emarosl
18.03.09,11:15
Dobrý deň, môžete mi poradiť v nasledovnej situácií?
Živnostník má pozastavené prevádzkovanie živnosti a to na obdobie 10 rokov ku dňu 1.10.2008. Tzn. že nedôjde k obnoveniu podnikania do lehoty na podanie daňového priznania a teda podľa § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov sa jedná o skončenie podnikania a daňovník účtujúci v jednoduchom účtovníctve je povinný uzatvoriť svoje účtovníctvo pri pozastavení živnosti, zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a upraviť svoj základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov.
V daňových výdavkoch má zaúčtované aj uhradené výdavky za nájomné podnikateľských priestorov za obdobie od januára do septembra 2008.
Prosím Vás, musí tento daňovník zvýšiť základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov aj o toto uhradené obyčajné nájomné (nejedná sa o finančný prenájom).
Ďakujem pekne za Vašu pomoc!
Živnostník má pozastavené prevádzkovanie živnosti a to na obdobie 10 rokov ku dňu 1.10.2008. Tzn. že nedôjde k obnoveniu podnikania do lehoty na podanie daňového priznania a teda podľa § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov sa jedná o skončenie podnikania a daňovník účtujúci v jednoduchom účtovníctve je povinný uzatvoriť svoje účtovníctvo pri pozastavení živnosti, zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a upraviť svoj základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov.
V daňových výdavkoch má zaúčtované aj uhradené výdavky za nájomné podnikateľských priestorov za obdobie od januára do septembra 2008.
Prosím Vás, musí tento daňovník zvýšiť základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov aj o toto uhradené obyčajné nájomné (nejedná sa o finančný prenájom).
Ďakujem pekne za Vašu pomoc!
Zoltán Kovács
18.03.09,10:18
Dobrý deň, môžete mi poradiť v nasledovnej situácií?
Živnostník má pozastavené prevádzkovanie živnosti a to na obdobie 10 rokov ku dňu 1.10.2008. Tzn. že nedôjde k obnoveniu podnikania do lehoty na podanie daňového priznania a teda podľa § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov sa jedná o skončenie podnikania a daňovník účtujúci v jednoduchom účtovníctve je povinný uzatvoriť svoje účtovníctvo pri pozastavení živnosti, zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a upraviť svoj základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov.
V daňových výdavkoch má zaúčtované aj uhradené výdavky za nájomné podnikateľských priestorov za obdobie od januára do septembra 2008.
Prosím Vás, musí tento daňovník zvýšiť základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov aj o toto uhradené obyčajné nájomné (nejedná sa o finančný prenájom).
Ďakujem pekne za Vašu pomoc!
Celkom tomu nerozumiem. Uvedené zaplatené nájomné ešte spadá do obdobia, keď živnosť ešte fungovala. Potom prečo by mal zvyšovať základ dane o to nájomné?
Živnostník má pozastavené prevádzkovanie živnosti a to na obdobie 10 rokov ku dňu 1.10.2008. Tzn. že nedôjde k obnoveniu podnikania do lehoty na podanie daňového priznania a teda podľa § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov sa jedná o skončenie podnikania a daňovník účtujúci v jednoduchom účtovníctve je povinný uzatvoriť svoje účtovníctvo pri pozastavení živnosti, zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a upraviť svoj základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov.
V daňových výdavkoch má zaúčtované aj uhradené výdavky za nájomné podnikateľských priestorov za obdobie od januára do septembra 2008.
Prosím Vás, musí tento daňovník zvýšiť základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov aj o toto uhradené obyčajné nájomné (nejedná sa o finančný prenájom).
Ďakujem pekne za Vašu pomoc!
Celkom tomu nerozumiem. Uvedené zaplatené nájomné ešte spadá do obdobia, keď živnosť ešte fungovala. Potom prečo by mal zvyšovať základ dane o to nájomné?
emarosl
18.03.09,10:22
Celkom tomu nerozumiem. Uvedené zaplatené nájomné ešte spadá do obdobia, keď živnosť ešte fungovala. Potom prečo by mal zvyšovať základ dane o to nájomné?
