Alivia
07.07.09,11:59
ahojte,
Účtujem v PÚ, sme platcovia DPH.
Do Čiech vystavujeme Fa na výrobky bez DPH.
Odberateľ je platca DPH.
Dokedy budeme účtovať a vystavovať Fa bez DPH? Aký je tu vlastne postup?
Ďakujem za odpovede
Účtujem v PÚ, sme platcovia DPH.
Do Čiech vystavujeme Fa na výrobky bez DPH.
Odberateľ je platca DPH.
Dokedy budeme účtovať a vystavovať Fa bez DPH? Aký je tu vlastne postup?
Ďakujem za odpovede
ondrejvla
07.07.09,10:04
ahojte,
Účtujem v PÚ, sme platcovia DPH.
Do Čiech vystavujeme Fa na výrobky bez DPH.
Odberateľ je platca DPH.
Dokedy budeme účtovať a vystavovať Fa bez DPH? Aký je tu vlastne postup?
Ďakujem za odpovede
A čo keby si skúsila hľadať? Je to úplne jednoduché, zadaj heslovite, napr.
faktúra do EÚ* a máš čo čítať...
Účtujem v PÚ, sme platcovia DPH.
Do Čiech vystavujeme Fa na výrobky bez DPH.
Odberateľ je platca DPH.
Dokedy budeme účtovať a vystavovať Fa bez DPH? Aký je tu vlastne postup?
Ďakujem za odpovede
A čo keby si skúsila hľadať? Je to úplne jednoduché, zadaj heslovite, napr.
faktúra do EÚ* a máš čo čítať...
Alivia
08.07.09,09:52
Češi sú v EÚ?
azla
08.07.09,09:55
Češi sú v EÚ?
Jasné, že sú.:)
(len Euro nemajú; možno toto Ťa mýli).
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/czechrepublic/index_sk.htm
Jasné, že sú.:)
(len Euro nemajú; možno toto Ťa mýli).
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/czechrepublic/index_sk.htm
Alivia
08.07.09,10:08
veľa som sa tam o tom čo chcem vedieť nedozvedela,..
Za jeden rok musíme vyfaktúrovať faktúry do zahr. v určitej sume , ak prekročíme limit musíme to zaznačiť niekde na mesačnom výkaze o DPH.Ale faktúry stále vystavujem bez DPH?
Na faktúry na tovar sme nedávali ani odvolávky na §43.
Za jeden rok musíme vyfaktúrovať faktúry do zahr. v určitej sume , ak prekročíme limit musíme to zaznačiť niekde na mesačnom výkaze o DPH.Ale faktúry stále vystavujem bez DPH?
Na faktúry na tovar sme nedávali ani odvolávky na §43.
Gabca
08.07.09,10:15
Ja by som ti doporucila absolvovat skolenie o zakone o DPH, urcite by ti velmi pomohlo nielen pri vystavovani faktur do cudziny, ale celkovo pochopit podstatu DPH.
azla
08.07.09,10:25
veľa som sa tam o tom čo chcem vedieť nedozvedela,..
Za jeden rok musíme vyfaktúrovať faktúry do zahr. v určitej sume , ak prekročíme limit musíme to zaznačiť niekde na mesačnom výkaze o DPH.Ale faktúry stále vystavujem bez DPH?
Na faktúry na tovar sme nedávali ani odvolávky na §43.
Celkom nerozumiem, na čo sa vlastne chceš spýtať.:D
Rozumiem tomu tak, že uskutočňujete dodanie tovaru do iného členského štátu podľa § 43 zákona o Dph.
Toto dodanie tovaru je od Dph oslobodené. Na faktúre je potrebné písať odvolávku na § 43.
Uvedené dodania uvádzate v DP v r. 13,14
Ak uskutočňujete dodávky podľa § 43 - podávate Súhrnný výkaz (vid. § 80)
Za jeden rok musíme vyfaktúrovať faktúry do zahr. v určitej sume , ak prekročíme limit musíme to zaznačiť niekde na mesačnom výkaze o DPH.Ale faktúry stále vystavujem bez DPH?
Na faktúry na tovar sme nedávali ani odvolávky na §43.
Celkom nerozumiem, na čo sa vlastne chceš spýtať.:D
Rozumiem tomu tak, že uskutočňujete dodanie tovaru do iného členského štátu podľa § 43 zákona o Dph.
Toto dodanie tovaru je od Dph oslobodené. Na faktúre je potrebné písať odvolávku na § 43.
