Inuska17
17.02.10,19:21
Ak bola spoločnosť s.r.o. zapísaná do obchodného registra v roku 2009 ale zriaďovacie výdavky spojené so vznikom spoločnosti mali ešte v roku 2008 a teda všetky dátumy na dokladoch sú s dátumom roku 2008. Môžem to zahrnúť do daňového priznania za rok 2009?
azla
17.02.10,19:13
Podľa môjho názoru áno, lebo spoločnosť začína viesť účtovníctvo až dňom svojho vzniku (zápis v OR) nie dňom založenia (spol. zmluva).
Inuska17
17.02.10,19:54
takže by si doklady z roku 2008 zahrnula do daň.priznania do roku 2009. Našla som názor, že zaúčtovať ako 538,518/365 ako záväzok voči spoločníkom, resp. správcom vkladov. a potom 365/211 ako výplata pokladne. Súhlasíš s tým?
azla
18.02.10,05:09
Áno, tak ako uvažuješ.
Náklady naúčtuješ na taký účet, ktorého sa týkajú.
Náklady naúčtuješ na taký účet, ktorého sa týkajú.
Inuska17
18.02.10,11:08
takže 518,538/365 zaúčtovať interným dokladom dátumom zápisu do OR (január 2009 a priložiť doklady) a hned v ten istý deň zaúčtovať 365/211? Ďakujem Azla
azla
18.02.10,11:14
Pokladničný doklad budeš učtovať s takým dátumom, kedy budú peniaze vyplatené z pokladnice.
Inuska17
18.02.10,12:02
Ďakujem Ti Azla a prajem krásny deň
Simonab
19.02.10,12:13
Nechcem zakladať novú tému. Chcem sa spýtať čo v prípade ak zriaďovacie výdavky ( kolky, poštovné.... ) za s.r.o. platil právnik, ktorý im vyhotovil spoločenskú zmluvu a poskytol rôzne právne služby, avšak do účtovnej uzávierky nevystavil pre s.r.o. žiadnu faktúru. Môžem to zaúčtovať ako krátkodobú rezervu? Nestretla som sa ešte s takýmto prípadom, preto vás prosím o pomoc ak máte s týmto skúsenosť. Ďakujem.
azla
19.02.10,16:29
Ak by bola zmluva s právnikom, kde sú dohodnuté služby a cena, dalo by sa učtovať o rezerve.
Ak nie je dohodnutá cena ťažko odhadnúť sumu, lebo ceny za zakladanie sú v dosť veľkom rozpätí.
Ešte máme viac ako mesiac do DP, radšej by som vyžiadala faktúru (ak to chce mať zaplatené). Na základe faktúry sa to zaučtuje jednoduchšie.
Ak nie je dohodnutá cena ťažko odhadnúť sumu, lebo ceny za zakladanie sú v dosť veľkom rozpätí.
Ešte máme viac ako mesiac do DP, radšej by som vyžiadala faktúru (ak to chce mať zaplatené). Na základe faktúry sa to zaučtuje jednoduchšie.
Simonab
19.02.10,17:12
Anka, ďakujem za odozvu. Ja však už ani nedúfam, že ten právnik do konca marca vystaví nejakú faktúru. Pýtam ju totiž už takmer pol roka a stále nič. :o
Nemám dokonca ani zmluvu s týmto právnikom. Priznám sa takéto niečo som ešte neriešila, aby niekto nechcel peniaze za svoje služby. :confused: Zaúčtovala som zatiaľ krátkodobú rezervu na služby, ale ešte počkám či sa predsa len neobjaví faktúra.
Nemám dokonca ani zmluvu s týmto právnikom. Priznám sa takéto niečo som ešte neriešila, aby niekto nechcel peniaze za svoje služby. :confused: Zaúčtovala som zatiaľ krátkodobú rezervu na služby, ale ešte počkám či sa predsa len neobjaví faktúra.
