M3G
12.09.04,15:59
Ešte mám taký problém: Keď dávam zamestnancovi namiesto lístkov peniaze(čo je oslobodené od platenia odvodov), zdaňujem to osobitne vo mzde a na konci roka dávam do ročného zúčtovania alebo to napočítam so mzdou dohromady a z toho počítam daň?
Rozdiel je ten, že ak by mal zamestnanec malý príjem, nevyjde mu platiť žiadna daň, ale ak by som príjem (stravné) zdaňoval osobitne, musel by zaplatiť z tohoto príjmu daň, aj keď by mal daňový základ mínusový.
Rozdiel je ten, že ak by mal zamestnanec malý príjem, nevyjde mu platiť žiadna daň, ale ak by som príjem (stravné) zdaňoval osobitne, musel by zaplatiť z tohoto príjmu daň, aj keď by mal daňový základ mínusový.
Veva
13.09.04,10:35
M3G, neviem si vysvetliť ,prečo by ste mali pristúpiť k riešeniu ,že ak ma nižší zdaniteľný príjem ako je odpočet t.j.6736 chcete finančnú čiastku za stravné vyňať a zdaniť silou mocou. Veď je to jeho zdaniteľný príjem a ak mu v danom mesiaci vychádza 0,- daň tak ju aj vo výplate bude mať ,ako mu to chcete zdôvodniť, veď to nemôžete spájať s DPH ,alebo sa mýlim ,že nesmerujete k tomuto ?
M3G
13.09.04,16:43
Smerujem tomu, pretože mzdy predo mnou mala jedna múdra pani, ktorá to tak robila a mne sa to veľmi nezdalo, preto sa pýtam.
Pre mňa by bolo tiež najjednoduchšie to nevyjímať a zdaniť len konečný zdaniteľný príjem.
Inak vďaka
Pre mňa by bolo tiež najjednoduchšie to nevyjímať a zdaniť len konečný zdaniteľný príjem.
Inak vďaka