tomka3
12.08.11,18:41
Pekný deň,
potrebovala by som poradiť. Zamestnanec používa svoje vozidlo na firemné účely, na ktoré si robí cesťák. Má povolené čerpať PHM cez platobnú kartu zamestnávateľa. Ide mi teraz o správne vypísaný cestovný príkaz a daňovo uznané výdavky. Vediem jednoduché účtovníctvo a tankovanie sa mi prejaví vo výpise, ktorý naúčtujem ako nedaňový výdavok. Zamestnanec k cestovnému príkazu, kde rozpíše jazdy, pripojí i bloček z tankovania - kvôli cene .... Pred tým ako dôjde k vyúčtovaniu cestovného príkazu 2x mesačne, tak urobím tzv. PPD ako príjem do pokladne (súčet všetkých tankovaní cez PHM, účtujem ako príjem neovpl. základ dane) a následne urobím zúčtovanie cestovného príkazu, kde mi pripája zamestnanec všetky bločky z tankovania. Preplácam mu náhrady a všetko na čo má nárok. A celú výšku účtujem ako daňový výdavok.Je to správne??????
potrebovala by som poradiť. Zamestnanec používa svoje vozidlo na firemné účely, na ktoré si robí cesťák. Má povolené čerpať PHM cez platobnú kartu zamestnávateľa. Ide mi teraz o správne vypísaný cestovný príkaz a daňovo uznané výdavky. Vediem jednoduché účtovníctvo a tankovanie sa mi prejaví vo výpise, ktorý naúčtujem ako nedaňový výdavok. Zamestnanec k cestovnému príkazu, kde rozpíše jazdy, pripojí i bloček z tankovania - kvôli cene .... Pred tým ako dôjde k vyúčtovaniu cestovného príkazu 2x mesačne, tak urobím tzv. PPD ako príjem do pokladne (súčet všetkých tankovaní cez PHM, účtujem ako príjem neovpl. základ dane) a následne urobím zúčtovanie cestovného príkazu, kde mi pripája zamestnanec všetky bločky z tankovania. Preplácam mu náhrady a všetko na čo má nárok. A celú výšku účtujem ako daňový výdavok.Je to správne??????