Lucia951
25.02.10,11:59
Ahojte,
tiež by som sa chcela spýtať. Dostala som za úlohu zúčtovať rok 2009 v PU. Ide o s.r.o. - súkromná škôlka. zápis do OR 9/2009, ale už v 8/2009 nakupovali rôzne farbičky, výkresy, čistiace prostriedky a pod.(klasické bločky z ERP) a tiež nakúpili na faktúru preliezku a pieskovisko - tieto sú ale vystavené na konateľku/majiteľku. Môžeme tieto doklady zaúčtovať jedným interným dokladom k dátumu zápisu do OR 5xx-daňovo uznateľné/379?
ďakujem
tiež by som sa chcela spýtať. Dostala som za úlohu zúčtovať rok 2009 v PU. Ide o s.r.o. - súkromná škôlka. zápis do OR 9/2009, ale už v 8/2009 nakupovali rôzne farbičky, výkresy, čistiace prostriedky a pod.(klasické bločky z ERP) a tiež nakúpili na faktúru preliezku a pieskovisko - tieto sú ale vystavené na konateľku/majiteľku. Môžeme tieto doklady zaúčtovať jedným interným dokladom k dátumu zápisu do OR 5xx-daňovo uznateľné/379?
ďakujem
azla
25.02.10,15:03
Konateľka kupovala vo svojom mene majetok (zásoby) pre budúcu spoločnosť.
Do majetku spoločnosti by som tieto zásoby dostala cez kúpno-predajnu zmluvu medzi konateľkou a spoločnosťou. /podkladom pre stanovenie hodnoty môžu byť faktúry, bloky z ERP/. 501/365;
Ak to slúži pre spoločnosť - náklady budú daňovo uznané.
Do majetku spoločnosti by som tieto zásoby dostala cez kúpno-predajnu zmluvu medzi konateľkou a spoločnosťou. /podkladom pre stanovenie hodnoty môžu byť faktúry, bloky z ERP/. 501/365;
Ak to slúži pre spoločnosť - náklady budú daňovo uznané.
Lucia951
25.02.10,17:26
ďakujem a môžeš mi poradiť, ak mám postupovať? môžem zobrať všetky tie bločky a faktúry a v jednej sume urobiť KPZ? lebo predpokladám že to budem musieť pripraviť :-(
a vyplýva niečo z toho konateľke? ako čo sa týka dane z príjmu?
a vyplýva niečo z toho konateľke? ako čo sa týka dane z príjmu?
azla
25.02.10,17:44
Konateľka nemá z titulu tejto zmluvy žiadne povinnosti (iba právo na platbu).
V zmluve rozpíš, že čo a za koľko spoločnosť kupuje, aby si vedela to potom v účtovníctve zaúčtovať.
Alebo napiš - podľa prílohy (ktorá bude súčasťou zmluvy a tiež podpísaná) a tam to bude rozpísané.
V zmluve rozpíš, že čo a za koľko spoločnosť kupuje, aby si vedela to potom v účtovníctve zaúčtovať.
Alebo napiš - podľa prílohy (ktorá bude súčasťou zmluvy a tiež podpísaná) a tam to bude rozpísané.
azla
25.02.10,17:50
Našla som tému, kde sa riešil podobný problém.
http://www.porada.sk/t86496-co-s-pc-pri-vzniku-sro.html
http://www.porada.sk/t86496-co-s-pc-pri-vzniku-sro.html
Lucia951
25.02.10,18:09
Ďakujem, veľmi mi to pomohlo :-)
Danila
25.02.10,18:31
Anka, ďakujem za odozvu. Ja však už ani nedúfam, že ten právnik do konca marca vystaví nejakú faktúru. Pýtam ju totiž už takmer pol roka a stále nič. :o
Nemám dokonca ani zmluvu s týmto právnikom. Priznám sa takéto niečo som ešte neriešila, aby niekto nechcel peniaze za svoje služby. :confused: Zaúčtovala som zatiaľ krátkodobú rezervu na služby, ale ešte počkám či sa predsa len neobjaví faktúra.Simonka, ak nemáš s právnikom zmluvu a následne ani faktúru, či iný účtovný doklad, nevidím najmenší dôvod, aby si predmetné položky zaúčtovala.
