poisonkatka
04.03.09,19:34
Dávno pradávno som neúčtovala v JU, v práci robím s PU. Takže vystavím faktúru odberatelovi. Položky budú:
tovar - zaučtované ako príjem za tovar
poštovné a balné - do ktorého stĺpca zaúčtovať? do toho istého alebo je to niečo iné?
Ďakujem :)
tovar - zaučtované ako príjem za tovar
poštovné a balné - do ktorého stĺpca zaúčtovať? do toho istého alebo je to niečo iné?
Ďakujem :)
poisonkatka
05.03.09,07:29
nikto mi neporadi?
ekopo
05.03.09,07:40
nikto mi neporadi?
V JU ak vystavíš FA, vzniká pohľadávka. Do PD sa účtuje až úhrada faktúry. Stlpec peňažné prostriedky hotovosť alebo BU s následným členením podľa povahy - tovar, služba, ostatné....DPH. DPH je PNZD. K Tvojej FA to môže byť tovar a služba (balné).
V JU ak vystavíš FA, vzniká pohľadávka. Do PD sa účtuje až úhrada faktúry. Stlpec peňažné prostriedky hotovosť alebo BU s následným členením podľa povahy - tovar, služba, ostatné....DPH. DPH je PNZD. K Tvojej FA to môže byť tovar a služba (balné).
Sabadka
05.03.09,10:01
Ak je to príjem tak celkový prííjem rozdelíš na tovar a služby, ak je to výdaj tak to tiež rozdelíš na tovar a prevádzkovú réžiu
poisonkatka
05.03.09,10:33
Ak je to príjem tak celkový prííjem rozdelíš na tovar a služby, ak je to výdaj tak to tiež rozdelíš na tovar a prevádzkovú réžiu
no je to prijem, za moju vystavenu fakturu..ale ono to vlastne nie je sluzba, ktoru poskytujem ja, iba si nechavam preplatit postovne a balne
no je to prijem, za moju vystavenu fakturu..ale ono to vlastne nie je sluzba, ktoru poskytujem ja, iba si nechavam preplatit postovne a balne
Sabadka
05.03.09,11:04
Tak do daj do ostatného príjmu, v každom prípade to odčleň od príjmu za tovar, poštovné v skutočnosti zaplatíš - to je tvoj výdaj, tým že ty to fakturuješ zákazníkovi je to tvoj príjem resp. refundácia tvojho výdaja , a balné je svojím spôsobom tiež služba ktorú poskytuješ zákazníkovi a účtuješ si za to, takže aj to je tvoj príjem.
Jednoducho to rozhoď príjem za tovar a ostatný zdaniteľný príjem a hotovo.
Jednoducho to rozhoď príjem za tovar a ostatný zdaniteľný príjem a hotovo.
poisonkatka
05.03.09,12:03
Tak do daj do ostatného príjmu, v každom prípade to odčleň od príjmu za tovar, poštovné v skutočnosti zaplatíš - to je tvoj výdaj, tým že ty to fakturuješ zákazníkovi je to tvoj príjem resp. refundácia tvojho výdaja , a balné je svojím spôsobom tiež služba ktorú poskytuješ zákazníkovi a účtuješ si za to, takže aj to je tvoj príjem.
Jednoducho to rozhoď príjem za tovar a ostatný zdaniteľný príjem a hotovo.
ok, dakujem
Jednoducho to rozhoď príjem za tovar a ostatný zdaniteľný príjem a hotovo.
ok, dakujem
poisonkatka
12.03.09,09:21
no a ako to spravim v alfe? to mam dat na 2 riadky ten zapis? lebo do PPD mi to dovoli dat iba jeden ucel rozclenenia...nemam rada JU a alfu :-((
martinia
12.03.09,10:03
ahojte, prosím o radu ako zaúčtovať v JU nákup prívesu -vozíku , v sume 21000?
martinia
12.03.09,10:06
a ešte poprosím o radu, SZCO bola poskytnutá dotácia na zač.podnikania, vyčerpal z nej polovicu, tak som dotáciu rozdelila na polovicu zaúčtovala som ako zdanitelný príjem a sumu výdavkov zaúčtovala taktiež, druhú polovicu si prenesie do roku 2009, može to takto byt? velmi pekne dakujem
martinia
12.03.09,10:13
poradte prosim
poisonkatka
13.03.09,07:49
no a ako to spravim v alfe? to mam dat na 2 riadky ten zapis? lebo do PPD mi to dovoli dat iba jeden ucel rozclenenia...nemam rada JU a alfu :-((
poradi niekto?
poradi niekto?
Kristina27
13.03.09,07:55
a ešte poprosím o radu, SZCO bola poskytnutá dotácia na zač.podnikania, vyčerpal z nej polovicu, tak som dotáciu rozdelila na polovicu zaúčtovala som ako zdanitelný príjem a sumu výdavkov zaúčtovala taktiež, druhú polovicu si prenesie do roku 2009, može to takto byt? velmi pekne dakujem
AK vedieš JÚ, zd.príjem je suma čerpanej dotácie a zd.výdavok čo všetko sa z dotácie nakúpilo, platilo. Suma nevyčerpanej dotácie sa uvádza vo výkaze majetku a záväzkov ako tvoj záväzok, s tým, že nasled.roku sa zúčtuje.
AK vedieš JÚ, zd.príjem je suma čerpanej dotácie a zd.výdavok čo všetko sa z dotácie nakúpilo, platilo. Suma nevyčerpanej dotácie sa uvádza vo výkaze majetku a záväzkov ako tvoj záväzok, s tým, že nasled.roku sa zúčtuje.
zita007
16.03.09,08:25
AK vedieš JÚ, zd.príjem je suma čerpanej dotácie a zd.výdavok čo všetko sa z dotácie nakúpilo, platilo. Suma nevyčerpanej dotácie sa uvádza vo výkaze majetku a záväzkov ako tvoj záväzok, s tým, že nasled.roku sa zúčtuje.
Tiež ma to zaujíma. Chcem sa opýtať.
Pripísaná dotácia na účet 103900,- Sk zaúčtujem následovne (JU)
1. Vyčerpaná dotácia cca 50% - zdaniteľný príjem
2. Nevyčerpaná dotácia cca 50% - nezdaniteľný príjem.
Vo výkaze majetku - uvediem nevyčerpanú dotáciu ako záväzok.
Je to tak správne? Alebo to mám urobiť inák?
Tiež ma to zaujíma. Chcem sa opýtať.
Pripísaná dotácia na účet 103900,- Sk zaúčtujem následovne (JU)
1. Vyčerpaná dotácia cca 50% - zdaniteľný príjem
2. Nevyčerpaná dotácia cca 50% - nezdaniteľný príjem.
Vo výkaze majetku - uvediem nevyčerpanú dotáciu ako záväzok.
Je to tak správne? Alebo to mám urobiť inák?
UBIKA25
16.03.09,09:34
Vo výkaze majetku - uvediem nevyčerpanú dotáciu ako záväzok.
Je to tak správne? Alebo to mám urobiť inák?
ja som to dala tiež ako závazok ...
Je to tak správne? Alebo to mám urobiť inák?
ja som to dala tiež ako závazok ...