Lebo v § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov je uvedené toto:
„...a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť;...“
a nerozumiem, čo pod tým mám chápať. Mám podľa tohto znenia zvýšiť základ dane pri skončení podnikania aj o nájomné uhradené za prenájom podnikateľských priestorov za obdobie do skončenia živnosti?
Lebo v § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov je uvedené toto:
„...a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť;...“
a nerozumiem, čo pod tým mám chápať. Mám podľa tohto znenia zvýšiť základ dane pri skončení podnikania aj o nájomné uhradené za prenájom podnikateľských priestorov za obdobie do skončenia živnosti?
Ejo
18.03.09,10:22
Keď je pozastavená živnosť k 30.06.2008 a nájom sa platil v januári na celý rok, tak treba upraviť ZD?
Zoltán Kovács
18.03.09,10:25
Lebo v § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov je uvedené toto:
„...a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť;...“ Toto sa vzťahuje na nájomné platené vopred, alebo leasing.....
a nerozumiem, čo pod tým mám chápať. Mám podľa tohto znenia zvýšiť základ dane pri skončení podnikania aj o nájomné uhradené za prenájom podnikateľských priestorov za obdobie do skončenia živnosti?
Veď to nájomné je oprávneným výdavkov. Počas tej doby sa ešte vykonávala činnosť.
„...a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť;...“ Toto sa vzťahuje na nájomné platené vopred, alebo leasing.....
a nerozumiem, čo pod tým mám chápať. Mám podľa tohto znenia zvýšiť základ dane pri skončení podnikania aj o nájomné uhradené za prenájom podnikateľských priestorov za obdobie do skončenia živnosti?
Veď to nájomné je oprávneným výdavkov. Počas tej doby sa ešte vykonávala činnosť.
Zoltán Kovács
18.03.09,10:26
Keď je pozastavená živnosť k 30.06.2008 a nájom sa platil v januári na celý rok, tak treba upraviť ZD?
Treba, nakoľko nájomné za obdobie od 01.07.2008 nie je oprávneným výdavkom.
Treba, nakoľko nájomné za obdobie od 01.07.2008 nie je oprávneným výdavkom.
Ejo
18.03.09,10:30
A keď som mala zaplatenú zálohu za energiu na r. 2008 v januári a vyúčtovanie mi prišlo až v septembri?
Zoltán Kovács
18.03.09,10:40
A keď som mala zaplatenú zálohu za energiu na r. 2008 v januári a vyúčtovanie mi prišlo až v septembri?
Z vyúčtovania el.energii je potrebné tak isto vyčísliť sumu, ktoré je oprávnená a ktorá nie je. V zmysle § 17 zákona o dani z príjmov.
Z vyúčtovania el.energii je potrebné tak isto vyčísliť sumu, ktoré je oprávnená a ktorá nie je. V zmysle § 17 zákona o dani z príjmov.
Ejo
18.03.09,10:48
To znamená, že keď podnikal 6 mesiacov, záloha 2000,-,
k 30.06. ID zvýšim ZD o /2000/12*6/ a
z vyúčotvanej zálohy 3000,- zo septembra k 30.06.??? znížim ZD / 3000/12*6/?
Prosím o radu.
k 30.06. ID zvýšim ZD o /2000/12*6/ a
z vyúčotvanej zálohy 3000,- zo septembra k 30.06.??? znížim ZD / 3000/12*6/?
Prosím o radu.
Zoltán Kovács
18.03.09,10:50
To znamená, že keď podnikal 6 mesiacov, záloha 2000,-,
k 30.06. ID zvýšim ZD o /2000/12*6/ a
z vyúčotvanej zálohy 3000,- zo septembra k 30.06.??? znížim ZD / 3000/12*6/?
Prosím o radu.
Ne v prvotnom zadaní si neuviedol, že vyúčtovanie je ku dňu skončenia činnosti. V tom prípade záloha ostáva vo výdavkoch a rozdiel 1000 z vyúčtovania pôjde tiež do výdavkov. Nakoľko som pochopil tak, že musel doplatiť ešte 1000 za spotrebu do 30.06.
k 30.06. ID zvýšim ZD o /2000/12*6/ a
z vyúčotvanej zálohy 3000,- zo septembra k 30.06.??? znížim ZD / 3000/12*6/?
