Alivia
16.07.09,14:12
Sme firma s.r.o.,účtovanie v PÚ,platci DPH.
Zamestnávateľ začal dovážať stravu pre zamestnancov zo strednej školy SOŠ, ktorí varia aj pre školy aj pre firmi. Faktúry vystavujú s DPH.Máme vlastnú jedáleň.
Neviem či som to urobili dobre z pohľadu účtovania a aj z pohľadu DPH:
Neviem celkom presne doplniť tie miesta, kde mám otáznik.
1/ Došlá Fa od SOŠ za stravu.... ?/321..
343../321..
2/Tržba kuchyne s DPH do pokladne od našich stravníkov ... 211../335..
3/Ďalej stravujeme aj učňov, ktorým stravu preplácame,do nákladov si dáme celú sumu stravného lístka.DPH neodvádzame.
527/ ? .................učni
335../?..................tržba kuchyne od našich stravníkov
335../34320
472../?.................prísp.zo SF
527../?.................zúčt.stravných lístkov do nákladov firmy
Vystavené Fa pre cudzích stravníkov:
4/ 311/? ............predaná strava
311../343........ DPH
311../602.........výkon kuchyne
5/ Stravuje sa u nás aj náš majiteľ firmy ,jeho príjem do pokl.účtujem ako od vlastných stravníkov s DPH
neviem to skĺbiť dokopy. Nemal by som cenu jedného lístka vypočítať z došlej Fa od SOŠ?
celkovú sumu s DPH : počet obedov?
ďakujem za odpovede
Zamestnávateľ začal dovážať stravu pre zamestnancov zo strednej školy SOŠ, ktorí varia aj pre školy aj pre firmi. Faktúry vystavujú s DPH.Máme vlastnú jedáleň.
Neviem či som to urobili dobre z pohľadu účtovania a aj z pohľadu DPH:
Neviem celkom presne doplniť tie miesta, kde mám otáznik.
1/ Došlá Fa od SOŠ za stravu.... ?/321..
343../321..
2/Tržba kuchyne s DPH do pokladne od našich stravníkov ... 211../335..
3/Ďalej stravujeme aj učňov, ktorým stravu preplácame,do nákladov si dáme celú sumu stravného lístka.DPH neodvádzame.
527/ ? .................učni
335../?..................tržba kuchyne od našich stravníkov
335../34320
472../?.................prísp.zo SF
527../?.................zúčt.stravných lístkov do nákladov firmy
Vystavené Fa pre cudzích stravníkov:
4/ 311/? ............predaná strava
311../343........ DPH
311../602.........výkon kuchyne
5/ Stravuje sa u nás aj náš majiteľ firmy ,jeho príjem do pokl.účtujem ako od vlastných stravníkov s DPH
neviem to skĺbiť dokopy. Nemal by som cenu jedného lístka vypočítať z došlej Fa od SOŠ?
celkovú sumu s DPH : počet obedov?
ďakujem za odpovede
Alivia
19.08.09,06:59
nemáte prosím nikto takúto skúsenosť,...???!!!
Aljok
19.08.09,08:08
Pozri sem: http://www.porada.sk/514561-post5.html
Vladimír Ozimý
19.08.09,08:35
Sme firma s.r.o.,účtovanie v PÚ,platci DPH.
Zamestnávateľ začal dovážať stravu pre zamestnancov zo strednej školy SOŠ, ktorí varia aj pre školy aj pre firmi. Faktúry vystavujú s DPH.Máme vlastnú jedáleň. Takže zamestnanci sa stravujú vo vlastnom zariadení, len s tým že kuchári nevyrábajú jedlo len ho porcujú a rozdávajú zamestnancom ak som to správne pochopil. Účtovanie by však malo byť zachované rovnako ako pri účtovaní vlastného zariadenia, mali by ste mať kalkuláciu na stravnú jednotku pretože vo vašej jedálni nie je stravná jednotka rovnaká ako u firmy ktorá vám dováža stravu, pretože vy to musíte predsa navýšiť o náklady na mzdy, energie atď takže ja by som účtoval následne:
Neviem či som to urobili dobre z pohľadu účtovania a aj z pohľadu DPH:
Neviem celkom presne doplniť tie miesta, kde mám otáznik.
1/ Došlá Fa od SOŠ za stravu (tu je dôležité či to máte na porciu alebo ako?).... (112)/321..
343../321..
aktivácia nákladov na stravnú jednotku: mzdy,energie 112/622
vydanie stravy do spotreby 501/112
2/ Tu treba zúčtovať predovšetkým pohľadávku voči zamestnancov za staravovanie:
335/602
335/343
následne: Tržba kuchyne s DPH do pokladne od našich stravníkov ... 211../335..
