zk24
06.09.10,08:55
Ahojte,
Vopred sa ospravedlňujem za triviálnu otázku:
slovenská spoločnosť dodáva stavebné práce vždy celý mesiac. Píše si hodiny a na konci mesiaca sa k poslednému kalendárnemu dňu vystaví FA s celkovým súčtom hodín * hodinová sadzba.
Spoločnosť sa stala (dobrovoľným) platcom DPH odo dňa registrácie - 23.8.2010.
Aj keď uvádzame dátum dodania služby vždy posledný kalendárny deň, asi musím rozpočítať hodiny za dobu kedy nebol platca DPH a kedy bol platca DPH, že?
Vychádzam z tejto časti zákona:
Registračná povinnosť
§ 4
(5) Daňový úrad je povinný zdaniteľnú osobu podľa odsekov 1 až 4 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len platiteľ ); tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.
Ďakujem.
Vopred sa ospravedlňujem za triviálnu otázku:
slovenská spoločnosť dodáva stavebné práce vždy celý mesiac. Píše si hodiny a na konci mesiaca sa k poslednému kalendárnemu dňu vystaví FA s celkovým súčtom hodín * hodinová sadzba.
Spoločnosť sa stala (dobrovoľným) platcom DPH odo dňa registrácie - 23.8.2010.
Aj keď uvádzame dátum dodania služby vždy posledný kalendárny deň, asi musím rozpočítať hodiny za dobu kedy nebol platca DPH a kedy bol platca DPH, že?
Vychádzam z tejto časti zákona:
Registračná povinnosť
§ 4
(5) Daňový úrad je povinný zdaniteľnú osobu podľa odsekov 1 až 4 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len platiteľ ); tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.
Ďakujem.
Zuzanak1
06.09.10,07:35
Tak túto otázku mám aj ja. Fakturujeme služby za internet vždy za celý mesiac, stali sme sa platci DPH 10.08.2010, ako vystavím faktúry, ktorých dátum dodania je 31.08.2010 ?
zk24
06.09.10,07:37
Tak túto otázku mám aj ja. Fakturujeme služby za internet vždy za celý mesiac, stali sme sa platci DPH 10.08.2010, ako vystavím faktúry, ktorých dátum dodania je 31.08.2010 ?
Ja osobne si myslím, že na faktúre budem mať tento mesiac dve položky:
Služby za obdobie 1/8/2010 - 22/8/2010 - bez DPH
Služby za obdobie 23/8/2010 - 31/8/2010 - s DPH
Len si to potrebujem overiť u niekoho skúsenejšieho.
Ja osobne si myslím, že na faktúre budem mať tento mesiac dve položky:
Služby za obdobie 1/8/2010 - 22/8/2010 - bez DPH
Služby za obdobie 23/8/2010 - 31/8/2010 - s DPH
Len si to potrebujem overiť u niekoho skúsenejšieho.
Tweety
06.09.10,07:59
Ja osobne si myslím, že na faktúre budem mať tento mesiac dve položky:
Služby za obdobie 1/8/2010 - 22/8/2010 - bez DPH
Služby za obdobie 23/8/2010 - 31/8/2010 - s DPH
Len si to potrebujem overiť u niekoho skúsenejšieho.
Ja by som urobila faktúry dve, jednu bez IČA, za obdobie bez dph, a druhú za obdobie s dph, predišli by ste tak možnému vysvetľovaniu, prečo firma s IČOM dph faktúruje bez dph. Bolo by to aj prehľadnejšie. ALe je to len môj názor.
Služby za obdobie 1/8/2010 - 22/8/2010 - bez DPH
Služby za obdobie 23/8/2010 - 31/8/2010 - s DPH
Len si to potrebujem overiť u niekoho skúsenejšieho.
Ja by som urobila faktúry dve, jednu bez IČA, za obdobie bez dph, a druhú za obdobie s dph, predišli by ste tak možnému vysvetľovaniu, prečo firma s IČOM dph faktúruje bez dph. Bolo by to aj prehľadnejšie. ALe je to len môj názor.
zk24
06.09.10,08:02
Ja by som urobila faktúry dve, jednu bez IČA, za obdobie bez dph, a druhú za obdobie s dph, predišli by ste tak možnému vysvetľovaniu, prečo firma s IČOM dph faktúruje bez dph. Bolo by to aj prehľadnejšie. ALe je to len môj názor.
Ale si toho názoru že treba faktúrovať zvlášť bez DPH a zvlášť DPH, áno? To som rada.
