Lilly34
18.11.09,14:49
Prosím Vás ako účtovať neuhradené faktúry, ktoré prídu do uzavierky? Ide mi o výnosy. Treba ich účtovať alebo len 5xx/321? Bože máte ešte niekto v tom taký hokej ako ja?:mad:
kunkelovaa
18.11.09,14:00
Opäť treba rozlišovať originálne a prensené kompetencie a spôsob zúčtovania. Minulý rok som pri originálnych kompetenciách neuhradené faktúry do výnosov nedávala, lebo ak boli uhradené v tomto roku, šli do výnosov v súvislosti s výdavkom a teda HV vznikal minulý rok (strata) a aj tento rok (zisk).
Pri prenesených kompetenciách som dávala do výnosov. Neviem, ako to bude tento rok kvôli konsolidácii.
Pri prenesených kompetenciách som dávala do výnosov. Neviem, ako to bude tento rok kvôli konsolidácii.
Lilly34
18.11.09,14:27
Ďakujem. Ak som dala minulého roku aj výnosy 357/693, teraz treba niečo opraviť?
kunkelovaa
19.11.09,06:34
Musíš napísať presné účtovanie a čoho sa týka, takto tvojej otázke nerozumiem.
susann2
19.11.09,07:14
Ďakujem. Ak som dala minulého roku aj výnosy 357/693, teraz treba niečo opraviť?
Ak boli náklady zaúčtované do minulého roku a takisto aj zaúčtované 357/693 do účtovného obdobia minulého roka, tak to je v poriadku.
Ak boli náklady zaúčtované do minulého roku a takisto aj zaúčtované 357/693 do účtovného obdobia minulého roka, tak to je v poriadku.