Inuska17
24.03.09,08:05
ak som si odpočítala v riadku 830 zrážkovú daň od daňovej povinnosti, musím túto zrážkovú daň zaúčtovať na 591/341, aby sa mi vyrovnal účet 341 na konci roka?
evina
24.03.09,07:11
ak som si odpočítala v riadku 830 zrážkovú daň od daňovej povinnosti, musím túto zrážkovú daň zaúčtovať na 591/341, aby sa mi vyrovnal účet 341 na konci roka?
Nie, predsa o tú zrážkovú daň uhradíš menej, takže ak zaúčtuješ úhradu účet 341 sa Ti vyrovná /v marci roka 2009/.Potom by Ti tam chýbala :)
Nie, predsa o tú zrážkovú daň uhradíš menej, takže ak zaúčtuješ úhradu účet 341 sa Ti vyrovná /v marci roka 2009/.Potom by Ti tam chýbala :)
Zuzka
24.03.09,07:12
Predpokladám, že máš dva AU pre účet 341. Potom preúčtuješ zrážkovú daň na 341 AU - tam kde si zaúčtovala daň. povinnosť za r. 2008.
JM1968
27.03.09,11:01
Prosím, prevzala som s.r.o., kde 3 roky vychádzala daň pre PO menej ako 500,-Sk, neodviedla sa, bola zaúčtovaná na 591/341AÚ, tento rok vyšla splatná daň, mám k nej prirátať aj to čo sa na 341AÚ nazbieralo? Ak nie, s akým účtom vysporiadať? Správne bol použitý účet 591?Ďakujem, ak si niekto v takomto termíne nájde čas.
Dopĺňam, našla som si tu na porade, že sa o nej ani nemalo učtovať :-(tak tých 42Sk, t.j.1,39€ dám na nedaňový náklad mínusom.Ako to dobre, že existujete, pekný deň všetkým.
Dopĺňam, našla som si tu na porade, že sa o nej ani nemalo učtovať :-(tak tých 42Sk, t.j.1,39€ dám na nedaňový náklad mínusom.Ako to dobre, že existujete, pekný deň všetkým.
azla
27.03.09,11:24
Prosím, prevzala som s.r.o., kde 3 roky vychádzala daň pre PO menej ako 500,-Sk, neodviedla sa, bola zaúčtovaná na 591/341AÚ, tento rok vyšla splatná daň, mám k nej prirátať aj to čo sa na 341AÚ nazbieralo? Ak nie, s akým účtom vysporiadať? Správne bol použitý účet 591?Ďakujem, ak si niekto v takomto termíne nájde čas.:)
Dopĺňam, našla som si tu na porade, že sa o nej ani nemalo učtovať :-(tak tých 42Sk, t.j.1,39€ dám na nedaňový náklad mínusom.Ako to dobre, že existujete, pekný deň všetkým.
Ak nevzniká daňová povinnosť, tak sa neučtuje ani predpis 591/341.
Ak sa napriek tomu naúčtoval predpis, je potrebné ho opraviť ako oprava chýb minulých účtovných období. Je to chyba nevýznamná, účtovala by som na opačných stranách, alebo s mínusovým znamienkom. -594/-341.
Účty účtovej sku. 59 nevstupujú do nákladov pri vyčísľovaní hospodárskeh výsledku pred zdanením viď.
§ 9
Zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve
(1) Výsledkom hospodárenia môže byť zisk alebo strata.
(2) Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov 591, 592, 593, 594, 595 a účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizačných nákladov.
Dopĺňam, našla som si tu na porade, že sa o nej ani nemalo učtovať :-(tak tých 42Sk, t.j.1,39€ dám na nedaňový náklad mínusom.Ako to dobre, že existujete, pekný deň všetkým.
Ak nevzniká daňová povinnosť, tak sa neučtuje ani predpis 591/341.
Ak sa napriek tomu naúčtoval predpis, je potrebné ho opraviť ako oprava chýb minulých účtovných období. Je to chyba nevýznamná, účtovala by som na opačných stranách, alebo s mínusovým znamienkom. -594/-341.
Účty účtovej sku. 59 nevstupujú do nákladov pri vyčísľovaní hospodárskeh výsledku pred zdanením viď.