Uvedené dodania uvádzate v DP v r. 13,14
Ak uskutočňujete dodávky podľa § 43 - podávate Súhrnný výkaz (vid. § 80)
betka
08.07.09,11:57
A tiež treba preštudovať stránku www.colnasprava.sk - intrastat
Pri dodaní tovarov do EU a nadobudnutí tovarov z EU po prekročrní prahu oslobodenia je potrebné podávať intrastaty.
Pri dodaní tovarov do EU a nadobudnutí tovarov z EU po prekročrní prahu oslobodenia je potrebné podávať intrastaty.
Alivia
09.07.09,06:05
1/ Sme s.r.o., mesačný platci DPH, odberateľ je takisto platca DPH/aj keď na faktúre nemá IČDPH, ale len DIČ CZ...a dokonca nemá ani odvolávku na par./
Máme zmluvu s Českou firmou na výrobu:
2/Faktúrujeme čalúnené výrobky-tovar do CZ
3/Faktúru vystavím bez DPH, s odvolávkou na §43.
4/štvrťročne podávam daňovému úradu súhrnný výkaz.
5/Mesačne tieto vystavené zahr.fakt.uvádzam v daňovom priznaní DPH v r.13,14 /Program mi to neeviduje automaticky a nemám k týmto riadkom ani prístup,aby som to dopísala do programu,neviem z akého dôvodu/
6/Ak prekročím v priebehu 1kalend.roka sumu 13.941,45 EUR /bolo mi povedané, že až potom to zaznačujem do daňového priznania DPH a potom do konca roka mesačne/,začnem vystavovať aj intrastat? Ten kam posielať?
7/ Fa vystavujem naďalej bez DPH,mesačne zaznačujem do DPDph,
štvrťročne vystavujem súhrnný výkaz a ešte vystavujem intrastat?
Som začiatočník, naozaj si s tým neviem poradiť.
Máme zmluvu s Českou firmou na výrobu:
2/Faktúrujeme čalúnené výrobky-tovar do CZ
3/Faktúru vystavím bez DPH, s odvolávkou na §43.
4/štvrťročne podávam daňovému úradu súhrnný výkaz.
5/Mesačne tieto vystavené zahr.fakt.uvádzam v daňovom priznaní DPH v r.13,14 /Program mi to neeviduje automaticky a nemám k týmto riadkom ani prístup,aby som to dopísala do programu,neviem z akého dôvodu/
6/Ak prekročím v priebehu 1kalend.roka sumu 13.941,45 EUR /bolo mi povedané, že až potom to zaznačujem do daňového priznania DPH a potom do konca roka mesačne/,začnem vystavovať aj intrastat? Ten kam posielať?
7/ Fa vystavujem naďalej bez DPH,mesačne zaznačujem do DPDph,
štvrťročne vystavujem súhrnný výkaz a ešte vystavujem intrastat?
Som začiatočník, naozaj si s tým neviem poradiť.
Tamila
09.07.09,06:26
1/ Sme s.r.o., mesačný platci DPH, odberateľ je takisto platca DPH/aj keď na faktúre nemá IČDPH, ale len DIČ CZ...a dokonca nemá ani odvolávku na par./
Máme zmluvu s Českou firmou na výrobu:
2/Faktúrujeme čalúnené výrobky-tovar do CZ
3/Faktúru vystavím bez DPH, s odvolávkou na §43. Áno
4/štvrťročne podávam daňovému úradu súhrnný výkaz. Áno
5/Mesačne tieto vystavené zahr.fakt.uvádzam v daňovom priznaní DPH v r.13,14 /Program mi to neeviduje automaticky a nemám k týmto riadkom ani prístup,aby som to dopísala do programu,neviem z akého dôvodu/ Napíš,aký máš program, možno nenatupuješ správne. Ja v MRP musím dať správny typ DPH, aby mi to dalo do výkazu DPH
6/Ak prekročím v priebehu 1kalend.roka sumu 13.941,45 EUR /bolo mi povedané, že až potom to zaznačujem do daňového priznania DPH a potom do konca roka mesačne/,začnem vystavovať aj intrastat? Ten kam posielať?
Každé dodanie tovaru musí ísť do priznania, nie je hranica. Intrastat pozri http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=3752
Na rok 2009 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.
Prah zjednodušenia bol stanovený na 800 000 EUR pre prijatie a 2 000 000 EUR pre odoslanie.