Na jednu dám teda dátum dodania služby 22.8.2010 (bez DPH) a na druhu už 31.8.2010 (s DPH)?
Ale si toho názoru že treba faktúrovať zvlášť bez DPH a zvlášť DPH, áno? To som rada.
Na jednu dám teda dátum dodania služby 22.8.2010 (bez DPH) a na druhu už 31.8.2010 (s DPH)?
Tweety
06.09.10,08:07
Ale si toho názoru že treba faktúrovať zvlášť bez DPH a zvlášť DPH, áno? To som rada.
Na jednu dám teda dátum dodania služby 22.8.2010 (bez DPH) a na druhu už 31.8.2010 (s DPH)?
No jasné že tak, z môjho príspevku to nie je jasné? prepáč nenapísala som to tam, ale myslela som, že to bude jasné aj takto. Ak by ste za obdobie, kedy ste neboli platiteľmi fakturovali s daňou,(hoci ste neboli jej platcom) museli by ste ju aj odviesť.
Na jednu dám teda dátum dodania služby 22.8.2010 (bez DPH) a na druhu už 31.8.2010 (s DPH)?
No jasné že tak, z môjho príspevku to nie je jasné? prepáč nenapísala som to tam, ale myslela som, že to bude jasné aj takto. Ak by ste za obdobie, kedy ste neboli platiteľmi fakturovali s daňou,(hoci ste neboli jej platcom) museli by ste ju aj odviesť.
zk24
06.09.10,08:12
No jasné že tak, z môjho príspevku to nie je jasné? prepáč nenapísala som to tam, ale myslela som, že to bude jasné aj takto. Ak by ste za obdobie, kedy ste neboli platiteľmi fakturovali s daňou,(hoci ste neboli jej platcom) museli by ste ju aj odviesť.
Jasné to možno aj bolo, ale ja sa radšej pýtam 3x :D
Vďaka moc.
Jasné to možno aj bolo, ale ja sa radšej pýtam 3x :D
Vďaka moc.
ucetni_fantozzi
06.09.10,08:26
fakturuje sa podla toho, kedy vznikla danova povinnost, ak tato vznikla v case, ked uz ste boli platitelmi DPH, tak cele plnenie podlieha DPH a nie je co riesit.
zk24
06.09.10,08:30
fakturuje sa podla toho, kedy vznikla danova povinnost, ak tato vznikla v case, ked uz ste boli platitelmi DPH, tak cele plnenie podlieha DPH a nie je co riesit.
Zamestnanci pracovali na stavbe celý mesiac. Vedú si denník, kde píšu, ktorý deň odpracovali koľko hodín. Faktúru sme vždy vystavovali k poslednému dňu v mesiaci za celý mesiac.
Preto tá otázka, či sú povinní faktúrovať zvlášť obdobie "neplatcu" a obdobie "platcu". Možno sme mali vystaviť FA ku dňu predchádzajúcemu registrácii na DPH a nebol by "problém".
Zamestnanci pracovali na stavbe celý mesiac. Vedú si denník, kde píšu, ktorý deň odpracovali koľko hodín. Faktúru sme vždy vystavovali k poslednému dňu v mesiaci za celý mesiac.
Preto tá otázka, či sú povinní faktúrovať zvlášť obdobie "neplatcu" a obdobie "platcu". Možno sme mali vystaviť FA ku dňu predchádzajúcemu registrácii na DPH a nebol by "problém".
ucetni_fantozzi
06.09.10,08:36
podla mna to zavisi najma od toho, ako mate fakturaciu dohodnutu v zmluve - ak by ste mohlo fakturovat kedykolvek za akykolvek objem prac, potom by som to bral. ale ak je tam mesacna fakturacia, videl by som to na §19 ods. 3 - vznik danovej povinnosti v posledny den mesiaca a tym padom cele plnenie podliehajuce DPH
ucetni_fantozzi
06.09.10,08:44
analogicky, ked sa stanem platitelom 15.8.2010 a pride mi faktura za telefon, kde su poplatky za cely mesiac august s datumom dodania 31.8.2010 - DPH si uplatnujem celu...
Zuzanak1
06.09.10,09:01
analogicky, ked sa stanem platitelom 15.8.2010 a pride mi faktura za telefon, kde su poplatky za cely mesiac august s datumom dodania 31.8.2010 - DPH si uplatnujem celu...
A je to tak správne ?
A je to tak správne ?
zk24
06.09.10,09:53
analogicky, ked sa stanem platitelom 15.8.2010 a pride mi faktura za telefon, kde su poplatky za cely mesiac august s datumom dodania 31.8.2010 - DPH si uplatnujem celu...
