Damián
03.07.06,12:59
Prosím Vás o radu. Prebrala som účtovníctvo a zistila som že nesedí 321. Ešte presne neviem v ktorom roku sa stala chyba, no ani neviem až na to prídem ako to správne opravím bez toho aby som dávala opravné daňové priznania. Ak viete tak prosím o radu, ďakujem,ďakujem....
Tweety
03.07.06,11:03
Prosím Vás o radu. Prebrala som účtovníctvo a zistila som že nesedí 321. Ešte presne neviem v ktorom roku sa stala chyba, no ani neviem až na to prídem ako to správne opravím bez toho aby som dávala opravné daňové priznania. Ak viete tak prosím o radu, ďakujem,ďakujem.... Účet 321 podlieha inventarizácii. Treba pozrieť jednotlivé inventarizácie a súvahy k 31.12. ,potom PS k 1.1. nasledujúc. roka. Ak sa chyba zistí, až potom sa môže postupovať. Chyby môžu byť rôzne.
plavčík
03.07.06,11:05
Neviem v akom softe robíš, ale niektoré softy to robia tak, že ak je fa. vyrovnaná platbou vopred /314/ tak zadávaš fa ako :
5xx....... 100 sk
343........ 19 sk
314...... -119 sk a tam ti nevstupuje 321 ale 314 s mínusom
Možno ti to nepomôže, ale snaha bola... :-)))
5xx....... 100 sk
343........ 19 sk
314...... -119 sk a tam ti nevstupuje 321 ale 314 s mínusom
Možno ti to nepomôže, ale snaha bola... :-)))
evina
03.07.06,11:06
Prosím Vás o radu. Prebrala som účtovníctvo a zistila som že nesedí 321. Ešte presne neviem v ktorom roku sa stala chyba, no ani neviem až na to prídem ako to správne opravím bez toho aby som dávala opravné daňové priznania. Ak viete tak prosím o radu, ďakujem,ďakujem....
V prvom rade musíš prísť na chybu- mohla byť niektorá platba napr. zaevidovaná 2x, mohla byť niektorá faktúra preplatená a pod. Ak na chybu prídeš a nepôjde o opravu účtovania na 5-kových účtoch-teda nepôjde o úpravu základu dane- nemáš prečo dávať dodatočné D., Podľa toho o čo ide opravíš účtovanie v tomto roku.
V prvom rade musíš prísť na chybu- mohla byť niektorá platba napr. zaevidovaná 2x, mohla byť niektorá faktúra preplatená a pod. Ak na chybu prídeš a nepôjde o opravu účtovania na 5-kových účtoch-teda nepôjde o úpravu základu dane- nemáš prečo dávať dodatočné D., Podľa toho o čo ide opravíš účtovanie v tomto roku.
Jozef I
03.07.06,11:32
V podstate ak nezistíš v čom je chyba, alebo hladanie by bolo zdĺhavé a suma nie je významná, odpísal by som rozdiel do nedaňových nákladov alebo do daňových výnosov. Samozrejme po inventarizácii účtu, aby som si bol istý, že po oprave už bude zostatok v poriadku a sedieť zo saldom partnerov.
M3G
05.07.06,16:50
V podstate ak nezistíš v čom je chyba, alebo hladanie by bolo zdĺhavé a suma nie je významná, odpísal by som rozdiel do nedaňových nákladov alebo do daňových výnosov. Samozrejme po inventarizácii účtu, aby som si bol istý, že po oprave už bude zostatok v poriadku a sedieť zo saldom partnerov.
Najmä vtedy je toto vhodné, keď sa predchádzajúci "účtovník" po slove inventarizácia zatváril akože "Ty inteligent, prečo ideš zhurta na mňa s takými cudzími slovami...si myslíš, že si pojedol všetku múdrosť sveta?"
Najmä vtedy je toto vhodné, keď sa predchádzajúci "účtovník" po slove inventarizácia zatváril akože "Ty inteligent, prečo ideš zhurta na mňa s takými cudzími slovami...si myslíš, že si pojedol všetku múdrosť sveta?"