Až po ich prekročení sa podáva Intrastat - ten sa posiela na Colný úrad
7/ Fa vystavujem naďalej bez DPH,mesačne zaznačujem do DPDph,
štvrťročne vystavujem súhrnný výkaz a ešte vystavujem intrastat? Áno, intrastat viď bod 6/
/
Som začiatočník, naozaj si s tým neviem poradiť.
Odpovede v texte.
Máme zmluvu s Českou firmou na výrobu:
2/Faktúrujeme čalúnené výrobky-tovar do CZ
3/Faktúru vystavím bez DPH, s odvolávkou na §43. Áno
4/štvrťročne podávam daňovému úradu súhrnný výkaz. Áno
5/Mesačne tieto vystavené zahr.fakt.uvádzam v daňovom priznaní DPH v r.13,14 /Program mi to neeviduje automaticky a nemám k týmto riadkom ani prístup,aby som to dopísala do programu,neviem z akého dôvodu/ Napíš,aký máš program, možno nenatupuješ správne. Ja v MRP musím dať správny typ DPH, aby mi to dalo do výkazu DPH
6/Ak prekročím v priebehu 1kalend.roka sumu 13.941,45 EUR /bolo mi povedané, že až potom to zaznačujem do daňového priznania DPH a potom do konca roka mesačne/,začnem vystavovať aj intrastat? Ten kam posielať?
Každé dodanie tovaru musí ísť do priznania, nie je hranica. Intrastat pozri http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=3752
Na rok 2009 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.
Prah zjednodušenia bol stanovený na 800 000 EUR pre prijatie a 2 000 000 EUR pre odoslanie.
Až po ich prekročení sa podáva Intrastat - ten sa posiela na Colný úrad
7/ Fa vystavujem naďalej bez DPH,mesačne zaznačujem do DPDph,
štvrťročne vystavujem súhrnný výkaz a ešte vystavujem intrastat? Áno, intrastat viď bod 6/
/
Som začiatočník, naozaj si s tým neviem poradiť.
Odpovede v texte.
Alivia
13.07.09,10:27
Myslíš typ obchodu,do inej krajiny EU/DPH bude priznaná v tuzemsku/
To sme nemali. mali sme vystavenú fakt. zahr. nahodenú ako typ obchodu tuzemský.
To sme nemali. mali sme vystavenú fakt. zahr. nahodenú ako typ obchodu tuzemský.
Monika Kováčová
13.07.09,11:04
Myslíš typ obchodu,do inej krajiny EU/DPH bude priznaná v tuzemsku/
To sme nemali. mali sme vystavenú fakt. zahr. nahodenú ako typ obchodu tuzemský.
ak obchoduješ s IČŠ EÚ, nejde o tuzemský obchodný styk.
To sme nemali. mali sme vystavenú fakt. zahr. nahodenú ako typ obchodu tuzemský.
ak obchoduješ s IČŠ EÚ, nejde o tuzemský obchodný styk.
Alivia
13.07.09,11:24
čo je IČŠ?
Monika Kováčová
13.07.09,11:26
čo je IČŠ?
Iný Členský Štát Európskej Únie
Iný Členský Štát Európskej Únie
Alivia
13.07.09,11:58
Takže v mojom prípade ak budem vystavovať fakt.do CZ,musím do programu uviesť:
1/Do inej krajiny EU/plnenie oslobodené alebo mimo DPH/
2/ Rozlíšenie typu plnenia ESL...v položke sa bude nachádzať dodávka tovaru do iného čl.štátu EÚ,
3/ v DPH indexe...v položke sa bude nachádzať dodanie tovaru do ICŠ§43 s odpočít.
je toto správne?
1/Do inej krajiny EU/plnenie oslobodené alebo mimo DPH/
2/ Rozlíšenie typu plnenia ESL...v položke sa bude nachádzať dodávka tovaru do iného čl.štátu EÚ,
3/ v DPH indexe...v položke sa bude nachádzať dodanie tovaru do ICŠ§43 s odpočít.
je toto správne?
Getiška
13.07.09,13:43
Poprosím Vás o radu,
pri vystavených faktúrach do zahraničia sa zadáva aký kurz?
Deň predchádzajúci dňu vyhotovenia faktúry?ku dňu vzniku daňovej povinnosti?
Ďakujem za odpoveď.
