lubka0907
21.06.12,08:07
Dobrý deň
v r. prišla DPF, ktorá bola čiastočne uhradená 3500 EURO. Na úhradu
prišla faktúra a potom prišla riadna faktúra na 6000, ktorá bola tiež
čiastočne uhradená vo výške 1500 EURO. Čiže na úhradu zostalo 1000 EURO. V
DPF mám iba jednu úhradu vo výške 3500 EURO. Na 321 mám teda DPF vo výške
2500 a DF vo výške 1000 EURO. Na túto chybu som prišla až teraz. Ako to
mám opraviť?
Na túto chybu som prišla až teraz :( Môžem to opraviť v r. 2011? alebo bude treba podať opravné daňové priznanie za rok 2010?
v r. prišla DPF, ktorá bola čiastočne uhradená 3500 EURO. Na úhradu
prišla faktúra a potom prišla riadna faktúra na 6000, ktorá bola tiež
čiastočne uhradená vo výške 1500 EURO. Čiže na úhradu zostalo 1000 EURO. V
DPF mám iba jednu úhradu vo výške 3500 EURO. Na 321 mám teda DPF vo výške
2500 a DF vo výške 1000 EURO. Na túto chybu som prišla až teraz. Ako to
mám opraviť?
Na túto chybu som prišla až teraz :( Môžem to opraviť v r. 2011? alebo bude treba podať opravné daňové priznanie za rok 2010?
lubka0907
21.06.12,06:48
Prosím, nevie mi nikto poradiť? môžem to urobiť zaúčtovaním ID 321/668 a do úhrady dať tú DPF? som zúfalá :(
tictac7
21.06.12,07:03
Dobrý deň
v r. prišla DPF, ktorá bola čiastočne uhradená 3500 EURO. Na úhradu
prišla faktúra a potom prišla riadna faktúra na 6000, ktorá bola tiež
čiastočne uhradená vo výške 1500 EURO. Čiže na úhradu zostalo 1000 EURO. V
DPF mám iba jednu úhradu vo výške 3500 EURO. Na 321 mám teda DPF vo výške
2500 a DF vo výške 1000 EURO. Na túto chybu som prišla až teraz. Ako to
mám opraviť?
Na túto chybu som prišla až teraz :( Môžem to opraviť v r. 2011? alebo bude treba podať opravné daňové priznanie za rok 2010?
neviem, ako si účtovala, ale malo to byť takto:
1. DPF - neúčtuješ
2. úhrada 3500 - 314/221
3. DF 6000 - 5xx/321
4. úhrada DF 1500 - 321/221
5. zúčtovanie preddavku 3500 - 321/314
- zostatok na 321 - 1000, zostatok na 314 - 0 = všetko O.K.
Otázka znie: Aký máš zostatok na 314? Prečo si účtovala DPF? Akú predkontáciu si použila? Tam hľadaj....
v r. prišla DPF, ktorá bola čiastočne uhradená 3500 EURO. Na úhradu
prišla faktúra a potom prišla riadna faktúra na 6000, ktorá bola tiež
čiastočne uhradená vo výške 1500 EURO. Čiže na úhradu zostalo 1000 EURO. V
DPF mám iba jednu úhradu vo výške 3500 EURO. Na 321 mám teda DPF vo výške
2500 a DF vo výške 1000 EURO. Na túto chybu som prišla až teraz. Ako to
mám opraviť?
Na túto chybu som prišla až teraz :( Môžem to opraviť v r. 2011? alebo bude treba podať opravné daňové priznanie za rok 2010?
neviem, ako si účtovala, ale malo to byť takto:
1. DPF - neúčtuješ
2. úhrada 3500 - 314/221
3. DF 6000 - 5xx/321
4. úhrada DF 1500 - 321/221
5. zúčtovanie preddavku 3500 - 321/314
- zostatok na 321 - 1000, zostatok na 314 - 0 = všetko O.K.
Otázka znie: Aký máš zostatok na 314? Prečo si účtovala DPF? Akú predkontáciu si použila? Tam hľadaj....
lubka0907
21.06.12,08:10
No ten rok som neúčtovala ja.
DPF - nie je zaúčtovaná
úhrada - 3500 € 314/221
DF k úhrade vo výške: 3500 € /321
2941 € 314/
558 € 343/
3500 321/314
Riadna DF vo výške 6 000 €: /321
314/
343/
-3500 € /321
-2941 € 314/
-558 € 343/
Úhrada 1500 € 321/211
Čiže dlh by mal byť 1000 € a ten mi aj na riadnej FA ukazuje, ale na došlej preddavkovej mi stále eviduje 2500 €
314 je 0
Jediný problém je ten, že tú DPF mi v knihe záväzkov stále pripočíta, ale keď si dám knihu vytlačiť, tak sa tam neobjaví (ale to sa mi stáva aj pri pokladnici)
A nesedí mi ani hlavná kniha. V knihe záväzkov mám inú sumu ako v hlavnej knihe, ale to už bude problém pravdepodobne niekde inde a nie s tým preddavkom.
