lotina
14.04.16,08:08
Dobrý deň, od 1.4.2016 je zmena ohľadom zjednodušených faktúr a KV. Ide o to, ktoré znenie je správne, pretože som čítal 2 verzie.
1. ak za zdaňovacie obdobie je celková suma zo zjednodušených faktúr 3000 eur a viac, je platiteľ povinný uviesť v KV....atď.
2. ak za zdaňovacie obdobie je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr....atď
Ktorá verzia je platná, poradí niekto? Ďakujem moc.
1. ak za zdaňovacie obdobie je celková suma zo zjednodušených faktúr 3000 eur a viac, je platiteľ povinný uviesť v KV....atď.
2. ak za zdaňovacie obdobie je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr....atď
Ktorá verzia je platná, poradí niekto? Ďakujem moc.
kuravesele
14.04.16,06:14
Verzia č. 2 je správna...keď je suma odpočítanej dane zo zjednodušených FA 3000 EUR a viac...
Tweety
14.04.16,06:19
Ak je za zdaňov. obdobie celková suma odpočítanej dane 3000€ a viac
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kontrolny-vykaz-dph#VseobecneInformacie
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kontrolny-vykaz-dph#VseobecneInformacie
Žabinka
14.04.16,06:24
č. 2 je správne:
Novelou zákona o DPH sa zavádza s účinnosťou od 1.4.2016 povinnosť pre platiteľov dane v kontrolnom výkaze v časti B.3. vykazovať aj údaje o dodávateľoch tovarov alebo služieb (identifikačné číslo pre daň), ak za dané zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr bude 3 000 eur a viac. V tomto prípade je platiteľ dane v kontrolnom výkaze povinný uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre DPH.
Novelou zákona o DPH sa zavádza s účinnosťou od 1.4.2016 povinnosť pre platiteľov dane v kontrolnom výkaze v časti B.3. vykazovať aj údaje o dodávateľoch tovarov alebo služieb (identifikačné číslo pre daň), ak za dané zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr bude 3 000 eur a viac. V tomto prípade je platiteľ dane v kontrolnom výkaze povinný uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre DPH.
lotina
14.04.16,07:42
Ďakujem za odpovede, pretože v daňových zákonoch pre účtovníkov 2016 od www.autora .sk bola uvedená 1.verzia.Dík
Gong
17.05.16,08:28
Správne som pochopila, že ked napr. za apríl nedosiahneme celkovú sumu 3000 Eur a viac z odpočítanej dane zo zjed.faktúr, tak v tom prípade, nemusíme v KV vypisovať jednotlivých dodávateľov a ich identifikačné čísla?
lotina
17.05.16,09:32
správne
Gong
17.05.16,10:32
Dakujem :-)