Určite je to tak správne? Na faktúre je síce dátum dodania služby 31/8/2010 ale je tam aj napísané, že faktúra je vystavená za obdobie 01/08/2010 -31/08/2010.
Ja osobne by som uplatňovala radšej iba pomernú časť DPH, ale rada sa nechám vyviesť z omylu
Určite je to tak správne? Na faktúre je síce dátum dodania služby 31/8/2010 ale je tam aj napísané, že faktúra je vystavená za obdobie 01/08/2010 -31/08/2010.
Ja osobne by som uplatňovala radšej iba pomernú časť DPH, ale rada sa nechám vyviesť z omylu
Ivenka
06.09.10,10:11
Platcom DPH sa firma stala 17.8.2003. Za dodávky som si odpočítala alik.časť. Za predaný tovar, ktorý sme fakturovali raz mesačne som vystavil 2 faktúry jednu ako platca a jednu ako neplatca. Mali sme aj kontrolu. Nič mi nedodanili ani mi nepriznali vyšší odpočet DPH. Toľko moja skúsenosť.
ucetni_fantozzi
06.09.10,10:51
ja som v takychto pripadoch postupoval, ako pisem. mal som na to aj kontrolu a bola bez zisteni.
vychadzam z toho, ze sluzba je poskytnuta (dodana) az dnom vzniku danovej povinnost. ak som v tom case platitelom a splnam podmienky podla §49, tak odpocet uplatnujem.
analogicky, ak napr. zaplatim zalohu na sluzbu na cely rok predtym, ako sa stanem platitelom a dodavatel mi vystavi k prijatej platbe danovy doklad, neuplatnujem dodatocne DPH - danova povinnost vznikla pred tym ako som mohol odpocitat.
ale toto zacina byt odklon od povodnej temy, mali by sme riesit vystup, nie vstup...
vychadzam z toho, ze sluzba je poskytnuta (dodana) az dnom vzniku danovej povinnost. ak som v tom case platitelom a splnam podmienky podla §49, tak odpocet uplatnujem.
analogicky, ak napr. zaplatim zalohu na sluzbu na cely rok predtym, ako sa stanem platitelom a dodavatel mi vystavi k prijatej platbe danovy doklad, neuplatnujem dodatocne DPH - danova povinnost vznikla pred tym ako som mohol odpocitat.
ale toto zacina byt odklon od povodnej temy, mali by sme riesit vystup, nie vstup...
zuzkadzugi
14.09.10,15:42
Áno, ale §49 ods.2 hovorí: "Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ".
Keby si sa stal platcom dph 13.9.2010 a dostaneš faktúru za nájom 07-09/2010 s dátumom dodania 30.9.2010, odrátal by si si dph keď v čase 1.7.-13.9.2010 si dodával tovary a služby ako neplatiteľ?
Ja som mala cca pred rokom dph kontrolu a vytkli mi presne toto a nechceli mi tú dph uznať, ale nakoniec som sa s nimi vyhádala a nechali mi to tak. Ale aj tak si nie som istá, či to bolo naozaj správne. Možno som mala iba šťastie, že som ich ukecala...
ja som v takychto pripadoch postupoval, ako pisem. mal som na to aj kontrolu a bola bez zisteni.
vychadzam z toho, ze sluzba je poskytnuta (dodana) az dnom vzniku danovej povinnost. ak som v tom case platitelom a splnam podmienky podla §49, tak odpocet uplatnujem.
analogicky, ak napr. zaplatim zalohu na sluzbu na cely rok predtym, ako sa stanem platitelom a dodavatel mi vystavi k prijatej platbe danovy doklad, neuplatnujem dodatocne DPH - danova povinnost vznikla pred tym ako som mohol odpocitat.
ale toto zacina byt odklon od povodnej temy, mali by sme riesit vystup, nie vstup...
Keby si sa stal platcom dph 13.9.2010 a dostaneš faktúru za nájom 07-09/2010 s dátumom dodania 30.9.2010, odrátal by si si dph keď v čase 1.7.-13.9.2010 si dodával tovary a služby ako neplatiteľ?
