Betina2
29.11.10,15:54
Ktoré výstupy zakladáte k Účtovnej závierke? Rada by som získala nejaký ucelený prehlad toho, čo všetko je dobré založiť k UZ a DP, resp, či niekto archivujete výstupy na médiu a v akej forme (excel, PDF...). Proste založiť a odložiť a už sa k tomu nemusieť vracať :) Ja zakladám v tlačenej forme do samostatného šanónu resp. na médiu najmä tieto, ale zdá sa mi toho nejako veľa, je to kvantum papiera a toneru:
- Účtovná závierka na predpísaných tlačivách + Poznámky (ako prílohy k DP)
- Účtovná osnova danej UJ
- Zoznam číselných radov, ak nie je súčasťou Int.smerníc
- Interné smernice
- Hlavná kniha analytickej evidencie
- Obratová predvaha
- Obraty účtov
- Súvaha
- Výsledovka
- Účtovný denník
- Kniha záväzkov
- Kniha pohľadávok
- Kniha sociálneho fondu
- Pokladničná kniha
- Kniha bankových výpisov resp. kniha bankových dokladov
- Karty dlhodobého majetku vrátane účtovných aj daňových odpisov, (inv. súpisy mám pri inventarizácii účtov)
- Operatívna evidencia drobného majetku (majetku nesplň.podm.ocenenia)
- Saldokonto
- ak nemám priamo pri Inventarizačných zápisniciach pripnuté, tak potom aj Pohyb na účtoch podľa analytiky (s uvedením protiúčtu, ZS a priebežného stavu KS.
- Inventarizačné zápisy k jednotlivým účtom (s prílohami)
- Príkaz na vykonanie inv.+ vymenovanie inv.komisie+ Harmonogram inventarizácie
Ročné výstupy ako mzdové listy, evidenčné listy DZ, prehľad miezd, a pod. to všetko zakladám na vrch šanónu so mzdami.
Zoznam DF, OZ, VF, OP a ID podľa prefixu zakladám v euroobale na vrch každej agendy, takisto zoznam PPD a zoznam VPD spolu s Pokladničnou knihou.
Predkontáciu mám uvedenú na každom účtovnom doklade, takže zvlášť ju vtedy už netlačím.
Ak Vás ešte niečo napadá, tak prosím doplňte. :)
- Účtovná závierka na predpísaných tlačivách + Poznámky (ako prílohy k DP)
- Účtovná osnova danej UJ
- Zoznam číselných radov, ak nie je súčasťou Int.smerníc
- Interné smernice
- Hlavná kniha analytickej evidencie
- Obratová predvaha
- Obraty účtov
- Súvaha
- Výsledovka
- Účtovný denník
- Kniha záväzkov
- Kniha pohľadávok
- Kniha sociálneho fondu
- Pokladničná kniha
- Kniha bankových výpisov resp. kniha bankových dokladov
- Karty dlhodobého majetku vrátane účtovných aj daňových odpisov, (inv. súpisy mám pri inventarizácii účtov)
- Operatívna evidencia drobného majetku (majetku nesplň.podm.ocenenia)
- Saldokonto
- ak nemám priamo pri Inventarizačných zápisniciach pripnuté, tak potom aj Pohyb na účtoch podľa analytiky (s uvedením protiúčtu, ZS a priebežného stavu KS.
- Inventarizačné zápisy k jednotlivým účtom (s prílohami)
- Príkaz na vykonanie inv.+ vymenovanie inv.komisie+ Harmonogram inventarizácie
Ročné výstupy ako mzdové listy, evidenčné listy DZ, prehľad miezd, a pod. to všetko zakladám na vrch šanónu so mzdami.
Zoznam DF, OZ, VF, OP a ID podľa prefixu zakladám v euroobale na vrch každej agendy, takisto zoznam PPD a zoznam VPD spolu s Pokladničnou knihou.
Predkontáciu mám uvedenú na každom účtovnom doklade, takže zvlášť ju vtedy už netlačím.
Ak Vás ešte niečo napadá, tak prosím doplňte. :)
Pepe73Lopez
29.11.10,16:21
WAV! :eek: (nemám ani mizivé percento z toho zoznamu :( )
...ale celkom ma zaujalo slovo "na predpísaných tlačivách" to je pre JU len (predpísané tlačivo):
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Výkaz o majetku a záväzkoch
nie?