A aj keď to je možno mimo temy - a pri prijatých zahraničných faktúrach je aký kurz ECB a kurz DPH- tiež deň predchádzajúci týmto dňom? Alebo ten istý deň? Pretože ak to hľadám spatne, tak tieto kurzy nájdem.
pri vystavených faktúrach do zahraničia sa zadáva aký kurz?
Deň predchádzajúci dňu vyhotovenia faktúry?ku dňu vzniku daňovej povinnosti?
Ďakujem za odpoveď.
A aj keď to je možno mimo temy - a pri prijatých zahraničných faktúrach je aký kurz ECB a kurz DPH- tiež deň predchádzajúci týmto dňom? Alebo ten istý deň? Pretože ak to hľadám spatne, tak tieto kurzy nájdem.
Alivia
14.07.09,07:14
ešte k tomu intrastatu,
takže prah oslobodenia a prah zjednodušenia to sú hodnoty, ktoré sa týkajú len jedného roka.
Mám tomu rozumieť že túto hodnotu môžem prekročiť len v priebehu roka 2009, nepokračujem v r. 2010, ale v r.2010 prepočítavam od začiatku.
takže prah oslobodenia a prah zjednodušenia to sú hodnoty, ktoré sa týkajú len jedného roka.
Mám tomu rozumieť že túto hodnotu môžem prekročiť len v priebehu roka 2009, nepokračujem v r. 2010, ale v r.2010 prepočítavam od začiatku.
Tamila
14.07.09,07:20
Áno, sleduješ každý rok zvlášť, ak prekročíš prah oslobodenia, podávaš intrastat, ak neprekročíš, nepodávaš
Alivia
14.07.09,07:41
ešte prosím, intrastat podávam do akého dátumu,
a súhrnný štvrťročný výkaz DPH do akého dátumu?
a súhrnný štvrťročný výkaz DPH do akého dátumu?
Tamila
14.07.09,07:52
Ja som podávala Intrastat pred 2 rokmi, vtedy bol termín do 15. nasledujúci mesiac, treba si to overiť na colnom úrade.
Súhrnný výkaz DPH sa podáva do 25. nasledujúci mesiac po skončení štvrťroka - II. Q - do 25. 7.
Súhrnný výkaz DPH sa podáva do 25. nasledujúci mesiac po skončení štvrťroka - II. Q - do 25. 7.
Getiška
14.07.09,08:00
pri vystavených faktúrach do zahraničia sa zadáva aký kurz?
Deň predchádzajúci dňu vyhotovenia faktúry?ku dňu vzniku daňovej povinnosti?
Ďakujem za odpoveď.
A aj keď to je možno mimo temy - a pri prijatých zahraničných faktúrach je aký kurz ECB a kurz DPH- tiež deň predchádzajúci týmto dňom? Alebo ten istý deň? Pretože ak to hľadám spatne, tak tieto kurzy nájdem.[/QUOTE]
Naozaj nevie nikto poradiť?
Deň predchádzajúci dňu vyhotovenia faktúry?ku dňu vzniku daňovej povinnosti?
Ďakujem za odpoveď.
A aj keď to je možno mimo temy - a pri prijatých zahraničných faktúrach je aký kurz ECB a kurz DPH- tiež deň predchádzajúci týmto dňom? Alebo ten istý deň? Pretože ak to hľadám spatne, tak tieto kurzy nájdem.[/QUOTE]
Naozaj nevie nikto poradiť?
Tamila
14.07.09,08:06
Berie sa kurz ECB vždy z predchádzajúceho dňa
Getiška
14.07.09,08:47
Tamila aj pri zahraničných došlých faktúrach -tovar?
Napr. kurz ECB = dátum prijatia faktúry /pozriem predch.deň/
kurz DPH = dátum vyhotovenia faktúry /pozriem predch.den/
Chápem to správne?
Napr. kurz ECB = dátum prijatia faktúry /pozriem predch.deň/
kurz DPH = dátum vyhotovenia faktúry /pozriem predch.den/
Chápem to správne?
Tamila
14.07.09,09:56
Podľa môjho názoru áno.
Alivia
15.07.09,07:11
Ešte k tým vystaveným FA do zahr.
1/krajina priznania DPH dodávateľa v mojom prípade bude SK alebo CZ.?
2/V par.43 Z.222/2004 ods.1 je oslobodenie dodania tovaru.V našom prípade je nadobúdateľ CZ/to je vlastne ten čo tovar prevezme do svojho vlastníctva/ ale IČO DPH má CZ takže je ident.pre daň v CZ a nie v inom členskom štáte?Iné odstavce sa na nás nehodia.
