jarof
01.04.13,13:41
Ako v PD označím zaplatené sprepitné, ako "osobnú spotrebu" alebo "iný výdavok neovplyvňujúci základ dane"? Jedná sa o rok 2012.
Tweety
01.04.13,11:53
Ako v PD označím zaplatené sprepitné, ako "osobnú spotrebu" alebo "iný výdavok neovplyvňujúci základ dane"? Jedná sa o rok 2012.
Je to VNZD.
Je to VNZD.
jarof
01.04.13,11:57
VNZD je mi jasné ale má ísť do členenia "osobná spotreba" alebo "iný"?
Zita5
01.04.13,12:06
VNZD je mi jasné ale má ísť do členenia "osobná spotreba" alebo "iný"?
Záleží od toho ako si zvolíte členenie - to je už na Vás .
Záleží od toho ako si zvolíte členenie - to je už na Vás .
nika.sum
01.04.13,12:12
mimotemy tak ma napadlo, ze je to dost nespravodlive, ak sa ma sprepitne zdanovat, tak by malo byt aj VOZD nie? Ja viem, ze to tak nie je.
jarof
01.04.13,12:18
Naozaj je to jedno či to je v stĺpci PD "osobná spotreba" alebo "iné"?
Tweety
01.04.13,12:19
Naozaj je to jedno či to je v stĺpci PD "osobná spotreba" alebo "iné"?
Osobnú spotrebu by som nedávala, nespotreboval si to, dal si to čašníkovi, skôr by som dala iné.
Osobnú spotrebu by som nedávala, nespotreboval si to, dal si to čašníkovi, skôr by som dala iné.
Zita5
01.04.13,12:27
Osobnú spotrebu by som nedávala, nespotreboval si to, dal si to čašníkovi, skôr by som dala iné.
My sa tu točíme okolo sprepitného a vlastne ani nevieme za akým účelom bolo sprepitné uhradené .
Ak som bola na obede , na ktorý mám ako SZČO nárok ,ak odpracujem deň ...tak určite nápoje so sprepitným je výdavok NZD-osobná spotreba.Ale prečo by som o tom mala účtovať .Ak som bola na pracovnom obede s obchodným partnerom a v rámci toho som platila sprepitné , tak môžem o tom účtovať alebo aj nemusím .
Preto som písala, že členenie si musí vytvoriť zadávateľ.Jednoducho peniaze sa minuli pre súkromný účel.
My sa tu točíme okolo sprepitného a vlastne ani nevieme za akým účelom bolo sprepitné uhradené .
Ak som bola na obede , na ktorý mám ako SZČO nárok ,ak odpracujem deň ...tak určite nápoje so sprepitným je výdavok NZD-osobná spotreba.Ale prečo by som o tom mala účtovať .Ak som bola na pracovnom obede s obchodným partnerom a v rámci toho som platila sprepitné , tak môžem o tom účtovať alebo aj nemusím .
Preto som písala, že členenie si musí vytvoriť zadávateľ.Jednoducho peniaze sa minuli pre súkromný účel.
jarof
01.04.13,12:51
Ide o faktúru za dodané služby ktorá bola uhradená bankovým prevodom so zaokrúhlením na celé eurá nahor. Fakturovanú sumu zapíšem do PD ako prevádzkovú réžiu, ide mi o ten niekoľkocentový zvyšok vzniknutý zaokruhlením platby na celé eurá, či to mám zapísať ako VNOZ s členením "osobná spotreba" alebo "iný".
Tweety
01.04.13,12:52
Ide o faktúru za dodané služby ktorá bola uhradená bankovým prevodom so zaokrúhlením na celé eurá nahor. Fakturovanú sumu zapíšem do PD ako prevádzkovú réžiu, ide mi o ten niekoľkocentový zvyšok vzniknutý zaokruhlením platby na celé eurá, či to mám zapísať ako VNOZ s členením "osobná spotreba" alebo "iný".
Faktúra za služby a zaokruhlenie ako sprepitné? To si niečo pekne domotal. Faktúra za služby, ktoré sa týkajú podnikania, je VOZD a zaokruhl. je tiež VOZD.
Faktúra za služby a zaokruhlenie ako sprepitné? To si niečo pekne domotal. Faktúra za služby, ktoré sa týkajú podnikania, je VOZD a zaokruhl. je tiež VOZD.
jarof
01.04.13,12:57
Bolo prevodom zaplatené viac ako vyčíslená suma na faktúre za služby. Takže potrebujem vykryť ten zvyšok na ktorý nie je daňovo uznateľný doklad. Ako to môže byť VOZD?
Zita5
01.04.13,16:46
Bolo prevodom zaplatené viac ako vyčíslená suma na faktúre za služby. Takže potrebujem vykryť ten zvyšok na ktorý nie je daňovo uznateľný doklad. Ako to môže byť VOZD?
Prečo v tomto prípade to nazývate sprepitné?To nie je správny názov .Jednoducho ste naviac uhradili dodávateľskú FA ako ste mali .Zaúčtujete ako výdavok NZD, tak ako sa v tému už písalo a členenie si už dajte ako uvážite za správne .Napr. Naviac uhradené dodávateľské FA.Záleží od rozdielu uhradeného naviac ...vtedy treba hovoriť aj o pohľadávke .
Prečo v tomto prípade to nazývate sprepitné?To nie je správny názov .Jednoducho ste naviac uhradili dodávateľskú FA ako ste mali .Zaúčtujete ako výdavok NZD, tak ako sa v tému už písalo a členenie si už dajte ako uvážite za správne .Napr. Naviac uhradené dodávateľské FA.Záleží od rozdielu uhradeného naviac ...vtedy treba hovoriť aj o pohľadávke .