Nemám dokonca ani zmluvu s týmto právnikom. Priznám sa takéto niečo som ešte neriešila, aby niekto nechcel peniaze za svoje služby. :confused: Zaúčtovala som zatiaľ krátkodobú rezervu na služby, ale ešte počkám či sa predsa len neobjaví faktúra.Simonka, ak nemáš s právnikom zmluvu a následne ani faktúru, či iný účtovný doklad, nevidím najmenší dôvod, aby si predmetné položky zaúčtovala.
Simonab
26.02.10,09:13
Simonka, ak nemáš s právnikom zmluvu a následne ani faktúru, či iný účtovný doklad, nevidím najmenší dôvod, aby si predmetné položky zaúčtovala.
Danilka, lenže konateľ mi tvrdí, že taká zmluva existuje, ale vraj sa nepamätá aká suma v nej bola. Zmluva zostala u právnika a ja ich nejdem prinútiť, aby mi ju ktorýkoľvek z nich doniesol. A mám takého silného tušáka, že to budem riešiť v roku 2010. No čo už ak teda nebudem mať ani zmluvu ani DF, urobím ako mi radíš nezaúčtujem ( resp. vymažem tú krátkodobú rezervu ). Naozaj sa neviem rozhodnúť čo urobiť aby to bolo OK. Ale ďakujem za radu.
Bóže, prečo práve ja musím byť taký poctivec a trápiť sa kvôli tomu, keď im to žily netrhá. :D
Danilka, lenže konateľ mi tvrdí, že taká zmluva existuje, ale vraj sa nepamätá aká suma v nej bola. Zmluva zostala u právnika a ja ich nejdem prinútiť, aby mi ju ktorýkoľvek z nich doniesol. A mám takého silného tušáka, že to budem riešiť v roku 2010. No čo už ak teda nebudem mať ani zmluvu ani DF, urobím ako mi radíš nezaúčtujem ( resp. vymažem tú krátkodobú rezervu ). Naozaj sa neviem rozhodnúť čo urobiť aby to bolo OK. Ale ďakujem za radu.
Bóže, prečo práve ja musím byť taký poctivec a trápiť sa kvôli tomu, keď im to žily netrhá. :D
Danila
26.02.10,10:53
Danilka, lenže konateľ mi tvrdí, že taká zmluva existuje, ale vraj sa nepamätá aká suma v nej bola. Zmluva zostala u právnika a ja ich nejdem prinútiť, aby mi ju ktorýkoľvek z nich doniesol. A mám takého silného tušáka, že to budem riešiť v roku 2010. No čo už ak teda nebudem mať ani zmluvu ani DF, urobím ako mi radíš nezaúčtujem ( resp. vymažem tú krátkodobú rezervu ). Naozaj sa neviem rozhodnúť čo urobiť aby to bolo OK. Ale ďakujem za radu.
Bóže, prečo práve ja musím byť taký poctivec a trápiť sa kvôli tomu, keď im to žily netrhá. :DSimonka, byť poctivcom - účtovníkom je svinsky ťažké.:D Vieď vieš, aká je občas sviňka.;) Vystornuj a mávni rukou.:)
Bóže, prečo práve ja musím byť taký poctivec a trápiť sa kvôli tomu, keď im to žily netrhá. :DSimonka, byť poctivcom - účtovníkom je svinsky ťažké.:D Vieď vieš, aká je občas sviňka.;) Vystornuj a mávni rukou.:)
nikula
08.03.10,11:01
Ak je tých zriaďovacích výdavkoch viac(pošta, kolky, služby od viacero firiem) - účtuje sa to jedným dokladom, alebo sa to rozpíše?
atka4
12.03.10,08:27
Ak je tých zriaďovacích výdavkoch viac(pošta, kolky, služby od viacero firiem) - účtuje sa to jedným dokladom, alebo sa to rozpíše?
To záleží na možnostiach SW.
Môžeš aj jedným dokladom, ale priradiť k správnemu nákladovému účtu.
Záleží tiež na tom, či už uvedené bolo aj reálne zaplatené, t.j. ak ide napr. o služby, či k nim máš aj PPD.
- ak áno, dala by som to na jeden doklad (nech sa nemnoží agenda),
- ak nie, účtuješ faktúry neuhradené (a iné podobné záväzky napr. zo zmlúv) v knihe prijatých faktúr a v knihe ostatných záväzkov a úhrady následne, keď sa zrealizujú.
