Bambi23
18.02.10,12:02
Ahojte,
už viac ako 3 roky sa nám prenáša za účte 314 - poskytnuté preddavky, čiastka okolo 500 Eur za zálohy na propan-butan flaše, ktoré už fyzicky vo firme ani nie sú. Počas sťahovania prevádzky tie fľaše niekde "zmizli" ale zálohy na účte ostali :) .. ako ich mám vyradiť aby nám to stále v zostatkoch neprechádzalo ďalej?
už viac ako 3 roky sa nám prenáša za účte 314 - poskytnuté preddavky, čiastka okolo 500 Eur za zálohy na propan-butan flaše, ktoré už fyzicky vo firme ani nie sú. Počas sťahovania prevádzky tie fľaše niekde "zmizli" ale zálohy na účte ostali :) .. ako ich mám vyradiť aby nám to stále v zostatkoch neprechádzalo ďalej?
Zoltán Kovács
18.02.10,11:09
Napr. 548AE/314 ako nedaňový náklad.
alušik
18.02.10,11:09
Ja by som to zúčtovala cez účet 549.
bibionka
17.03.10,15:49
Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať ohľadne poskytnutých preddavkoch...
prerábame byt, ktorý máme v obchodnom majetku....z firemného účtu boli v decembri 2008 poskytnuté preddavky vo výške 0,5 mil. SK jednej stavebnej firme, ktorá nám mala v roku 2009 vystaviť faktúry na tieto zálohy....ale majiteľ konkrétnej firmy "zmizol" a nemôžme sa dopátrať k faktúram...pravdepodobne boli vystavené v roku 2009 a nám zaslané neboli....
zaúčtovali sme to v roku 314/221
Otázka: ako máme postupovať ďalej? máme to nechať prejsť na účte 314 aj do roku 2010 alebo ako si to máme "upratať"?
Ďakujeme za každú jednu radu...
chcela by som sa opýtať ohľadne poskytnutých preddavkoch...
prerábame byt, ktorý máme v obchodnom majetku....z firemného účtu boli v decembri 2008 poskytnuté preddavky vo výške 0,5 mil. SK jednej stavebnej firme, ktorá nám mala v roku 2009 vystaviť faktúry na tieto zálohy....ale majiteľ konkrétnej firmy "zmizol" a nemôžme sa dopátrať k faktúram...pravdepodobne boli vystavené v roku 2009 a nám zaslané neboli....
zaúčtovali sme to v roku 314/221
Otázka: ako máme postupovať ďalej? máme to nechať prejsť na účte 314 aj do roku 2010 alebo ako si to máme "upratať"?
Ďakujeme za každú jednu radu...
Tara1
17.03.10,20:34
Poskytnutú zálohu by som účtovala 052/221....práce boli vykonané?....ak boli, ale nemáte faktúru a zrejme nebudete mať, tak by som účtovala ako nevyfakturované práce vo výške poskytnutej zálohy a následne vyúčtovať zálohu