1/krajina priznania DPH dodávateľa v mojom prípade bude SK alebo CZ.?
2/V par.43 Z.222/2004 ods.1 je oslobodenie dodania tovaru.V našom prípade je nadobúdateľ CZ/to je vlastne ten čo tovar prevezme do svojho vlastníctva/ ale IČO DPH má CZ takže je ident.pre daň v CZ a nie v inom členskom štáte?Iné odstavce sa na nás nehodia.
judu
23.07.09,04:52
Ahojte, chcem sa opýtať, ak vystavujeme faktúru do zahraničia(Cyprus) pre fyz.osobu (nepodnikateľa) tak ju vystavím s DPH?
Ďakujem
Ďakujem
Anna Uhríková
23.07.09,05:38
Ano. To je tak, ako keby som vystavila doklad z RP pre cudzinca pri nákupe v tuzemsku.
judu
23.07.09,06:11
Ďakujem veľmi pekne som si myslela, len som to chcela odklepnúť. Pekný deň
zltalienka
11.09.09,08:25
Ahojte, chcem sa spýtať, môže právnik, platca DPH faktúrovať za svoje služby zahraničnému odberateľovi (Ukrajina - nie je člen EÚ) bez DPH? Dodanie služby sa uskutočňuje v SR.
Prosím, poraďte mi.
ĎAKUJEM!
Prosím, poraďte mi.
ĎAKUJEM!
racing
11.09.09,09:32
Miestom dodania právnych služieb, ak sa dodávajú podnikateľovi, teda zdaniteľnej osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom ako je členský štát dodávateľa služby , alebo zákazníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte, je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania.
Teda mi vychádza, že bez dph, daňová povinnosť sa prenesie na klienta.
Teda mi vychádza, že bez dph, daňová povinnosť sa prenesie na klienta.
zltalienka
11.09.09,09:32
... posúvam ...
liba2
11.09.09,09:53
... posúvam ...
odpovedal ti racing :)
odpovedal ti racing :)
zltalienka
12.09.09,16:32
Ups, som si nevšimla, že tam už je príspevok, ospravedlňujem sa.
Ďakujem za odpoveď racing.
Ďakujem za odpoveď racing.
psps
12.10.09,20:57
Ja mám opačný prípad. Príjímame faktúry z Čiech. Sumy spomínam v daňovom priznaní DPH. Prekročili sme sumu 200.000,-Eur, mám posielať intrastat colnému úradu?
do 15. po uplynutí mesiaca alebo kvartálu?
A mám posielať aj súhrný výkaz daňovému úradu?
do 15. po uplynutí mesiaca alebo kvartálu?
A mám posielať aj súhrný výkaz daňovému úradu?
Badko
13.10.09,04:04
Pri dovoze tovaru z EU je samozdanenie. Pri prekročení hranice na registráciu na Intrastat sa najskôr treba prihlásiť na colný úrad a hlásenie sa podáva m do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.
Tamila
13.10.09,06:36
Pri dovoze tovaru z EU je samozdanenie. Pri prekročení hranice na registráciu na Intrastat sa najskôr treba prihlásiť na colný úrad a hlásenie sa podáva m do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.
Súhlasím, ale termín na odoslanie hlásenia je do 15. dňa nasledujúci mesiac
Súhlasím, ale termín na odoslanie hlásenia je do 15. dňa nasledujúci mesiac
Badko
13.10.09,06:40
Samozrejme 15. dňa nasledujúceho mesiaca za preklep sa ospravedlňujem
psps
13.10.09,10:59
ďakujem za odpoveď. Už nám aj prišiel registračný dotazník. Mňa by to ani nenapadlo, že to mám posielať. Počula som o intrastate, ale akosi len z diaľky.
Mám posielať aj súhrný výkaz? Alebo načo, prečo, kedy ho treba?
Mám posielať aj súhrný výkaz? Alebo načo, prečo, kedy ho treba?
Tamila
13.10.09,11:02
Súhrnný výkaz sa dáva na DÚ štvrťročne iba ak máš dodanie tovaru do krajín EÚ.
DARJA22
08.11.09,13:10
Pomohli ste aj mne, ďakujem Vám všetkým.
berry
12.11.09,05:12
Dobrý deň
Chcela by som sa spýtať, že faktúrovala som OPF do zahraničia. Oni mi ju uhradili. Teraz mám povinnosť im vystaviť Daňový doklad na prijatú zálohu.
