luluhaha
22.11.05,12:34
Ako prosím robíte storno faktúry v MRP WIN - JU?
Ďakujem
Andrea2304
22.11.05,12:37
Kliknem na funkcie a tam je možnosť storno faktúry alebo CTRL+S.
lenkak
22.11.05,17:22
Tak ako píše Andrea a nezabudni byť na faktúre z ktorej chceš spraviť storno. Automaticky Ti pridelí nasledujúce poradové číslo faktúry.
rems
10.04.06,13:57
Prosím o radu, nebo možná jen ověření správnosti postupu. Vystavená faktura, platba dobírkou, zákazník si to rozmyslel a zboží ani fakturu nepřevzal, vše se vrátilo přepravní službou- to je zdokladováno. Dělám to poprvé - MRP-PÚ. Pochopila jsem, že mám udělat storno, což jsem udělala. Vytvořila se mi v podstatě ta samá faktura s novým číslem s mínusovýma položkama. Další postup je klasický zápočet vystavené faktury se storno fakturou?
lenkak
10.04.06,18:10
pochopila jsem, že mám udělat storno, což jsem udělala - správne
Vytvořila se mi v podstatě ta samá faktura s novým číslem s mínusovýma položkama - jasné
klasický zápočet vystavené faktury se storno fakturou - veď ty všetko vieš.
rems
11.04.06,19:08
Díky moc!!!!!!!
Žanet
24.07.06,10:07
Prosím o radu. Robím storno vydanej faktúry. Na pôvodnej faktúre je dátum vyhotovenia 17.5.2006, daňovej povinnosti 15.5.2006 a dátum dodania 15.5.2006 keď urobím storno s dátumom vyhotovenia 11.7.2006, dátum dodania zostáva 15.5.2006 môžem dať dátum daňovej povinnosti 30.6.2006? Ide mi o to že zákazník požaduje aby storno bolo v tom istom štrvťroku z pohľadu DPH. Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne čo vlastne potrebujem vedieť. Ďakujem
Zoltán Kovács
25.07.06,12:12
Prosím o radu. Robím storno vydanej faktúry. Na pôvodnej faktúre je dátum vyhotovenia 17.5.2006, daňovej povinnosti 15.5.2006 a dátum dodania 15.5.2006 keď urobím storno s dátumom vyhotovenia 11.7.2006, dátum dodania zostáva 15.5.2006 môžem dať dátum daňovej povinnosti 30.6.2006? Ide mi o to že zákazník požaduje aby storno bolo v tom istom štrvťroku z pohľadu DPH. Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne čo vlastne potrebujem vedieť. Ďakujem

Z akého dôvodu stornuješ tú faktúru? Reklamácia zákazníka?
Ja by som vystavil storno dátumom reklamácie, nemám dôvod to posúvať dátumovo.
Paula
25.07.06,12:19
Ide mi o to že zákazník požaduje aby storno bolo v tom istom štrvťroku z pohľadu DPH.

Tuším, že odberateľ prvotnú faktúru nemá v evidencii, neuznal ju, teda si z nej neuplatnil odpočet. Teraz si ju spätne nahodí aj so stornom (alebo iba založí oba kusy niekam) a nemusí robiť dodatočné DP?
Ak by si bol uplatnil z prvotnej faktúry odpočet, nemal by problém v ďalšom zd.období zaúčtovať storno (ako dobropis).
Žanet
25.07.06,12:39
Z akého dôvodu stornuješ tú faktúru? Reklamácia zákazníka?
Ja by som vystavil storno dátumom reklamácie, nemám dôvod to posúvať dátumovo.


Je to trochu zložitejšie nejedná sa o reklamáciu,ale môjmu klientovi nechcú uznať dobiehajúce obchody lebo mu vypovedali mandántnu zmluvu on si podľa nej vyložil že počas 3mesačnej doby má nárok na svoje dobiehajúce obchody, ale druhá strana mu ich nechce uznať a tak on im ešte každý mesiac počas-2.Q posielal faktúry. Vysvitlo, že ich oni podľa všetkého neevidujú a ani mu ich nikdy nevyplatia. Nechce sa s nimi súdiť a vymáhať to preto sa rozhodol, že všetky faktúry vystornuje. Je platcom DPH a chcel to mať uzavreté v tom istom kvartáli. Urobila som to tak,že som každú jednu vystornovala a dátum dodania som uviedla 30.6.2006-odporučila som mu aby k tomu dátumu spísali nejaký doklad prečo mu tie obchody neuznávajú. Dúfam, že to bude takto dobre. Ahojte
Paula
25.07.06,12:43
Takže nie odberateľ, ale tvoj klient - dodávateľ to chce mať v jednom kvartáli?

