fedora
08.02.10,07:11
Dobrý deň.
Potrebujem poradiť s nasledujúcim problémom - slovenská firma platca DPH má v ČR organizačnú zložku, ktorá je v ČR registrovaná pre DPH. Táto org. zložka si u nás pod českým IČ DPH objednala dodanie tovaru aj s inštaláciou,ktorá sa vykoná v ČR. Uvedené dodanie bude táto česká firma následne ďalej fakturovať firmám, u kt.sa tento tovar montoval.
Čo z toho pre nás ako platcov DPH vyplýva?
Miesto dodania je ČR, org. zložka slov. firmy je v ČR registrovaná pre DPH, môžeme preniesť na ňu daňovú povinnosť? Vstúpi to aj do daňového priznania DPH, príp. do súhrnného výkazu?
A ešte jedna otázka - čo by sa zmenilo, keby sa to celé posudzovalo ako práce vykonané na hmotnom majetku?
Vopred ďakujem
Potrebujem poradiť s nasledujúcim problémom - slovenská firma platca DPH má v ČR organizačnú zložku, ktorá je v ČR registrovaná pre DPH. Táto org. zložka si u nás pod českým IČ DPH objednala dodanie tovaru aj s inštaláciou,ktorá sa vykoná v ČR. Uvedené dodanie bude táto česká firma následne ďalej fakturovať firmám, u kt.sa tento tovar montoval.
Čo z toho pre nás ako platcov DPH vyplýva?
Miesto dodania je ČR, org. zložka slov. firmy je v ČR registrovaná pre DPH, môžeme preniesť na ňu daňovú povinnosť? Vstúpi to aj do daňového priznania DPH, príp. do súhrnného výkazu?
A ešte jedna otázka - čo by sa zmenilo, keby sa to celé posudzovalo ako práce vykonané na hmotnom majetku?
Vopred ďakujem
IvoM
08.02.10,06:43
Ak SK IČ DPH fakturuje dodávku tovaru s montážou pre ČR IČ DPH v ČR,
tak SK firma fakturuje bez DPH, ak práce na hmotnom majetku za tách istých podmienok tak tiež bez DPH, obe idú do súhrnného výkazu.
tak SK firma fakturuje bez DPH, ak práce na hmotnom majetku za tách istých podmienok tak tiež bez DPH, obe idú do súhrnného výkazu.
fedora
08.02.10,06:51
ďakujem Idú uvedené plnenia aj do daň priznania? Ak áno, do ktorého riadku?