§ 9
Zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve
(1) Výsledkom hospodárenia môže byť zisk alebo strata.
(2) Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov 591, 592, 593, 594, 595 a účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizačných nákladov.
JM1968
27.03.09,12:17
Ak nevzniká daňová povinnosť, tak sa neučtuje ani predpis 591/341.
Ak sa napriek tomu naúčtoval predpis, je potrebné ho opraviť ako oprava chýb minulých účtovných období. Je to chyba nevýznamná, účtovala by som na opačných stranách, alebo s mínusovým znamienkom. -594/-341.
Účty účtovej sku. 59 nevstupujú do nákladov pri vyčísľovaní hospodárskeh výsledku pred zdanením viď.
§ 9
Zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve
(1) Výsledkom hospodárenia môže byť zisk alebo strata.
(2) Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov 591, 592, 593, 594, 595 a účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizačných nákladov.
Ďakujem pekne za radu a čas, tým mínusovým to urobím.
Ak sa napriek tomu naúčtoval predpis, je potrebné ho opraviť ako oprava chýb minulých účtovných období. Je to chyba nevýznamná, účtovala by som na opačných stranách, alebo s mínusovým znamienkom. -594/-341.
Účty účtovej sku. 59 nevstupujú do nákladov pri vyčísľovaní hospodárskeh výsledku pred zdanením viď.
§ 9
Zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve
(1) Výsledkom hospodárenia môže byť zisk alebo strata.
(2) Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov 591, 592, 593, 594, 595 a účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizačných nákladov.
Ďakujem pekne za radu a čas, tým mínusovým to urobím.
nane
29.03.09,10:19
Dobrý deň, poprosím o radu
PO vyšla daň 468,- Sk, takže neúčtujem o dańovej povinnosti. Na 341 mám ale zostaok MD 2,-Sk. Čo mám s tým urobiť?
ďakujem
PO vyšla daň 468,- Sk, takže neúčtujem o dańovej povinnosti. Na 341 mám ale zostaok MD 2,-Sk. Čo mám s tým urobiť?
ďakujem
nane
29.03.09,10:44
Dobrý deň, poprosím o radu
PO vyšla daň 468,- Sk, takže neúčtujem o dańovej povinnosti. Na 341 mám ale zostaok MD 2,-Sk. Čo mám s tým urobiť?
ďakujem
???
PO vyšla daň 468,- Sk, takže neúčtujem o dańovej povinnosti. Na 341 mám ale zostaok MD 2,-Sk. Čo mám s tým urobiť?
ďakujem
???
azla
29.03.09,11:28
Dobrý deň, poprosím o radu
PO vyšla daň 468,- Sk, takže neúčtujem o dańovej povinnosti. Na 341 mám ale zostaok MD 2,-Sk. Čo mám s tým urobiť?
ďakujem
Keďže nemáš daňovú povinnosť tak o nej neučtuješ.
Tie dve koruny (asi zo zrážkovej dane), tie dúfam oželieš:D, odúčtuj a netráp sa s tým. napr. 591/341. A bude 0,-
To sa Ti ani do výkazov nedostane, lebo je to pr.... suma.
PO vyšla daň 468,- Sk, takže neúčtujem o dańovej povinnosti. Na 341 mám ale zostaok MD 2,-Sk. Čo mám s tým urobiť?
ďakujem
Keďže nemáš daňovú povinnosť tak o nej neučtuješ.
Tie dve koruny (asi zo zrážkovej dane), tie dúfam oželieš:D, odúčtuj a netráp sa s tým. napr. 591/341. A bude 0,-
To sa Ti ani do výkazov nedostane, lebo je to pr.... suma.
zuzzkaa
29.03.09,11:40
Keď má firma na daniach preplatok a DÚ jej ztrhen neuhradenú DPh za nejaké predchádzajúce obdobie - 343/341???
Tweety
29.03.09,11:43
Keď má firma na daniach preplatok a DÚ jej ztrhen neuhradenú DPh za nejaké predchádzajúce obdobie - 343/341???
ÁNo, ak je použitý preplatok jednej dane na zaplatenie inej dane, v tomto prípade dph,na základe listu z DÚ zaúčtuješ takto.
