mišel1
03.07.10,13:25
Ahojky,
vie mi niekto poradiť, ako účtovať odpisy, resp. osobnú spotrebu majiteľa baru? :rolleyes:
vie mi niekto poradiť, ako účtovať odpisy, resp. osobnú spotrebu majiteľa baru? :rolleyes:
rodina1
03.07.10,11:36
Ahojky,
vie mi niekto poradiť, ako účtovať odpisy, resp. osobnú spotrebu majiteľa baru? :rolleyes:
Osobná spotreba sa účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane - to platí pre jednoduché účtovníctvo.
vie mi niekto poradiť, ako účtovať odpisy, resp. osobnú spotrebu majiteľa baru? :rolleyes:
Osobná spotreba sa účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane - to platí pre jednoduché účtovníctvo.
veronikasad
03.07.10,12:01
Ahojky,
vie mi niekto poradiť, ako účtovať odpisy, resp. osobnú spotrebu majiteľa baru? :rolleyes:
odpisy a osobná spotreba majitela sú teda dve úplne rozdielne veci. Zrejme si tými odpismi rozumela niečo iné ako účtovné, resp. daňové odpisy majetku ...
vie mi niekto poradiť, ako účtovať odpisy, resp. osobnú spotrebu majiteľa baru? :rolleyes:
odpisy a osobná spotreba majitela sú teda dve úplne rozdielne veci. Zrejme si tými odpismi rozumela niečo iné ako účtovné, resp. daňové odpisy majetku ...
Zita5
03.07.10,13:30
Ak máte na mysli a nazvali ste to odpisom resp. spotrebou majiteľa baru , tak nás môže napadnúť :
1) výber peňazí pre osobnú spotrebu - účtujete cez pokladňu výdaj -výdavok neovplyvňujúci ZD , alebo môže ísť aj o výber z účtu ako osobná spotreba, vtedy účtujete cez banku na základe bankového výpisu , alebo sa môže jednať o platbu z BU pre osobnú potrebu účtovanie detto cez bankový výpis .....ťažko definovať o čo Vám ide
2) osobná spotreba tovaru resp. materiálu - účtujete vydaj sklad(skladová evidencia ) pre osobnú spotrebu majiteľa a na základe výdajky zo skladu zaúčtovať interným dokladom cez uzávierkové operácie vo výdavkoch OVZD storno zápis znamienkom mínus v časti peňažného denníka tovar alebo materiál .Týmto účtovným zápisom znížite uplatnené výdavky a zvýšite ZD.Otázne teraz je , že či je podnikateľský subjekt platiteľom DPH , potom by z toho vyplývala ďalšia povinnosť ohľadom DPH.
3) ak by ste mali na myli odpisy majetku , tak tieto rieši Zákon o dani z príjmov tak sa jedná o § 22 až 28
Čiže podľa uvedeného treba Vašu otázku konkretizovať .
1) výber peňazí pre osobnú spotrebu - účtujete cez pokladňu výdaj -výdavok neovplyvňujúci ZD , alebo môže ísť aj o výber z účtu ako osobná spotreba, vtedy účtujete cez banku na základe bankového výpisu , alebo sa môže jednať o platbu z BU pre osobnú potrebu účtovanie detto cez bankový výpis .....ťažko definovať o čo Vám ide
2) osobná spotreba tovaru resp. materiálu - účtujete vydaj sklad(skladová evidencia ) pre osobnú spotrebu majiteľa a na základe výdajky zo skladu zaúčtovať interným dokladom cez uzávierkové operácie vo výdavkoch OVZD storno zápis znamienkom mínus v časti peňažného denníka tovar alebo materiál .Týmto účtovným zápisom znížite uplatnené výdavky a zvýšite ZD.Otázne teraz je , že či je podnikateľský subjekt platiteľom DPH , potom by z toho vyplývala ďalšia povinnosť ohľadom DPH.
3) ak by ste mali na myli odpisy majetku , tak tieto rieši Zákon o dani z príjmov tak sa jedná o § 22 až 28
Čiže podľa uvedeného treba Vašu otázku konkretizovať .
mišel1
03.07.10,19:48
Ďakujem za radu, veľmi ste mi pomohli, mala som na mysli osobnú spotrebu majiteľa. Majiteľ je platiteľom DPH.
jaja99
03.07.10,19:58
Asi ide o PÚ podľa zaradenia otázky. Vyhotovíš mesačne faktúru na tovar v cene obvyklej a predáš ako ktorejkoľvek inej osobe. 355/604,343. DPH musíš odviesť na výstupe, ak pri účtovaní nákupu ešte nevieš, kto tovar spotrebuje. AK už pri nákupe vieš, že ide o tovar pre majiteľa, tak neuplatníš DPh na vstupe a zaúčtuješ rovno ako pohľadávku voči majiteľovi: 355/321.
marjankaj
03.07.10,20:21
Asi ide o PÚ podľa zaradenia otázky. Vyhotovíš mesačne faktúru na tovar v cene obvyklej a predáš ako ktorejkoľvek inej osobe. 355/604,343. DPH musíš odviesť na výstupe, ak pri účtovaní nákupu ešte nevieš, kto tovar spotrebuje. AK už pri nákupe vieš, že ide o tovar pre majiteľa, tak neuplatníš DPh na vstupe a zaúčtuješ rovno ako pohľadávku voči majiteľovi: 355/321.
To bude pre s.r.o.
Ak ide o FO tak sa účtuje na 491.
Ale veď prečo by sme si to nedomysleli.:confused: Veď účtovníkovi-živnostníkovi by to malo byť jasné.:rolleyes:
To bude pre s.r.o.
Ak ide o FO tak sa účtuje na 491.
Ale veď prečo by sme si to nedomysleli.:confused: Veď účtovníkovi-živnostníkovi by to malo byť jasné.:rolleyes:
ondrejvla
04.07.10,14:22
To bude pre s.r.o.
Ak ide o FO tak sa účtuje na 491.
Ale veď prečo by sme si to nedomysleli.:confused: Veď účtovníkovi-živnostníkovi by to malo byť jasné.:rolleyes:
Áno súhlasím, účtuje sa na 491 v PÚ, ale ak je uznaná DPH na vstupe na tovare, musí byť interným dokladom a výdajkou tovaru zaúčtovaná aj DPH na výstupe.
V JÚ by som to riešila cez ID, výdajka tovaru v OC + DPH.
Ak ide o FO tak sa účtuje na 491.
Ale veď prečo by sme si to nedomysleli.:confused: Veď účtovníkovi-živnostníkovi by to malo byť jasné.:rolleyes:
Áno súhlasím, účtuje sa na 491 v PÚ, ale ak je uznaná DPH na vstupe na tovare, musí byť interným dokladom a výdajkou tovaru zaúčtovaná aj DPH na výstupe.
V JÚ by som to riešila cez ID, výdajka tovaru v OC + DPH.
marjankaj
04.07.10,14:54
Ďakujem za radu, veľmi ste mi pomohli, mala som na mysli osobnú spotrebu majiteľa. Majiteľ je platiteľom DPH.
Akurát nevieme, kto pomohol.:rolleyes:
Či je majiteľ baru FO alebo PO? Majiteľ baru by ho mohol aj prenajať a to by sa zase účtovalo inak.:confused: Naozaj si dala potrebné informácie.:eek:
Akurát nevieme, kto pomohol.:rolleyes:
Či je majiteľ baru FO alebo PO? Majiteľ baru by ho mohol aj prenajať a to by sa zase účtovalo inak.:confused: Naozaj si dala potrebné informácie.:eek: