rudy
21.12.05,18:10
Dobrý deň.
Chcel by som sa spýtať ako mám zaučtovať poštovné, ktoré mi bolo účtované od českého dodávateľa na faktúre spolu s tovarom. A či mám na toto uplatniť dph alebo nie? Ďakujem veľmi pekne.
Prajem pekné sviatky.
Chcel by som sa spýtať ako mám zaučtovať poštovné, ktoré mi bolo účtované od českého dodávateľa na faktúre spolu s tovarom. A či mám na toto uplatniť dph alebo nie? Ďakujem veľmi pekne.
Prajem pekné sviatky.
liba2
22.12.05,06:57
Dobrý deň.
Chcel by som sa spýtať ako mám zaučtovať poštovné, ktoré mi bolo účtované od českého dodávateľa na faktúre spolu s tovarom. A či mám na toto uplatniť dph alebo nie? Ďakujem veľmi pekne.
Prajem pekné sviatky.Ja by som poštovné zaúčtovala ako vedľajšie obstarávacie náklady k tovaru (podľa toho ako to máš v smernici SU 501/AU, alebo 112/AU). DPH by som vyrátala len z ceny tovaru.
Chcel by som sa spýtať ako mám zaučtovať poštovné, ktoré mi bolo účtované od českého dodávateľa na faktúre spolu s tovarom. A či mám na toto uplatniť dph alebo nie? Ďakujem veľmi pekne.
Prajem pekné sviatky.Ja by som poštovné zaúčtovala ako vedľajšie obstarávacie náklady k tovaru (podľa toho ako to máš v smernici SU 501/AU, alebo 112/AU). DPH by som vyrátala len z ceny tovaru.
rudy
22.12.05,11:14
Ďakujem za odpoveď ale ja účtujem v sústave jednoduchého účtovníctva.
S pozdravom RUDY
S pozdravom RUDY
rudy
22.12.05,11:21
Pod akým § mám zaúčtovať služby v JU za sprostredkovaníe predaja šij. strojov dodané na Slovensko českým dodavateľom platiteľom DPH.
Faktúru za sprostredkovanie som mu vystavil v SK bez DPH.
Prosím súrne potrebujem. Veľmi srdečná vďaka. Prajem príjemný deň.
RUDY
Faktúru za sprostredkovanie som mu vystavil v SK bez DPH.
Prosím súrne potrebujem. Veľmi srdečná vďaka. Prajem príjemný deň.
RUDY
rudy
31.12.05,08:14
Ďakujem, ale ja účtujem v sústave JU a takto by to podľa mňa nebolo správné. Pri určovaní základu dph pri nadobudnutí tovaru z EU §23 odkazuje na §22 odst. 1-4. Pokiaľ tomu dobre rozumiem, tak by som mal samozdaniť celú sumu a následne uplatniť odpočet podľa §49. a samozrejme aj takto zaevidovať v evidencii DPH.
Potom v peňažnom denníku zaúčtovať zvlášť tovar a zvlášť poštovné ako iné odpočítatelné náklady?
Pokiaľ však poštovné z EU nie je oslobodené od dph podľa §28.
Alebo či by sa tovar nemal zdaniť ako tovar a poštovné zvlášť ako služby.
Podotýkam, že tento tovar mi český partner posiela na poštu v Břeclavi kde mám zriadený PO BOX.
Je mi to trocha nejasné a potrebujem sa utvrdiť ktorý postup je správný.
Prosím kto má s takýmto prípadom skúsenosti prosím poraďte.
Veľmi pekne ´dakujem a prajem búrlivého Silvestra a krásný Nový rok so zrozumiteľnejšími zákonmi.
Zdraví RUDY
Potom v peňažnom denníku zaúčtovať zvlášť tovar a zvlášť poštovné ako iné odpočítatelné náklady?
Pokiaľ však poštovné z EU nie je oslobodené od dph podľa §28.
Alebo či by sa tovar nemal zdaniť ako tovar a poštovné zvlášť ako služby.
Podotýkam, že tento tovar mi český partner posiela na poštu v Břeclavi kde mám zriadený PO BOX.
Je mi to trocha nejasné a potrebujem sa utvrdiť ktorý postup je správný.
Prosím kto má s takýmto prípadom skúsenosti prosím poraďte.
Veľmi pekne ´dakujem a prajem búrlivého Silvestra a krásný Nový rok so zrozumiteľnejšími zákonmi.
Zdraví RUDY