(Niekto nám aktuálne upratuje tému, budeme to mať asi dosť rozhádzané s príspevkami).
eop
20.10.06,11:56
Ahojte, neviem si poradiť s programom MRP Win, pracujem v ňom len chvílu a stále sa v ňom neviem akosi vyznať:eek: . Teraz konkrétne so stornom faktúry. Problém: Vystavili sme fa č.1:
311/602 1000,-
311/343 190,-
Túto fa sme museli stornovať, tak som klikla na ňu, dala Ctrl-S a vytvorila sa mi fa č.2:
311/602 -1000,-
311/343 - 190,-
Ale teraz na fa č.1 - zostáva k úhrade 0,- Sk a na fa č.2 mám stále k úhrade -1190,- Sk. Ako mám spraviť, aby tá fa č.2 bola ako uhradená? Je to tak dobre?:cool: Ďakujem
lenkak
20.10.06,12:09
Ja keď spravím storno fa - CTR+S, tak mi ešte nespravilo, že by mi uhradil sám program tú pôvodnú fa. Čo si ešte spravil/a?
Poprípade klikni na Zoznam úhrad a zmaž - CTRL+DEl riadok s úhradou.
eop
20.10.06,12:15
Ja keď spravím storno fa - CTR+S, tak mi ešte nespravilo, že by mi uhradil sám program tú pôvodnú fa. Čo si ešte spravil/a?
Poprípade klikni na Zoznam úhrad a zmaž - CTRL+DEl riadok s úhradou.

Hm, v zaučtovaní nemám žiadnu úhradu. Skúsim to vymazať a spraviť ešte raz, možno to nejak zblblo. Ozvem sa. Dík
adinka55
20.10.06,12:16
Ta fa c.1 je uhradena?
Mas dve moznosti:
1. ak je fa c.1 uhradena a ty si urobila storno, tak predpokladam ze by si peniaze mala asi niekomu vratit a potom jednoducho to len zauctujes ako klasicku uhradu s minusom.
2. ak fa c.1 nie je uhradena urob si taky vnutorny zapocet, ja na to pouzivam ucet 385 a urobim uhradu fa c.1 1190 Sk 385/311 a -1190 Sk 385/311. Tym Ti to vypadne z 311 aj z 385. Len si treba davat pozor aby ta 385 bola stale nulova.
Tym zabezpecis, ze pri rocnom prevode ze ti tieto faktury vypadnu a nebudu sa prenasat do dalsieho roka.
lenkak
20.10.06,12:21
Pozri sa ešte do faktúry, tam kde zadávaš položky - text, tak klikni na záložku zoznamu úhrad. Tam vymaž úhradu.
eop
20.10.06,12:23
Hm, v zaučtovaní nemám žiadnu úhradu. Skúsim to vymazať a spraviť ešte raz, možno to nejak zblblo. Ozvem sa. Dík

Jéééé... Tak som vymazala aj jednu aj druhú faktúru aj z denníka, nahodila som to ešte raz a už je to dobre. Obidve sú neuhradené. Ale neviem, čo sa hento stalo. Preto mi to pripadalo divné. A v tomto programe by ma to už neprekvapilo :rolleyes: . Ale nie, ja si musím naň zvyknúť. A vlastne teraz tie faktúry uhradím interným dokladom.
lenkak
20.10.06,12:28
ja zápočet robím cez 395. Interným zápisom.
adinka55
20.10.06,12:45
Prepacte preklep, jasne ze cez 395 nie 385 ako som napisala povodne.
eop
20.10.06,12:48
Prepacte preklep, jasne ze cez 395 nie 385 ako som napisala povodne.

:D Móóóóc Vám ďakujem :D
mamicqa
23.01.07,12:16
Prosím niekoho o radu,
dnes som zistila, že 4.9.2006 som zaúčtovala zálohovu faktúru od poľského dodavateľa. Čo s tým môžem urobiť? Asi vystaviť storno, ale čo si mám založiť ako doklad, keďže mi to vytvorí novú faktúru s novým číslom? Treba podať aj dodatočné priznanie na DPH?
mamicqa
23.01.07,12:43
Nechcem zbytočne otvárať novú tému, ale všimne si ma tu niekto, keď túto tému preberali už pred dvoma mesiacmi? :(
rems
23.01.07,13:46
Opravné přiznání určitě podejte, s tím stornem si nejsem úplně jistá, záleží na možnostech programu. Asi bych vytvořila nějaký interní zápis a pomocí něj bych to v účetním denníku mínusem odúčtovala. Možná se ještě někdo přidá. Já dělám v MRP a ten program mi možnost zaúčtování zálohové faktury nedává.
danse
10.04.08,11:02
Ahojte,
ja sa chcem opytat na storno fa v MRP - JU. Tiez sa jedna o zasielkovu sluzbu, balik si zakaznik neprebral a posta nam ho vratila spat. Vyhotovila som storno fakturu a obidve aj riadnu FA ( je zo 17.3.2008) aj storno FA(10.4.2008) musim uhradit. Mam to dat len ako uhradu do zoznamu uhrad, alebo ako? Som platcom DPH.
Marína
10.04.08,12:20
Urobíš vzájomný zápočet cez ID. Pozri http://www.porada.sk/t34525-vzajomny-zapocet.html