...ale celkom ma zaujalo slovo "na predpísaných tlačivách" to je pre JU len (predpísané tlačivo):
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Výkaz o majetku a záväzkoch
nie?
Rozalka
29.11.10,16:43
Ktoré výstupy zakladáte k Účtovnej závierke? Rada by som získala nejaký ucelený prehlad toho, čo všetko je dobré založiť k UZ a DP, resp, či niekto archivujete výstupy na médiu a v akej forme (excel, PDF...). Proste založiť a odložiť a už sa k tomu nemusieť vracať :) Ja zakladám v tlačenej forme do samostatného šanónu resp. na médiu najmä tieto, ale zdá sa mi toho nejako veľa, je to kvantum papiera a toneru:
- Účtovná závierka na predpísaných tlačivách + Poznámky (ako prílohy k DP)
- Účtovná osnova danej UJ
- Zoznam číselných radov, ak nie je súčasťou Int.smerníc
- Interné smernice
- Hlavná kniha analytickej evidencie
- Obratová predvaha
- Obraty účtov
- Súvaha
- Výsledovka
- Účtovný denník
- Kniha záväzkov
- Kniha pohľadávok
- Kniha sociálneho fondu
- Pokladničná kniha - samostatne za každú menu
- Kniha bankových výpisov resp. kniha bankových dokladov
- Karty dlhodobého majetku vrátane účtovných aj daňových odpisov, (inv. súpisy mám pri inventarizácii účtov)
- Operatívna evidencia drobného majetku (majetku nesplň.podm.ocenenia)
- Saldokonto
- ak nemám priamo pri Inventarizačných zápisniciach pripnuté, tak potom aj Pohyb na účtoch podľa analytiky (s uvedením protiúčtu, ZS a priebežného stavu KS.
- Inventarizačné zápisy k jednotlivým účtom (s prílohami)
- Príkaz na vykonanie inv.+ vymenovanie inv.komisie+ Harmonogram inventarizácie
Ročné výstupy ako mzdové listy, evidenčné listy DZ, prehľad miezd, a pod. to všetko zakladám na vrch šanónu so mzdami.
Zoznam DF, OZ, VF, OP a ID podľa prefixu zakladám v euroobale na vrch každej agendy, takisto zoznam PPD a zoznam VPD spolu s Pokladničnou knihou.
Predkontáciu mám uvedenú na každom účtovnom doklade, takže zvlášť ju vtedy už netlačím.
Ak Vás ešte niečo napadá, tak prosím doplňte. :)
Dávam hrubo vytlačené
+ súčasťou smerníc: Odpisový plán a Registratúrny plán
- Účtovná závierka na predpísaných tlačivách + Poznámky (ako prílohy k DP)
- Účtovná osnova danej UJ
- Zoznam číselných radov, ak nie je súčasťou Int.smerníc
- Interné smernice
- Hlavná kniha analytickej evidencie
- Obratová predvaha
- Obraty účtov
- Súvaha
- Výsledovka
- Účtovný denník
- Kniha záväzkov
- Kniha pohľadávok
- Kniha sociálneho fondu
- Pokladničná kniha - samostatne za každú menu
- Kniha bankových výpisov resp. kniha bankových dokladov
- Karty dlhodobého majetku vrátane účtovných aj daňových odpisov, (inv. súpisy mám pri inventarizácii účtov)
- Operatívna evidencia drobného majetku (majetku nesplň.podm.ocenenia)
- Saldokonto
- ak nemám priamo pri Inventarizačných zápisniciach pripnuté, tak potom aj Pohyb na účtoch podľa analytiky (s uvedením protiúčtu, ZS a priebežného stavu KS.
- Inventarizačné zápisy k jednotlivým účtom (s prílohami)
- Príkaz na vykonanie inv.+ vymenovanie inv.komisie+ Harmonogram inventarizácie
Ročné výstupy ako mzdové listy, evidenčné listy DZ, prehľad miezd, a pod. to všetko zakladám na vrch šanónu so mzdami.
Zoznam DF, OZ, VF, OP a ID podľa prefixu zakladám v euroobale na vrch každej agendy, takisto zoznam PPD a zoznam VPD spolu s Pokladničnou knihou.
Predkontáciu mám uvedenú na každom účtovnom doklade, takže zvlášť ju vtedy už netlačím.
