Mirkaska
04.01.06,11:48
Asi by mi to malo byť jasné, ale nie je, žiaľ.:confused: :)
Účtovníctvo firme spracováva externá účtovnícka spoločnosť. Za spracovanie účtovníctva vyfakturovala odmenu v decembri s dátumom zdaniteľného plnenia - december. Za december vyfakturuje v januári s dátumom zdaniteľného plnenia v januári. Je to náklad roku 2005 alebo roku 2006? Alebo mám robiť aj na toto rezervu? Ale v zákone o DzP sa rezerva tvorí iba na spracovanie účtovnej závierky a audit. To isté sa týka spracovania miezd za december (v januári) a ročného zúčtovania miezd, na ktoré sa nerobí ani rezerva.
Ďakujem.:)
Účtovníctvo firme spracováva externá účtovnícka spoločnosť. Za spracovanie účtovníctva vyfakturovala odmenu v decembri s dátumom zdaniteľného plnenia - december. Za december vyfakturuje v januári s dátumom zdaniteľného plnenia v januári. Je to náklad roku 2005 alebo roku 2006? Alebo mám robiť aj na toto rezervu? Ale v zákone o DzP sa rezerva tvorí iba na spracovanie účtovnej závierky a audit. To isté sa týka spracovania miezd za december (v januári) a ročného zúčtovania miezd, na ktoré sa nerobí ani rezerva.
Ďakujem.:)
GABAZ
04.01.06,10:51
Ja by som to riešila cez účet 326 nevyfakturované dodávky - ak do termínu zostavenia účtovnej závierky budeš vedieť sumu. A rezervy môžeš tvoriť aj na ńevyfakturované práce a služby - ak nevieš presnú sumu.
ormika
04.01.06,11:04
Je to náklad roku 2005, faktúru zaúčtuješ do roku 2006 cez výdavky budúcich období takto:
1. Rok 2005: fotokopiu faktúry zaúčtuješ cez interný doklad 518/383
2. Rok 2006: originál faktúry zaúčtuješ ako normálnu došlú faktúru a to 383/321
A prečo by ste to riešili cez nevyfaktúrované dodávky keď v otázke je jasne napísané, že firma si už vyfakturovala?
1. Rok 2005: fotokopiu faktúry zaúčtuješ cez interný doklad 518/383
2. Rok 2006: originál faktúry zaúčtuješ ako normálnu došlú faktúru a to 383/321
A prečo by ste to riešili cez nevyfaktúrované dodávky keď v otázke je jasne napísané, že firma si už vyfakturovala?
Tweety
04.01.06,11:04
Ja by som to riešila cez účet 326 nevyfakturované dodávky - ak do termínu zostavenia účtovnej závierky budeš vedieť sumu. A rezervy môžeš tvoriť aj na ńevyfakturované práce a služby - ak nevieš presnú sumu.
Správne, ak nevieš sumu na nevyfakurovanú službu, tak zaúčtuješ na 323.;)
Správne, ak nevieš sumu na nevyfakurovanú službu, tak zaúčtuješ na 323.;)
Mirkaska
04.01.06,11:07
Ďakujem krásne všetkým, pomýlil ma ten dátum dodania služby v januári...
Janca
05.01.06,06:05
Nadviažem na otázku:
Keď vo faktúre uvediem text: "za účtovnícke práce v mesiaci január 2006"
a pritom všetci dobre vieme, že sa jedná o práce aj na uzávierke roka
2005 aj časť prác aktuálneho mesiaca - 1/2006 a dátum dodania služby bude 31.1.2006 treba účtovať do r. 2005 rezervu (dotaz je aj na JU aj na PU) ?
Keď vo faktúre uvediem text: "za účtovnícke práce v mesiaci január 2006"
a pritom všetci dobre vieme, že sa jedná o práce aj na uzávierke roka
2005 aj časť prác aktuálneho mesiaca - 1/2006 a dátum dodania služby bude 31.1.2006 treba účtovať do r. 2005 rezervu (dotaz je aj na JU aj na PU) ?
Johanka
08.01.06,17:41
V JÚ sa o takýchto rezervách neúčtuje. Do nákladov to pôjde pri úhrade vystavenej faktúry . Inak súhlasím s účtovaním cez 326, resp. 323.
liba2
09.01.06,04:20
Pripájam trošku iný pohľad na túto vec:
Ak je dohodnutá cena za vedenie účtovníctva paušálne mesačne vrátane spracovanie účtovnej závierky, resp. vrátane spracovania ročnej mzdovej uzávierky, potom netreba vytvárať rezervu (v každom roku je 12x dohodnutá suma v nákladoch) aj keď sa v 1. štvrťroku robia práce za r.2005.
Ak je dohodnutá cena za vedenie účtovníctva paušálne mesačne vrátane spracovanie účtovnej závierky, resp. vrátane spracovania ročnej mzdovej uzávierky, potom netreba vytvárať rezervu (v každom roku je 12x dohodnutá suma v nákladoch) aj keď sa v 1. štvrťroku robia práce za r.2005.
Janca
10.01.06,06:54
liba2 presne to som mala na mysli, ďakujem.
Vladimír Ozimý
10.01.06,07:19
no a ked nie je dohodnuta cena...tak podla mna to je nakladom toho roku kedy sa prace v skutocnosti uskutocnili.
liba2
10.01.06,07:28
no a ked nie je dohodnuta cena...tak podla mna to je nakladom toho roku kedy sa prace v skutocnosti uskutocnili.Presne tak. Je to rozobraté v predchádzajúcich príspevkoch.
erika527
31.01.06,08:22
je niedkde v zákone o daniach z príjmov že niektoré služby /napr. advokát/ za predchádzajúci rok máme zaplatiť do 31.01.2006 aby sme do mohli dať do daň nákladov min. roka?
Johanka
31.01.06,19:01
Bolo, už nie je.