže 015/372 ?
Môžem ho odpísať aj naraz tento rok?
áno môžeš to aj jednorazovo odpísať a vyradiť z evidencie DNM.
V DP to uvedieš na riadku 180
Môžem ho odpísať aj naraz tento rok?
áno môžeš to aj jednorazovo odpísať a vyradiť z evidencie DNM.
V DP to uvedieš na riadku 180
jamis
12.03.09,17:37
Nadviažem na túto tému. SRO kúpila v roku 2008 podnik od FO za 500.000,-- Sk.
V kúpnej zmluve je vyčíslená hodnota majetku spolu na cca 980.000,-- Sk. Poradí mi niekto ako toto všetko zaúčtovať ?
FO nemala žiadne záväzky ani pohľadávky.
Viem že tých 500.000,-- Sk zaúčtujem na 372, ale čo stým ostatným majetkom ?
Jedná sa napr. o traktor, rotavátor, hoblovačka a taktiež i zvieratá. V kúpno-predajnej zmluve sú všetky jednotlivo ocenené
Neviem si s tým rady a termín DP pomaly prihára.
V kúpnej zmluve je vyčíslená hodnota majetku spolu na cca 980.000,-- Sk. Poradí mi niekto ako toto všetko zaúčtovať ?
FO nemala žiadne záväzky ani pohľadávky.
Viem že tých 500.000,-- Sk zaúčtujem na 372, ale čo stým ostatným majetkom ?
Jedná sa napr. o traktor, rotavátor, hoblovačka a taktiež i zvieratá. V kúpno-predajnej zmluve sú všetky jednotlivo ocenené
Neviem si s tým rady a termín DP pomaly prihára.
jamis
12.03.09,18:02
Nevie mi ozaj nikto poradiť ? Už 2 hodiny tu behám po porade a k ničomu som ešte nedospela. Sama to asi nezvládnem.
Prosíííím.
Prosíííím.
srska
12.03.09,18:37
Cenigová - PÚP str. 375: Kúpa podniku alebo jeho častí -
a) nadobudnutý majetok ocenený v obstarávacej cene 04., 11., 2., 3., /372
zaradenie dlhodobého majetku do používania v obstarávacej cene:
01., 02., 03., 06./04.,
Ak pri kúpe podniku alebo jeho časti, nadobudnutý majetok a záväzky sa oceňujú v reálnej hodnote, súvsťažné účtovanie je uvedené pri účte 015 - goodwill (str. 290)
a) nadobudnutý majetok ocenený v obstarávacej cene 04., 11., 2., 3., /372
zaradenie dlhodobého majetku do používania v obstarávacej cene:
01., 02., 03., 06./04.,
Ak pri kúpe podniku alebo jeho časti, nadobudnutý majetok a záväzky sa oceňujú v reálnej hodnote, súvsťažné účtovanie je uvedené pri účte 015 - goodwill (str. 290)
jamis
12.03.09,18:40
Nemám Cenigovú, ale vidím že si ju budem musieť kúpiť a študovať.
jamis
12.03.09,18:45
Keď ja v PÚ doslova plávam a myslela som si, že mi tu niekto poradí polopate.
srska
12.03.09,18:57
keď horí - treba pomôcť. posielam sukromnú. :-)
cloe
12.03.09,19:05
Nadviažem na túto tému. SRO kúpila v roku 2008 podnik od FO za 500.000,-- Sk.
V kúpnej zmluve je vyčíslená hodnota majetku spolu na cca 980.000,-- Sk. Poradí mi niekto ako toto všetko zaúčtovať ?
FO nemala žiadne záväzky ani pohľadávky.
Viem že tých 500.000,-- Sk zaúčtujem na 372, ale čo stým ostatným majetkom ?
Jedná sa napr. o traktor, rotavátor, hoblovačka a taktiež i zvieratá. V kúpno-predajnej zmluve sú všetky jednotlivo ocenené
Neviem si s tým rady a termín DP pomaly prihára.
Jednotlivé zložky majetku, ak ich jednotlivá hodnota je nad 30 tis. zaúčtujeme normálne cez obstaranie - O42..., zapíšeme na kartu DHM a zaúčtujeme na 022.../042... Aspoň ja som to tak robila. Ďalej som mala zásoby, ktoré som tiež zaúčtovala na 132... atď podľa toho o čo sa jedná.