To záleží na možnostiach SW.
Môžeš aj jedným dokladom, ale priradiť k správnemu nákladovému účtu.
Záleží tiež na tom, či už uvedené bolo aj reálne zaplatené, t.j. ak ide napr. o služby, či k nim máš aj PPD.
- ak áno, dala by som to na jeden doklad (nech sa nemnoží agenda),
- ak nie, účtuješ faktúry neuhradené (a iné podobné záväzky napr. zo zmlúv) v knihe prijatých faktúr a v knihe ostatných záväzkov a úhrady následne, keď sa zrealizujú.
ivan999
14.03.10,14:59
Dobry den,
Zriadovacie naklady su vysledkovo neutralne, prejavia sa mi iba v suvahe?
Zriadovacie naklady su vysledkovo neutralne, prejavia sa mi iba v suvahe?
bety4
24.03.10,08:39
Prosim o radu. Snažim sa zaúčtovat založenie s.r.o. v ktorej sú dvaja konatelia. Účet 353 som si rozdelila na analytiku a mam to urobit aj so 411? Dalej Právničke platili za vyhotovenie spoločenskej zmluvy atd. z účtu peniaze ale nevidim tu nikde ziaden doklad od tej právničky ako to mám účtovat musim to dat cez ID alebo to možem rovno z účtu dat ako 518/221? asi musim najst nejaky doklad od tej právničky lebo je tu len príkaz na úhradu na jej účet. dakujem vopred za radu
azla
24.03.10,09:21
Účet 353 - vedieš podľa spoločníkov.
Účet 411 - niekto vedie podľa vkladov, ja nie - auditor odsúhlasil, že to nie je potrebné.
Náklady môžeš učtovať na základe prvotných dokladov (bločky, faktúry).
518/321 - napr. fa od právničky - ak ju nemáš vypýtaj si ju , musíš ju mať.
321/221 - takto naúčtuješ úhradu fa
zápis 518/321 - neprípustný.
Pri BÚ môžeš do nákladov účtovať iba úroky a poplatky.
Účet 411 - niekto vedie podľa vkladov, ja nie - auditor odsúhlasil, že to nie je potrebné.
Náklady môžeš učtovať na základe prvotných dokladov (bločky, faktúry).
518/321 - napr. fa od právničky - ak ju nemáš vypýtaj si ju , musíš ju mať.
321/221 - takto naúčtuješ úhradu fa
zápis 518/321 - neprípustný.
Pri BÚ môžeš do nákladov účtovať iba úroky a poplatky.
djada
24.03.10,12:59
Zdravím všetkých. Právnička mi tvrdí, že zriaďovacie výdavky môžem zaúčtovať na základe spoloč. zmluvy. Počuli ste už o niečom takom? Podľa mňa haluz, ale rada sa nechám poučiť.
azla
24.03.10,13:24
Presne tak. (ako si myslíš Ty)
Na zaúčtovanie potrebuješ doklad o skutočných nákladoch .
Spoločenská zmluva zvykne uvádzať koľko sa predpokladajú zriaďovacie náklady.
Na zaúčtovanie potrebuješ doklad o skutočných nákladoch .
Spoločenská zmluva zvykne uvádzať koľko sa predpokladajú zriaďovacie náklady.
djada
24.03.10,16:55
No a našli sa aj takí šikovní právnici, ktorí za väčšiu províziu pripravia spoločenskú zmluvu s vyššími zriaďovacím nákladmi - vraj sa to dá do nákladov. Tak si dajte pozor. A ďakujem za odpoveď.
azla
24.03.10,17:09
Pripraviť takú zmluvu môžu, ale je potrebné, aby svoje služby (poskytnuté so založením) aj vyfakturovali.
Ak to vyfakturujú, tak to treba zaplatiť....:D
Potom sa mi stráca nejaká výhoda, alebo tomu nerozumiem:eek:
Ak to vyfakturujú, tak to treba zaplatiť....:D
Potom sa mi stráca nejaká výhoda, alebo tomu nerozumiem:eek:
bety4
29.03.10,07:28
dakujem za odpoved :O)