Prosím o radu.
Ne v prvotnom zadaní si neuviedol, že vyúčtovanie je ku dňu skončenia činnosti. V tom prípade záloha ostáva vo výdavkoch a rozdiel 1000 z vyúčtovania pôjde tiež do výdavkov. Nakoľko som pochopil tak, že musel doplatiť ešte 1000 za spotrebu do 30.06.
Ejo
18.03.09,11:06
Ide vlastne o poskytovanie ubyt.služieb, kde prenájom sa platí na celý rok. Živnosť sa pozastavila 30.06. Už sa neposkytovali ubytovacie služby, ale len obyčajný prenájom. Jedná sa o ten istý objekt.
Nájom aj záloha za energiu sa platili v januári. Vyúčtovanie je za celý rok a tak isto aj nájom. Tak preto neviem ako mám tieto veci podeliť.
záloha 1000,- v januári
vyúčtovanie-doplatok 3000,- v septembri.
Nájom aj záloha za energiu sa platili v januári. Vyúčtovanie je za celý rok a tak isto aj nájom. Tak preto neviem ako mám tieto veci podeliť.
záloha 1000,- v januári
vyúčtovanie-doplatok 3000,- v septembri.
Zoltán Kovács
18.03.09,11:13
Ide vlastne o poskytovanie ubyt.služieb, kde prenájom sa platí na celý rok. Živnosť sa pozastavila 30.06. Už sa neposkytovali ubytovacie služby, ale len obyčajný prenájom. Jedná sa o ten istý objekt.
Nájom aj záloha za energiu sa platili v januári. Vyúčtovanie je za celý rok a tak isto aj nájom. Tak preto neviem ako mám tieto veci podeliť.
záloha 1000,- v januári
vyúčtovanie-doplatok 3000,- v septembri.
Takže naďalej má zdaniteľné príjmy z nájmu...
Nájom aj záloha za energiu sa platili v januári. Vyúčtovanie je za celý rok a tak isto aj nájom. Tak preto neviem ako mám tieto veci podeliť.
záloha 1000,- v januári
vyúčtovanie-doplatok 3000,- v septembri.
Takže naďalej má zdaniteľné príjmy z nájmu...
Ejo
18.03.09,12:17
Najprv živnosť, ktorá bola pozastavená k 30.06. A potom len prenájom §6 odsek.3.
Ejo
23.03.09,11:54
Prosím pomožte. Živnosť bola prerušená k 30.06.2008. Nájom za celý rok bol uhradený v januári.
1. k 30.06. ID si upravím základ dane - zvýšim o čiastku, ktorá pripadá na mesiace, keď je prerušená živnosť.
2. záloha za energiu /tiež na celý rok/ bola zaplatená v januri, v septembri /po prerušení/ prišlo vyúčtovanie - doplatok. Toto mám ako zaúčtovať????
Ďakujem
1. k 30.06. ID si upravím základ dane - zvýšim o čiastku, ktorá pripadá na mesiace, keď je prerušená živnosť.
2. záloha za energiu /tiež na celý rok/ bola zaplatená v januri, v septembri /po prerušení/ prišlo vyúčtovanie - doplatok. Toto mám ako zaúčtovať????
Ďakujem
Ejo
23.03.09,14:49
Prosím pomožte. Živnosť bola prerušená k 30.06.2008. Nájom za celý rok bol uhradený v januári.
1. k 30.06. ID si upravím základ dane - zvýšim o čiastku, ktorá pripadá na mesiace, keď je prerušená živnosť.
2. záloha za energiu /tiež na celý rok/ bola zaplatená v januri, v septembri /po prerušení/ prišlo vyúčtovanie - doplatok. Toto mám ako zaúčtovať????
Ďakujem
1. k 30.06. ID si upravím základ dane - zvýšim o čiastku, ktorá pripadá na mesiace, keď je prerušená živnosť.
2. záloha za energiu /tiež na celý rok/ bola zaplatená v januri, v septembri /po prerušení/ prišlo vyúčtovanie - doplatok. Toto mám ako zaúčtovať????
Ďakujem