ÁNo, ak je použitý preplatok jednej dane na zaplatenie inej dane, v tomto prípade dph,na základe listu z DÚ zaúčtuješ takto.
nane
29.03.09,11:48
Keďže nemáš daňovú povinnosť tak o nej neučtuješ.
Tie dve koruny (asi zo zrážkovej dane), tie dúfam oželieš:D, odúčtuj a netráp sa s tým. napr. 591/341. A bude 0,-
To sa Ti ani do výkazov nedostane, lebo je to pr.... suma.
ďakujem
Tie dve koruny (asi zo zrážkovej dane), tie dúfam oželieš:D, odúčtuj a netráp sa s tým. napr. 591/341. A bude 0,-
To sa Ti ani do výkazov nedostane, lebo je to pr.... suma.
ďakujem
zuzzkaa
29.03.09,11:50
Citát:
Pôvodca textu príspevku: zuzzkaa http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/107711-341-post1004769.html#post1004769)
Keď má firma na daniach preplatok a DÚ jej ztrhen neuhradenú DPh (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html) za nejaké predchádzajúce obdobie - 343 (http://www.porada.sk/t59480-343-dan-z-pridanej-hodnoty.html)/341???
ÁNo, ak je použitý preplatok jednej dane na zaplatenie inej dane, v tomto prípade dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html),na základe listu z DÚ zaúčtuješ takto.
A čo potom? Účet 343 potom na konci roka nesedí. Zostatok by mal predstavovať odvod dph za 12/08
Pôvodca textu príspevku: zuzzkaa http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/107711-341-post1004769.html#post1004769)
Keď má firma na daniach preplatok a DÚ jej ztrhen neuhradenú DPh (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html) za nejaké predchádzajúce obdobie - 343 (http://www.porada.sk/t59480-343-dan-z-pridanej-hodnoty.html)/341???
ÁNo, ak je použitý preplatok jednej dane na zaplatenie inej dane, v tomto prípade dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html),na základe listu z DÚ zaúčtuješ takto.
A čo potom? Účet 343 potom na konci roka nesedí. Zostatok by mal predstavovať odvod dph za 12/08
azla
29.03.09,12:00
Citát:
Pôvodca textu príspevku: zuzzkaa http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/107711-341-post1004769.html#post1004769)
A čo potom? Účet 343 potom na konci roka nesedí. Zostatok by mal predstavovať odvod dph za 12/08
Zostatok účtu 343 ma vyjadrovať
a) Tvoj vzťah voči SR (DÚ) (dlžíš, alebo Ti DÚ ešte nevrátil)
b) Tvoju neuplatnenú dph na vstupe - ešte nebola v DP
c) Dph na výstupe by mala byť všetka v DP
Pôvodca textu príspevku: zuzzkaa http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/107711-341-post1004769.html#post1004769)
A čo potom? Účet 343 potom na konci roka nesedí. Zostatok by mal predstavovať odvod dph za 12/08
Zostatok účtu 343 ma vyjadrovať
a) Tvoj vzťah voči SR (DÚ) (dlžíš, alebo Ti DÚ ešte nevrátil)
b) Tvoju neuplatnenú dph na vstupe - ešte nebola v DP
c) Dph na výstupe by mala byť všetka v DP
zuzzkaa
29.03.09,12:39
čo to znamená laicky?
azla
29.03.09,12:50
Zostatok účtu 343 ma vyjadrovať
a) Tvoj vzťah voči SR (DÚ) (dlžíš, alebo Ti DÚ ešte nevrátil)
b) Tvoju neuplatnenú dph na vstupe - ešte nebola v DP
c) Dph na výstupe by mala byť všetka v DP
čo to znamená laicky?
Predpokladám, že účtovníctvo robia odborníci, nie laici:rolleyes::D
Tak "po lopate". Aj ked si myslím, že aj v prvom príspevku som napísala zrozumiteľne. (si myslím :confused:)
Na účte 343 k 31.12.2008 je stav, ktorý vyjadruje:
- čo ti daňový úrad má vrátiť a ešte nevrátil z podaných DP
- čo si daňovému úradu nezaplatila z podaných DP
- čo si si mohla uplatniť na vstupe (maš fa), ale ešte si to nezahrla do DP.