Takže s tým nemusím nič robiť, ak je 314 nulová?
A veľmi pekne ďakujem :)
A ešte som našla jeden problém. Tiež sa to týka preddavku. V r 2010 som v bankovom výpise našla položku s názvom nepatriaca platba, ktorá bola zaúčtovaná 221/324 a neviem čo to znamená (viem že by som to mala vedieť, ale ako som povedala rok 2010 som nerobila ja) nebola k tomu ani preddavková faktúra a tak na 324 bol zostatok. Treba to nejako preúčtovať? Možno to je hlúpa otázka, ale radšej sa opýtam.
DPF - nie je zaúčtovaná
úhrada - 3500 € 314/221
DF k úhrade vo výške: 3500 € /321
2941 € 314/
558 € 343/
3500 321/314
Riadna DF vo výške 6 000 €: /321
314/
343/
-3500 € /321
-2941 € 314/
-558 € 343/
Úhrada 1500 € 321/211
Čiže dlh by mal byť 1000 € a ten mi aj na riadnej FA ukazuje, ale na došlej preddavkovej mi stále eviduje 2500 €
314 je 0
Jediný problém je ten, že tú DPF mi v knihe záväzkov stále pripočíta, ale keď si dám knihu vytlačiť, tak sa tam neobjaví (ale to sa mi stáva aj pri pokladnici)
A nesedí mi ani hlavná kniha. V knihe záväzkov mám inú sumu ako v hlavnej knihe, ale to už bude problém pravdepodobne niekde inde a nie s tým preddavkom.
Takže s tým nemusím nič robiť, ak je 314 nulová?
A veľmi pekne ďakujem :)
A ešte som našla jeden problém. Tiež sa to týka preddavku. V r 2010 som v bankovom výpise našla položku s názvom nepatriaca platba, ktorá bola zaúčtovaná 221/324 a neviem čo to znamená (viem že by som to mala vedieť, ale ako som povedala rok 2010 som nerobila ja) nebola k tomu ani preddavková faktúra a tak na 324 bol zostatok. Treba to nejako preúčtovať? Možno to je hlúpa otázka, ale radšej sa opýtam.
dara
05.03.13,19:25
Ahojte chcela by som sa poradiť ohľadom účtovania preddavkovej faktúry. V roku 2012 nám bola vystavená preddavková faktúru za službu, ktorá sa týkala roku 2012. Preddavkovú faktúru v Omege neúčtujem. Úhrada prebehla cez BÚ čiže zaúčtované 314/221. Avšak dodávateľ nám vystavil ostrú faktúru aj po urgenciách až v roku 2013 a to aj napriek tomu, že predfaktúra bola uhradená v plnej výške. Na ostrej faktúru je uvedená poznámka, že služba sa týkala roku 2012 avšak faktúra je vystavená s dátumom v roku 2013, dodávateľ nie je platca DPH. A suma ostrej faktúry je zhodná so sumou uvedenou a rovnako aj zaplatenou v zmysle preddavkovej faktúry v roku 2012. Ako by ste to zohľadnili v účtovníctve? mám to zaúčtovať cez ID.
dara
06.03.13,17:51
Posúvam
Tweety
06.03.13,18:20
Ahojte chcela by som sa poradiť ohľadom účtovania preddavkovej faktúry. V roku 2012 nám bola vystavená preddavková faktúru za službu, ktorá sa týkala roku 2012. Preddavkovú faktúru v Omege neúčtujem. Úhrada prebehla cez BÚ čiže zaúčtované 314/221. Avšak dodávateľ nám vystavil ostrú faktúru aj po urgenciách až v roku 2013 a to aj napriek tomu, že predfaktúra bola uhradená v plnej výške. Na ostrej faktúru je uvedená poznámka, že služba sa týkala roku 2012 avšak faktúra je vystavená s dátumom v roku 2013, dodávateľ nie je platca DPH. A suma ostrej faktúry je zhodná so sumou uvedenou a rovnako aj zaplatenou v zmysle preddavkovej faktúry v roku 2012. Ako by ste to zohľadnili v účtovníctve? mám to zaúčtovať cez ID.
Treba to zaúčtovať do roka 2012, či cez ID alebo klasicky, to záleží od IS.
Treba to zaúčtovať do roka 2012, či cez ID alebo klasicky, to záleží od IS.