adast
12.10.09,12:19
Mám došlú faktúru za seminár uskutočnený v SR od neplatcu DPH z ČR s IČO a DIČ CZ, ale adresa je ich zriadená organizačná zložka v SR.
Neviem ako posudzovať danú faktúru z pohľadu DPH:
- či ako slovenskú fa a potom došlú faktúru nahrám bez DPH,
- alebo samozdaním ako fa z ČR a neposudzujem to, že nie je plátca dane podľa § 15,
- alebo len odvediem DPH § 69 ods. 3 a nemám nárok na odpočet podľa § 49 keďže nie je platca DPH?
ďakujem
Neviem ako posudzovať danú faktúru z pohľadu DPH:
- či ako slovenskú fa a potom došlú faktúru nahrám bez DPH,
- alebo samozdaním ako fa z ČR a neposudzujem to, že nie je plátca dane podľa § 15,
- alebo len odvediem DPH § 69 ods. 3 a nemám nárok na odpočet podľa § 49 keďže nie je platca DPH?
ďakujem
adast
12.10.09,11:49
nikto nevie reagovať?
Ak uskutoční semimár organizačná zložba zo SR posudzujem faktúru ako od nášho neplátcu? Teda nesamozdaním. Uvažujem správne?
Ak uskutoční semimár organizačná zložba zo SR posudzujem faktúru ako od nášho neplátcu? Teda nesamozdaním. Uvažujem správne?