Keď všetky tie údaje daš na papier a sčítaš, vyjde Ti bud pohľadávka alebo záväzok.
Ak je pohľadávka (t.j. v konečnom dôsledku ti daňový úrad dlží) tak to dáš do Aktív.
Ak je záväzok (t.j. v konečnom dôsledku ty dlžíš daňovému úradu) tak to dáš do Pasív.
:)
a) Tvoj vzťah voči SR (DÚ) (dlžíš, alebo Ti DÚ ešte nevrátil)
b) Tvoju neuplatnenú dph na vstupe - ešte nebola v DP
c) Dph na výstupe by mala byť všetka v DP
čo to znamená laicky?
Predpokladám, že účtovníctvo robia odborníci, nie laici:rolleyes::D
Tak "po lopate". Aj ked si myslím, že aj v prvom príspevku som napísala zrozumiteľne. (si myslím :confused:)
Na účte 343 k 31.12.2008 je stav, ktorý vyjadruje:
- čo ti daňový úrad má vrátiť a ešte nevrátil z podaných DP
- čo si daňovému úradu nezaplatila z podaných DP
- čo si si mohla uplatniť na vstupe (maš fa), ale ešte si to nezahrla do DP.
Keď všetky tie údaje daš na papier a sčítaš, vyjde Ti bud pohľadávka alebo záväzok.
Ak je pohľadávka (t.j. v konečnom dôsledku ti daňový úrad dlží) tak to dáš do Aktív.
Ak je záväzok (t.j. v konečnom dôsledku ty dlžíš daňovému úradu) tak to dáš do Pasív.
:)
zuzzkaa
29.03.09,13:25
Chápem to, len k tomu ešte jednu otázku. Vzhľadom k tomu že DÚ si to ztrhol z preplatku za r. 2007 a bola to DPH za 2002 a ja som ju nikde v evidencii v programe nemala ako neuhradenú tak vlastne preto mi to asi nesedí.
Už som z toho magor.
Ešte jedna otázka. Na konci roku zaúčtujem do účt. VH z výsledovky pred zdanením alebo daň z daňového priznania? Asi hlúpa otázka ale už som domotaná.
Už som z toho magor.
Ešte jedna otázka. Na konci roku zaúčtujem do účt. VH z výsledovky pred zdanením alebo daň z daňového priznania? Asi hlúpa otázka ale už som domotaná.
azla
29.03.09,16:34
Chápem to, len k tomu ešte jednu otázku. Vzhľadom k tomu že DÚ si to ztrhol z preplatku za r. 2007 a bola to DPH za 2002 a ja som ju nikde v evidencii v programe nemala ako neuhradenú tak vlastne preto mi to asi nesedí.
Už som z toho magor.
Ak Du evidoval nedoplatok a firma nie, niekde bude chyba. Vzhľadom k tomu, že už sa asi nedopracuješ k pôvodným dokladom a nevieš čo to bolo, tak ...
...ak bola započítana Dph (záväzok, ktorý nebol v evidencii), tak už Ti neostáva nič iné, iba vyrovnať cez nejaký účet napr. 548 NN
Ešte jedna otázka. Na konci roku zaúčtujem do účt. VH z výsledovky pred zdanením alebo daň z daňového priznania? Asi hlúpa otázka ale už som domotaná.
Máš naúčtované všetky účt. prípady r. 2008
Vyplniš DP, vyčísliš daň. Vyčíslenú daň zaúčtuješ 591/341.- Tú ktorá Ti vyšla zo základu dane z DP. (ešte bez započítania preddavkov a zražkovej dane.)
Po zaúčtovaní dane zostavíš Výkazy .
Už som z toho magor.
Ak Du evidoval nedoplatok a firma nie, niekde bude chyba. Vzhľadom k tomu, že už sa asi nedopracuješ k pôvodným dokladom a nevieš čo to bolo, tak ...
...ak bola započítana Dph (záväzok, ktorý nebol v evidencii), tak už Ti neostáva nič iné, iba vyrovnať cez nejaký účet napr. 548 NN
Ešte jedna otázka. Na konci roku zaúčtujem do účt. VH z výsledovky pred zdanením alebo daň z daňového priznania? Asi hlúpa otázka ale už som domotaná.