3/Ďalej stravujeme aj učňov, ktorým stravu preplácame,do nákladov si dáme celú sumu stravného lístka.DPH neodvádzame. na základe dohody zo školou ste povinní prestravovať učňov, učni nič neplatia
527501/ 112.............učni
335../?..................tržba kuchyne od našich stravníkov - už zaúčtované vyššie
335../34320
472../ 602..............prísp.zo SF
527../ 602..............zúčt.stravných lístkov do nákladov firmy
Vystavené Fa pre cudzích stravníkov:
4/ 311/ 602...........predaná strava
311../343........ DPH
311../602.........výkon kuchyne
5/ Stravuje sa u nás aj náš majiteľ firmy ,jeho príjem do pokl.účtujem ako od vlastných stravníkov s DPH. Ak je majiteľ riadným zamestnancom spadá do režimu ako zamestnanec ak nie je, potom náklad na stravu je nedaňový ak mu to firma nefaktúruje. Musíte odviesť aj daň na výstupe za bezodplatné dodanie stravy.
neviem to skĺbiť dokopy. Nemal by som cenu jedného lístka vypočítať z došlej Fa od SOŠ?
celkovú sumu s DPH : počet obedov?
ďakujem za odpovede
...........................................
Zamestnávateľ začal dovážať stravu pre zamestnancov zo strednej školy SOŠ, ktorí varia aj pre školy aj pre firmi. Faktúry vystavujú s DPH.Máme vlastnú jedáleň. Takže zamestnanci sa stravujú vo vlastnom zariadení, len s tým že kuchári nevyrábajú jedlo len ho porcujú a rozdávajú zamestnancom ak som to správne pochopil. Účtovanie by však malo byť zachované rovnako ako pri účtovaní vlastného zariadenia, mali by ste mať kalkuláciu na stravnú jednotku pretože vo vašej jedálni nie je stravná jednotka rovnaká ako u firmy ktorá vám dováža stravu, pretože vy to musíte predsa navýšiť o náklady na mzdy, energie atď takže ja by som účtoval následne:
Neviem či som to urobili dobre z pohľadu účtovania a aj z pohľadu DPH:
Neviem celkom presne doplniť tie miesta, kde mám otáznik.
1/ Došlá Fa od SOŠ za stravu (tu je dôležité či to máte na porciu alebo ako?).... (112)/321..
343../321..
aktivácia nákladov na stravnú jednotku: mzdy,energie 112/622
vydanie stravy do spotreby 501/112
2/ Tu treba zúčtovať predovšetkým pohľadávku voči zamestnancov za staravovanie:
335/602
335/343
následne: Tržba kuchyne s DPH do pokladne od našich stravníkov ... 211../335..
3/Ďalej stravujeme aj učňov, ktorým stravu preplácame,do nákladov si dáme celú sumu stravného lístka.DPH neodvádzame. na základe dohody zo školou ste povinní prestravovať učňov, učni nič neplatia
527501/ 112.............učni
335../?..................tržba kuchyne od našich stravníkov - už zaúčtované vyššie
335../34320
472../ 602..............prísp.zo SF
527../ 602..............zúčt.stravných lístkov do nákladov firmy
Vystavené Fa pre cudzích stravníkov:
4/ 311/ 602...........predaná strava
311../343........ DPH
311../602.........výkon kuchyne
5/ Stravuje sa u nás aj náš majiteľ firmy ,jeho príjem do pokl.účtujem ako od vlastných stravníkov s DPH. Ak je majiteľ riadným zamestnancom spadá do režimu ako zamestnanec ak nie je, potom náklad na stravu je nedaňový ak mu to firma nefaktúruje. Musíte odviesť aj daň na výstupe za bezodplatné dodanie stravy.
neviem to skĺbiť dokopy. Nemal by som cenu jedného lístka vypočítať z došlej Fa od SOŠ?
celkovú sumu s DPH : počet obedov?
ďakujem za odpovede
...........................................
Alivia
18.11.09,07:12
ešte poprosím o radu ohľadom učňov,..
za učnov DPH neodvádzam???
Dávam celú sumu do nákladov 501 /112 ?
vopred ďakujem veľmi pekne za reakciu,...
za učnov DPH neodvádzam???
Dávam celú sumu do nákladov 501 /112 ?
vopred ďakujem veľmi pekne za reakciu,...
Alivia
19.11.09,07:04
poradí mi niekto prosím,,?