Ivetauct
09.09.11,10:21
Prosím o radu.
Som neplatiteľ DPH. Nedávno som sa zaregistrovala ako zdaniteľná osoba podľa § 7a, pretože chcem príjmať reklamné služby od platiteľa dane v ČR.
Chcem sa uistiť, ako budem pokračovať:
- Na Slovensku budem vystavovať slovenským odberateľom faktúry s DIČ bez SK pred číslom
- Z Čiech príjmam služby, český dodávateľ mi bude vystavovať faktúry bez DPH. Ja ich zahrniem do štvrťročného výkazu , dodaním a daň zaplatím. Český dodávateľ vo faktúrach uvedie moje DIČ s SK pred číslom
- Z Poľska nakupujem tovar od neplatiteľa DPH. Poľský dodávateľ uvedie vo faktúrach moje DIČ bez SK? Tento tovar v štvrťročných výkazoch nebude.
- Ak nakúpim tovar v EU od platiteľa DPH, tento tovar bude tiež zahrnutý v štvrťročnom výkaze a ja budem platiť daň.
Za rady vopred ďakujem
Som neplatiteľ DPH. Nedávno som sa zaregistrovala ako zdaniteľná osoba podľa § 7a, pretože chcem príjmať reklamné služby od platiteľa dane v ČR.
Chcem sa uistiť, ako budem pokračovať:
- Na Slovensku budem vystavovať slovenským odberateľom faktúry s DIČ bez SK pred číslom
- Z Čiech príjmam služby, český dodávateľ mi bude vystavovať faktúry bez DPH. Ja ich zahrniem do štvrťročného výkazu , dodaním a daň zaplatím. Český dodávateľ vo faktúrach uvedie moje DIČ s SK pred číslom
- Z Poľska nakupujem tovar od neplatiteľa DPH. Poľský dodávateľ uvedie vo faktúrach moje DIČ bez SK? Tento tovar v štvrťročných výkazoch nebude.
- Ak nakúpim tovar v EU od platiteľa DPH, tento tovar bude tiež zahrnutý v štvrťročnom výkaze a ja budem platiť daň.
Za rady vopred ďakujem
Vladimír Ozimý
09.09.11,10:20
Prosím o radu.
Som neplatiteľ DPH. Nedávno som sa zaregistrovala ako zdaniteľná osoba podľa § 7a, pretože chcem príjmať reklamné služby od platiteľa dane v ČR.
Chcem sa uistiť, ako budem pokračovať:
- Na Slovensku budem vystavovať slovenským odberateľom faktúry s DIČ bez SK pred číslom
- Z Čiech príjmam služby, český dodávateľ mi bude vystavovať faktúry bez DPH. Ja ich zahrniem do štvrťročného výkazu , dodaním a daň zaplatím. Český dodávateľ vo faktúrach uvedie moje DIČ s SK pred číslom
- Z Poľska nakupujem tovar od neplatiteľa DPH. Poľský dodávateľ uvedie vo faktúrach moje DIČ bez SK? Tento tovar v štvrťročných výkazoch nebude.
- Ak nakúpim tovar v EU od platiteľa DPH, tento tovar bude tiež zahrnutý v štvrťročnom výkaze a ja budem platiť daň.
Za rady vopred ďakujem
pozor vy ako neplatiteľ nepodávate daňové priznanie štvrťročne ale vždy za každý kalendárny mesiac do 25 dňa nasledujúceho mesiaca a to vtedy ak Vám vznikne povinnosť odviesť daň. Vyplýva to z § 78 ods. 3 zákona o DPH. Vo vašom prípade sú to dve situácie:
a) prijatie služby s miestom dodania v tuzemsku od zahraničnej osoby pričom ste osobou povinnou platiť daň podľa § 69
b) pri nadobudnutí tovaru z EU od platiteľa len v prípade ak sa tak rozhodnete, t.j. uvediete pri obchode svoje IČDPH. V opačnom prípade Vám dodávateľ bude faktúrovať s daňou platnou v krajine dodávateľa, t.j. tam kde sa začala uskutočňovať preprava. ak nakúpite tovar od neplatiteľa, neuvádzate to nikam.
Som neplatiteľ DPH. Nedávno som sa zaregistrovala ako zdaniteľná osoba podľa § 7a, pretože chcem príjmať reklamné služby od platiteľa dane v ČR.
