zuso
20.06.06,15:21
Prosím o pomoc, nemám v jednej veci jasno. Jedná sa o JÚ - plátca DPH, a účtujem v Alfe.
Týka sa to zaúčtovania sumy, pri ktorej je DPH bez možnosti odpočítania, alebo sa uplatňuje odpočítanie dane koeficientom.
Ako zaúčtujem sumu? Mám rozpísať pri neupl. DPH aj tých 19% a základ, ktoré sa mi automaticky znázornia pod kolónkou "suma" na výdavkovom doklade? A mám urobiť aj zápis do DPH, a zaznačiť bez možnosti uplatnenia? Keď to takto spravím, tak sa mi tá neuplatnená DPH nepremietne do prevádzkovej réžie, ale je to zaúčtovane medzi DPH (VNZD) v peňažnom denníku.
Prosím poraďte mi čo robím zle. Alebo keď mám doklad od plátcu DPH a ja si z toho nesmiem uplatniť DPH, tak jednoducho nedám zápis do DPH, a vyznačím si na výdavkovom doklade 0%?
Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne a viete na čo sa pýtam. Možno pre niekoho je to základná vec.
Prosím poraďte mi.
Týka sa to zaúčtovania sumy, pri ktorej je DPH bez možnosti odpočítania, alebo sa uplatňuje odpočítanie dane koeficientom.
Ako zaúčtujem sumu? Mám rozpísať pri neupl. DPH aj tých 19% a základ, ktoré sa mi automaticky znázornia pod kolónkou "suma" na výdavkovom doklade? A mám urobiť aj zápis do DPH, a zaznačiť bez možnosti uplatnenia? Keď to takto spravím, tak sa mi tá neuplatnená DPH nepremietne do prevádzkovej réžie, ale je to zaúčtovane medzi DPH (VNZD) v peňažnom denníku.
Prosím poraďte mi čo robím zle. Alebo keď mám doklad od plátcu DPH a ja si z toho nesmiem uplatniť DPH, tak jednoducho nedám zápis do DPH, a vyznačím si na výdavkovom doklade 0%?
Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne a viete na čo sa pýtam. Možno pre niekoho je to základná vec.
Prosím poraďte mi.