Teda neviem, či je to to isté, ale ja som jednoducho predala všetky zložky majetku a zásob cez faktúru z FO do s.r.o.
V kúpnej zmluve je vyčíslená hodnota majetku spolu na cca 980.000,-- Sk. Poradí mi niekto ako toto všetko zaúčtovať ?
FO nemala žiadne záväzky ani pohľadávky.
Viem že tých 500.000,-- Sk zaúčtujem na 372, ale čo stým ostatným majetkom ?
Jedná sa napr. o traktor, rotavátor, hoblovačka a taktiež i zvieratá. V kúpno-predajnej zmluve sú všetky jednotlivo ocenené
Neviem si s tým rady a termín DP pomaly prihára.
Jednotlivé zložky majetku, ak ich jednotlivá hodnota je nad 30 tis. zaúčtujeme normálne cez obstaranie - O42..., zapíšeme na kartu DHM a zaúčtujeme na 022.../042... Aspoň ja som to tak robila. Ďalej som mala zásoby, ktoré som tiež zaúčtovala na 132... atď podľa toho o čo sa jedná.
Teda neviem, či je to to isté, ale ja som jednoducho predala všetky zložky majetku a zásob cez faktúru z FO do s.r.o.
jamis
12.03.09,19:10
Jednotlivé zložky majetku, ak ich jednotlivá hodnota je nad 30 tis. zaúčtujeme normálne cez obstaranie - O42..., zapíšeme na kartu DHM a zaúčtujeme na 022.../042... Aspoň ja som to tak robila. Ďalej som mala zásoby, ktoré som tiež zaúčtovala na 132... atď podľa toho o čo sa jedná.
Teda neviem, či je to to isté, ale ja som jednoducho predala všetky zložky majetku a zásob cez faktúru z FO do s.r.o.
Tu to tak nebolo. Predaj podniku sa uskutočnil za 500.000,-- Sk, ale hodnota DHM je v celkovej sume cca 980.000,-- Sk. Všetky položky majú hodnotu nad 30.000,-- Sk.
Takto je to vyčíslené v KPZ.
Traktor 60.000,--
Rotavátor. 45.000,--
prívesný vozík 143.000,--
atd.
Teda neviem, či je to to isté, ale ja som jednoducho predala všetky zložky majetku a zásob cez faktúru z FO do s.r.o.
Tu to tak nebolo. Predaj podniku sa uskutočnil za 500.000,-- Sk, ale hodnota DHM je v celkovej sume cca 980.000,-- Sk. Všetky položky majú hodnotu nad 30.000,-- Sk.
Takto je to vyčíslené v KPZ.
Traktor 60.000,--
Rotavátor. 45.000,--
prívesný vozík 143.000,--
atd.
Krakonoš
13.03.09,07:48
Tento rok som účtovala kúpu podniku a podľa toho, čo som naštudovala a čo mi poradili dobré duše na Porade by som to urobila takto:
hodnota majetku (980.000,-) 04., 11., 12., 13., 2../372
Keďže kúpna cena je nižšia ako hodnota majetku - vzniká záporný goodwill 480.000,- Sk a ten sa zaúčtuje 372/015.
Tým na strane dal účtu 372 zostane kúpna cena podniku 500.000,-. Potom zaplatenie kúpnej ceny 372/21., 22.
hodnota majetku (980.000,-) 04., 11., 12., 13., 2../372
Keďže kúpna cena je nižšia ako hodnota majetku - vzniká záporný goodwill 480.000,- Sk a ten sa zaúčtuje 372/015.
Tým na strane dal účtu 372 zostane kúpna cena podniku 500.000,-. Potom zaplatenie kúpnej ceny 372/21., 22.
Mikolajova
24.09.09,17:21
Dobry den, mam nasledovny pripad kupili sme podnik s tym ze kupna cena je nizsia ako DHIM a HIM. V supise je uvedene napr. chladnicka OC 50000 vek 9 mesiacov, mraznicka OC 16800 vek 3 roky atd. Prosim Vas ako to zauctovat myslim v akych OC? Dat OC napr. 50000 - vypocitat odpisy a zauctovat cenu po odpisoch?