Ak Vás ešte niečo napadá, tak prosím doplňte. :)
Dávam hrubo vytlačené
+ súčasťou smerníc: Odpisový plán a Registratúrny plán
Zoltán Kovács
29.11.10,16:53
Mne z tej ankety chýba tretia možnosť, a to aj na mediu, aj na papierovo.
Niečo vytlačené, niečo na medii dávam klientom.
Niečo vytlačené, niečo na medii dávam klientom.
Stefan2005
29.11.10,17:32
docela ma zaujala Kniha SF v podvojnom účtovníctve. Vediete ju v akom rozsahu? Mal som za to, že sa vedie iba v JU. (v opatreni MF pre prechod z PU na JU sa píše, že "do pomocný kníh, a to .... knihy sociálneho fondu uvedie konečný zostatok účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu). Nepíše sa prevedie stav z knihy SF do knihy SF... U mňa "tvorí" knihu SF karta účtu 472-SF, so svojim PS, obratmi a KS....
Rozalka
29.11.10,17:52
Je to tak, Kniha SF = účet 472, no rozumie tomu každý (česť výnimkám) klient? ak mu to dám vo forme Pokladničnej knihy, skôr pochopí.
Betina2
29.11.10,19:38
Mne z tej ankety chýba tretia možnosť, a to aj na mediu, aj na papierovo.
Niečo vytlačené, niečo na medii dávam klientom.
No veď sa trošku rozpíš, please :)
V ankete môžeš aj obidve možnosti naraz uviesť :)
Inak ďakujem všetkým za odozvu, blíži sa koniec roka, tak možno rekapitulácia pomôže, aby sa na niečo nezabudlo.
Niečo vytlačené, niečo na medii dávam klientom.
No veď sa trošku rozpíš, please :)
V ankete môžeš aj obidve možnosti naraz uviesť :)
Inak ďakujem všetkým za odozvu, blíži sa koniec roka, tak možno rekapitulácia pomôže, aby sa na niečo nezabudlo.
Zoltán Kovács
29.11.10,19:42
V podstate všetko odovzdavam na mediu, ale občas DP, Súvahu a VZaS aj tlačené. Treba šetriť lesy, na papier to dávam len v prípade daňovej kontroly.
Betina2
29.11.10,19:43
WAV! :eek: (nemám ani mizivé percento z toho zoznamu :( )
...ale celkom ma zaujalo slovo "na predpísaných tlačivách" to je pre JU len (predpísané tlačivo):
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Výkaz o majetku a záväzkoch
nie?
Áno. No ja som mala na mysli najmä v PU, preto máš toho menej :) Avšak aplikovať sa dá mnohé aj v JU.
...ale celkom ma zaujalo slovo "na predpísaných tlačivách" to je pre JU len (predpísané tlačivo):
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Výkaz o majetku a záväzkoch
nie?
Áno. No ja som mala na mysli najmä v PU, preto máš toho menej :) Avšak aplikovať sa dá mnohé aj v JU.
Betina2
29.11.10,19:49
V podstate všetko odovzdavam na mediu, ale občas DP, Súvahu a VZaS aj tlačené. Treba šetriť lesy, na papier to dávam len v prípade daňovej kontroly.
No veď aj ja už uvažujem o tom, lebo takto každý rok každej sro plný šanón papiera tlačím a v podstate, kedykolvek to viem vytlačiť v rôznom formáte - pdf, xls alebo priamo zo softu.
No veď aj ja už uvažujem o tom, lebo takto každý rok každej sro plný šanón papiera tlačím a v podstate, kedykolvek to viem vytlačiť v rôznom formáte - pdf, xls alebo priamo zo softu.
tuta
29.11.10,20:04
tiež to mám v pláne tento rok aplikovať do praxe, hlavne z dôvodu šetrenia papiera a toneru, ale ušetrím aj úložný priestor :):)
ondrejvla
29.11.10,20:10
Je to tak, Kniha SF = účet 472, no rozumie tomu každý (česť výnimkám) klient? ak mu to dám vo forme Pokladničnej knihy, skôr pochopí.
Súhlasím s Rozálkou, podľa evidencie účtu 472 mi musí súhlasiť aj kniha SF, zapisujem do nej ZS, príjmy, výdaje a KS je zostatok účtu 472.
Súhlasím s Rozálkou, podľa evidencie účtu 472 mi musí súhlasiť aj kniha SF, zapisujem do nej ZS, príjmy, výdaje a KS je zostatok účtu 472.