Ja som mala cca pred rokom dph kontrolu a vytkli mi presne toto a nechceli mi tú dph uznať, ale nakoniec som sa s nimi vyhádala a nechali mi to tak. Ale aj tak si nie som istá, či to bolo naozaj správne. Možno som mala iba šťastie, že som ich ukecala...
ja som v takychto pripadoch postupoval, ako pisem. mal som na to aj kontrolu a bola bez zisteni.
vychadzam z toho, ze sluzba je poskytnuta (dodana) az dnom vzniku danovej povinnost. ak som v tom case platitelom a splnam podmienky podla §49, tak odpocet uplatnujem.
analogicky, ak napr. zaplatim zalohu na sluzbu na cely rok predtym, ako sa stanem platitelom a dodavatel mi vystavi k prijatej platbe danovy doklad, neuplatnujem dodatocne DPH - danova povinnost vznikla pred tym ako som mohol odpocitat.
ale toto zacina byt odklon od povodnej temy, mali by sme riesit vystup, nie vstup...
KEJKA
14.09.10,16:38
myslím, že toto detailne ZDPH nerieši a teda zostáva na účtovníckoch a platiteľoch DPH ako si toto prvé obdobie vysporiadajú.
Máme príklady aj z iných zákonov a noviel a následných výkladov, že DU ponecháva riešenie na daňovníkoch a platiteľov DPH,
takže môj názor je rovnaký ako účetnífantozzi, - zbytočne si život netreba komplikovať.
Oba postupu neodporujú zákonu. Veľa závisí od znenia zmlúv - tie by mali riešiť aj prípad, ked sa dodávateľ stane platiteľom počas platnosti zmluvy, a tak nahradiť "dieru" v zákone.
Máme príklady aj z iných zákonov a noviel a následných výkladov, že DU ponecháva riešenie na daňovníkoch a platiteľov DPH,
takže môj názor je rovnaký ako účetnífantozzi, - zbytočne si život netreba komplikovať.
Oba postupu neodporujú zákonu. Veľa závisí od znenia zmlúv - tie by mali riešiť aj prípad, ked sa dodávateľ stane platiteľom počas platnosti zmluvy, a tak nahradiť "dieru" v zákone.
zk24
21.10.10,18:44
Ahojte,
veľmi ste mi poradili s vystavenymi fakturami, teraz este potrebujem poradit s prijatymi fakturami.
Spolocnost sa stala platcom DPH 23/8/2010.
1/8/2010 sme obdrzali fakturu za sluzby (fakturovane vzdy mesacne, na mesiac vopred) na obdobie: 01/08/2010 - 31/8/2010... Teda datumy na nej zneju:
Datum vystavenia: 1/8/2010
Obdobie za ktore sa FA vystavuje: 01/08/2010 - 31/8/2010
Datum zdanitelneho plnenia: 31/8/2010
Danu fakturu som zauctovala 1/8/2010 bez DPH: 518/321.
Spolocnost sa v priebehu mesiaca rozhodla ze bude dobrovolnym platcom DPH a od 23/8/2010 sa to stalo skutocnostou...
1. Ma spolocnost narok na odpocitanie DPH z uvedenej faktury? V plnej vyske? Alebo pomerne za obdobie kedy uz boli platcom?
2. Ak ma narok na nejake odpocitanie DPH, ako danu DPH preuctujem z nakladov? Takto? : 343/518?
3. Nevadi ze faktura prijata 1/8/2010 bola este vystavena bez nasho IC DPH, kedze sme v tej dobe platcami neboli?
Dakujem velmi pekne...
veľmi ste mi poradili s vystavenymi fakturami, teraz este potrebujem poradit s prijatymi fakturami.
Spolocnost sa stala platcom DPH 23/8/2010.
1/8/2010 sme obdrzali fakturu za sluzby (fakturovane vzdy mesacne, na mesiac vopred) na obdobie: 01/08/2010 - 31/8/2010... Teda datumy na nej zneju:
Datum vystavenia: 1/8/2010
Obdobie za ktore sa FA vystavuje: 01/08/2010 - 31/8/2010
Datum zdanitelneho plnenia: 31/8/2010
Danu fakturu som zauctovala 1/8/2010 bez DPH: 518/321.
Spolocnost sa v priebehu mesiaca rozhodla ze bude dobrovolnym platcom DPH a od 23/8/2010 sa to stalo skutocnostou...
1. Ma spolocnost narok na odpocitanie DPH z uvedenej faktury? V plnej vyske? Alebo pomerne za obdobie kedy uz boli platcom?
2. Ak ma narok na nejake odpocitanie DPH, ako danu DPH preuctujem z nakladov? Takto? : 343/518?
3. Nevadi ze faktura prijata 1/8/2010 bola este vystavena bez nasho IC DPH, kedze sme v tej dobe platcami neboli?
Dakujem velmi pekne...