Viem , že vystavim FA bez DPH Ale ak už bola vykonaná dodávka tovaru tak sa píše , že je to oslobodené podľa §43 .
Ale ako je iba pri pijatej platbe? Aká odvolávka. Práve študujem Zákon o DPH ale nič tam také nemôžem nájsť.
Ďakujem veľmi prekne.
Chcela by som sa spýtať, že faktúrovala som OPF do zahraničia. Oni mi ju uhradili. Teraz mám povinnosť im vystaviť Daňový doklad na prijatú zálohu.
Viem , že vystavim FA bez DPH Ale ak už bola vykonaná dodávka tovaru tak sa píše , že je to oslobodené podľa §43 .
Ale ako je iba pri pijatej platbe? Aká odvolávka. Práve študujem Zákon o DPH ale nič tam také nemôžem nájsť.
Ďakujem veľmi prekne.
Tamila
12.11.09,07:50
Ak zo zmluvných podmienok vyplýva, že odberateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru alebo jej časť pred dodaním tovaru a dodávateľ vyhotoví faktúru na prijatie takejto platby, na faktúru vyhotovenú z dôvodu prijatia platby pred dodaním tovaru sa pre účely určenia dňa dodania tovaru z tuzemska do iného ČŠ podľa §19 odst. 8 zákona o DPH neprihliada. Rovnako sa za deň vyhotovenia faktúry nepovažuje za deň dodania tovaru v prípade, ak fyzickej preprave tovaru v rámci dodania tovaru dôjde až po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola vyhotovená faktúra.
berry
12.11.09,10:51
Takže ak som to správne pochopila, tak tam nie je povinnosť vystavovať daňový doklad na zálohovú platbu?
Stačí vystaviť iba konečnú faktúru pri dodaní tovaru?
Ďakujem
Stačí vystaviť iba konečnú faktúru pri dodaní tovaru?
Ďakujem
Tamila
12.11.09,11:14
Na zálohovú platbu treba vystaviť fa, do daňového priznania to ide až po dodaní tovaru.
Platiteľ dane, ktorý dodáva tovar oslobodený od dane do iného ČŠ, je podľa § 72 zákona o DPH povinný vyhotoviť osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom ČŠ, faktúru najneskôr do 15 dní od dodania tovaru. Faktúru je platiteľ dane povinný vyhotoviť aj v prípade, ak je pred dodaním tovaru prijatá platba, a to do 15 dní od prijatia platby.
Platiteľ dane, ktorý dodáva tovar oslobodený od dane do iného ČŠ, je podľa § 72 zákona o DPH povinný vyhotoviť osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom ČŠ, faktúru najneskôr do 15 dní od dodania tovaru. Faktúru je platiteľ dane povinný vyhotoviť aj v prípade, ak je pred dodaním tovaru prijatá platba, a to do 15 dní od prijatia platby.
deni27
16.04.10,11:52
Dobrý deň, slovenský plátca DPH poskytuje služby / dodanie stravy/
pre poľského plátcu DPH na území Slovenska. Faktúru budem vystavovať s DPH 19%, kedže ide o dodanie služby v tuzemsku? Musím robiť aj súhrnný výkaz? Ďakujem
pre poľského plátcu DPH na území Slovenska. Faktúru budem vystavovať s DPH 19%, kedže ide o dodanie služby v tuzemsku? Musím robiť aj súhrnný výkaz? Ďakujem
mimaemma
16.04.10,13:53
Ahojte,
mám dilemu - sme plátci DPH, vystavujeme fa do Švajčiarska, konateľka nie je prítomná a z údajov ktoré mám som si nie istá či sú platitelia DPH.
Uvažujem správne ak v prípade, že sú registrovaní pre DPH čiže majú IČ DPH tak ich uvediem do súhrnného výkazu a spravím klasické samozdanenie.
Kam ich dať ak by náhodou platcami DPH neboli?
Ďakujem vopred za odpoveď,
mám dilemu - sme plátci DPH, vystavujeme fa do Švajčiarska, konateľka nie je prítomná a z údajov ktoré mám som si nie istá či sú platitelia DPH.
Uvažujem správne ak v prípade, že sú registrovaní pre DPH čiže majú IČ DPH tak ich uvediem do súhrnného výkazu a spravím klasické samozdanenie.
Kam ich dať ak by náhodou platcami DPH neboli?
Ďakujem vopred za odpoveď,