Máš naúčtované všetky účt. prípady r. 2008
Vyplniš DP, vyčísliš daň. Vyčíslenú daň zaúčtuješ 591/341.- Tú ktorá Ti vyšla zo základu dane z DP. (ešte bez započítania preddavkov a zražkovej dane.)
Po zaúčtovaní dane zostavíš Výkazy .
zuzzkaa
30.03.09,05:08
Viem že sa opakujem ale v DP mi vyšla daň napr. 350 000,- a vo výsledovke 400.000,-, ktorú teda na 591/341 a čo ten rozdiel?
azla
30.03.09,05:12
Viem že sa opakujem ale v DP mi vyšla daň napr. 350 000,- a vo výsledovke 400.000,-, ktorú teda na 591/341 a čo ten rozdiel?
350.000,-
400.000,-
????? daň, či HV ????
350.000,-
400.000,-
????? daň, či HV ????
Anja111
30.03.09,05:13
Viem že sa opakujem ale v DP mi vyšla daň napr. 350 000,- a vo výsledovke 400.000,-, ktorú teda na 591/341 a čo ten rozdiel?
Možno som to nepochopila... Ale vo výsledovke daň nepočítaš. Vo výsledovke je zaúčtovaná daň, ktorá Ti vyšla v DP... Zaúčtuješ teda 350.000 Sk na 591/341...
Možno som to nepochopila... Ale vo výsledovke daň nepočítaš. Vo výsledovke je zaúčtovaná daň, ktorá Ti vyšla v DP... Zaúčtuješ teda 350.000 Sk na 591/341...
zuzzkaa
30.03.09,05:33
Takto VH je zisk k nemu program automat. pripočíta pripočítateľné položky a odpočítateľné položky, dá mi základ dane a vyráta daň z príjmu to je napr. tých 400.000,- a potom už dá len čistý VH.
V DP mám aj iné položky ktoré zvyšujú základ dane alebo znižujú a preto tam mám inú sumu na r. 800 tých 350.000,-
Už mi je z toho zle, som domotaná.
V DP mám aj iné položky ktoré zvyšujú základ dane alebo znižujú a preto tam mám inú sumu na r. 800 tých 350.000,-
Už mi je z toho zle, som domotaná.
azla
30.03.09,05:45
Takto VH je zisk k nemu program automat. pripočíta pripočítateľné položky a odpočítateľné položky, dá mi základ dane a vyráta daň z príjmu to je napr. tých 400.000,- a potom už dá len čistý VH.
V DP mám aj iné položky ktoré zvyšujú základ dane alebo znižujú a preto tam mám inú sumu na r. 800 tých 350.000,-
Už mi je z toho zle, som domotaná.
Zuzka, pokojne.:)
Program nemá asi všetky informácie o PP a OP a preto Ti nemôže vypočítať asi ten istý základ dane, aký máš v DP.:D
Ty musíš zaúčtovať daň z príjmu podla DP.
HV, ktorý máš v účtovníctve pred zaúčtovaním dane, upravíš o PP a OP v DP.
Píšeš, že v DP na r. 800 máš 350 000,- To je daň, ktorá Ti vyšla v DP a túto zaúčtuješ. 591/341 350,000,-
Po zaúčtovaní sa Ti HV v účtovníctve zníži o zaúčtovanú daň .
Potom tlačíš výkazy.
V DP mám aj iné položky ktoré zvyšujú základ dane alebo znižujú a preto tam mám inú sumu na r. 800 tých 350.000,-
Už mi je z toho zle, som domotaná.
Zuzka, pokojne.:)
Program nemá asi všetky informácie o PP a OP a preto Ti nemôže vypočítať asi ten istý základ dane, aký máš v DP.:D
Ty musíš zaúčtovať daň z príjmu podla DP.
HV, ktorý máš v účtovníctve pred zaúčtovaním dane, upravíš o PP a OP v DP.
Píšeš, že v DP na r. 800 máš 350 000,- To je daň, ktorá Ti vyšla v DP a túto zaúčtuješ. 591/341 350,000,-
Po zaúčtovaní sa Ti HV v účtovníctve zníži o zaúčtovanú daň .
Potom tlačíš výkazy.
zuzzkaa
30.03.09,06:14
:o Ďakujem