Chcem sa uistiť, ako budem pokračovať:
- Na Slovensku budem vystavovať slovenským odberateľom faktúry s DIČ bez SK pred číslom
- Z Čiech príjmam služby, český dodávateľ mi bude vystavovať faktúry bez DPH. Ja ich zahrniem do štvrťročného výkazu , dodaním a daň zaplatím. Český dodávateľ vo faktúrach uvedie moje DIČ s SK pred číslom
- Z Poľska nakupujem tovar od neplatiteľa DPH. Poľský dodávateľ uvedie vo faktúrach moje DIČ bez SK? Tento tovar v štvrťročných výkazoch nebude.
- Ak nakúpim tovar v EU od platiteľa DPH, tento tovar bude tiež zahrnutý v štvrťročnom výkaze a ja budem platiť daň.
Za rady vopred ďakujem
pozor vy ako neplatiteľ nepodávate daňové priznanie štvrťročne ale vždy za každý kalendárny mesiac do 25 dňa nasledujúceho mesiaca a to vtedy ak Vám vznikne povinnosť odviesť daň. Vyplýva to z § 78 ods. 3 zákona o DPH. Vo vašom prípade sú to dve situácie:
a) prijatie služby s miestom dodania v tuzemsku od zahraničnej osoby pričom ste osobou povinnou platiť daň podľa § 69
b) pri nadobudnutí tovaru z EU od platiteľa len v prípade ak sa tak rozhodnete, t.j. uvediete pri obchode svoje IČDPH. V opačnom prípade Vám dodávateľ bude faktúrovať s daňou platnou v krajine dodávateľa, t.j. tam kde sa začala uskutočňovať preprava. ak nakúpite tovar od neplatiteľa, neuvádzate to nikam.
Ivetauct
09.09.11,10:31
A keď z EU príjmem len služby od platiteľa dane a tovar z EU kúpim od neplatiteľa, tak tiež mesačne?
KEJKA
09.09.11,10:43
vždy mesačne a vždy vtedy, ak vznikne daňová povinnosť.
Ivetauct
09.09.11,11:49
Ďakujem za odpovede.
Takže teraz budem podávať mesačne daňové priznania, platiť mesačne daň. Štvrťročný výkaz podám len ak by som poskytla službu do EU? Ináč štvrťročný výkaz nepodávam. A IČDPH používam len v rámci EU. Čo sa týka fakturovania na území SR používam DIČ bez SK
Takže teraz budem podávať mesačne daňové priznania, platiť mesačne daň. Štvrťročný výkaz podám len ak by som poskytla službu do EU? Ináč štvrťročný výkaz nepodávam. A IČDPH používam len v rámci EU. Čo sa týka fakturovania na území SR používam DIČ bez SK
KEJKA
09.09.11,11:51
Ďakujem za odpovede.
Takže teraz budem podávať mesačne daňové priznania, platiť mesačne daň. Štvrťročný výkaz podám len ak by som poskytla službu do EU? Ináč štvrťročný výkaz nepodávam. A IČDPH používam len v rámci EU. Čo sa týka fakturovania na území SR používam DIČ bez SK
všetko správne, len upresním
Štvrťročný výkaz podám len ak by som poskytla službu do EU?..............máš na mysli:
Štvrťročný Súhrnný výkaz DPH podám len ak by som poskytla službu do EU?
a aj mesačné DP DPH nepodáš, ak v tom mesiaci nebudeš mať žiadnu faktúru - nebudeš mať daňovú povinnosť.
Takže teraz budem podávať mesačne daňové priznania, platiť mesačne daň. Štvrťročný výkaz podám len ak by som poskytla službu do EU? Ináč štvrťročný výkaz nepodávam. A IČDPH používam len v rámci EU. Čo sa týka fakturovania na území SR používam DIČ bez SK
všetko správne, len upresním
Štvrťročný výkaz podám len ak by som poskytla službu do EU?..............máš na mysli:
Štvrťročný Súhrnný výkaz DPH podám len ak by som poskytla službu do EU?
a aj mesačné DP DPH nepodáš, ak v tom mesiaci nebudeš mať žiadnu faktúru - nebudeš mať daňovú povinnosť.