Tina855
28.03.09,16:39
Ahojte!
Potrebujem Vašu pomoc:
Spoločnosť vznikla 30.12. 2008, ZI splatené v hotovosti celé.
Dňa 30.12.2008 prišla fa od externej firmy za založenie a registráciu firmy, faktúru však už predtým uhradil jeden zo spoločníkov pred vznikom s. r. o., bolo to nad rámec vkladu.
Fa čiže prišla ´vystavená na sumu 20000,- mínus odpočítaná záloha 20 000,- čiže zostáva uhradiť zostatok 0,- ako to zaúčtovať?
Môže došlú faktúru zaúčtovať takto:
1. PFa - vyúčtgovanie záväzkov, ktoré uhrádzali pri založení spoločnosti zakladatelia 20 000,- Sk 518AE/379AE (nevadí, že na faktúre je spolu na úhradu 0,-)
2. VPD - uhráda záväzku voči zakladateľovi spoločnosti 20 000,- Sk 379/211
Ako by ste to zaúčtovali?
Dík
Potrebujem Vašu pomoc:
Spoločnosť vznikla 30.12. 2008, ZI splatené v hotovosti celé.
Dňa 30.12.2008 prišla fa od externej firmy za založenie a registráciu firmy, faktúru však už predtým uhradil jeden zo spoločníkov pred vznikom s. r. o., bolo to nad rámec vkladu.
Fa čiže prišla ´vystavená na sumu 20000,- mínus odpočítaná záloha 20 000,- čiže zostáva uhradiť zostatok 0,- ako to zaúčtovať?
Môže došlú faktúru zaúčtovať takto:
1. PFa - vyúčtgovanie záväzkov, ktoré uhrádzali pri založení spoločnosti zakladatelia 20 000,- Sk 518AE/379AE (nevadí, že na faktúre je spolu na úhradu 0,-)
2. VPD - uhráda záväzku voči zakladateľovi spoločnosti 20 000,- Sk 379/211
Ako by ste to zaúčtovali?
Dík
Tina855
28.03.09,15:50
Naozaj nik nevie poradiť?
Tina855
28.03.09,16:04
Prosím poraďte niekto.
azla
28.03.09,16:39
Ahojte!
Potrebujem Vašu pomoc:
Spoločnosť vznikla 30.12. 2008, ZI splatené v hotovosti celé.
Dňa 30.12.2008 prišla fa od externej firmy za založenie a registráciu firmy, faktúru však už predtým uhradil jeden zo spoločníkov pred vznikom s. r. o., bolo to nad rámec vkladu.
Fa čiže prišla ´vystavená na sumu 20000,- mínus odpočítaná záloha 20 000,- čiže zostáva uhradiť zostatok 0,- ako to zaúčtovať?
Môže došlú faktúru zaúčtovať takto:
1. PFa - vyúčtgovanie záväzkov, ktoré uhrádzali pri založení spoločnosti zakladatelia 20 000,- Sk 518AE/379AE (nevadí, že na faktúre je spolu na úhradu 0,-)
2. VPD - uhráda záväzku voči zakladateľovi spoločnosti 20 000,- Sk 379/211
Ako by ste to zaúčtovali?
Dík
Fa za založenie spoločnosti patrí k nákladom, ktoré súvisia so vznikom spoločnosti. Služby sú poskytnuté pred vznikom spoločnosti.
Ak sú do 50 000,- - učtuješ na príslušný náklad.
Nakoľko spoločnosť začína účtovať až vznikom spoločnosti, jej prvé účtovné prípady sú
1. pohľadávka za upísané ZI ........ 353/411
2. splatenie vkladov......................211/353
Uvedenú faktúry by som založila do pokladnice, bola platená z prostriedkov, ktoré boli z splateného vkladu (správcovi vkladu) a zaúčtovala by som ju
3. 518/211
Potrebujem Vašu pomoc:
Spoločnosť vznikla 30.12. 2008, ZI splatené v hotovosti celé.
Dňa 30.12.2008 prišla fa od externej firmy za založenie a registráciu firmy, faktúru však už predtým uhradil jeden zo spoločníkov pred vznikom s. r. o., bolo to nad rámec vkladu.
Fa čiže prišla ´vystavená na sumu 20000,- mínus odpočítaná záloha 20 000,- čiže zostáva uhradiť zostatok 0,- ako to zaúčtovať?
Môže došlú faktúru zaúčtovať takto:
1. PFa - vyúčtgovanie záväzkov, ktoré uhrádzali pri založení spoločnosti zakladatelia 20 000,- Sk 518AE/379AE (nevadí, že na faktúre je spolu na úhradu 0,-)
2. VPD - uhráda záväzku voči zakladateľovi spoločnosti 20 000,- Sk 379/211
Ako by ste to zaúčtovali?
Dík
Fa za založenie spoločnosti patrí k nákladom, ktoré súvisia so vznikom spoločnosti. Služby sú poskytnuté pred vznikom spoločnosti.
Ak sú do 50 000,- - učtuješ na príslušný náklad.
Nakoľko spoločnosť začína účtovať až vznikom spoločnosti, jej prvé účtovné prípady sú
1. pohľadávka za upísané ZI ........ 353/411
2. splatenie vkladov......................211/353
Uvedenú faktúry by som založila do pokladnice, bola platená z prostriedkov, ktoré boli z splateného vkladu (správcovi vkladu) a zaúčtovala by som ju
3. 518/211
Tina855
29.03.09,07:59
Anka a myslíš žeje zle, keď som spravila interný doklad, vyúčtovanie záväzkov pred vznikom spoločnosti a túto faktúru som pripla k ID a ten som zaúčtovala ako 518/379 a tento ID som zlikvidovala v pokladni ako 379/211. Môže to tak byť?