bendži
22.03.17,15:31
Ahojte,
potrebovala by som poradiť s nasledovným
Stalo sa, že mzda bola zamestnancovi vyplatená za obdobia september - december min. roku bez zrazenia preddavku na daň z tejto mzdy. Rovnako boli podané prehľady za tieto obdobia s vykázanou nulovou daňou zrazenou aj odvedenou. Začiatkom marca sa prišlo na chybu a teda daň bola dodatočne zrazená v plnej výške za 4 mesiace vo februárovej výplate a aj takto uvedená vo februárovom prehľade.
Moja otázka je čo ďalej s ročným hlásením a potvrdením o príjmoch pre zamestnanca, ako to tam uviesť.
Ročné hlásenie by malo kopírovať údaje v podaných prehľadoch, v prehľadoch boli vykázané nulové preddavky na daň, teda tak spraviť aj ročné hlásenie? A uviesť dodatočne zrazenú daň až v hlásení za tento rok?
A čo s potvrdením o príjme pre zamestnanca, ten si chce túto dodatočne zrazenú daň uplatniť ako preplatok v daňovom priznaní (nepracoval celý rok, takže by mu to po uplatnení nezdaniteľnej čiastky na daňovníka tak vyšlo). Môžem mu vydať potvrdenie o zrazenom preddavku v r. 2016 aj keď bol reálne zrazený až v r. 2017?
Ďakujem vopred za vaše rady.
Monika
potrebovala by som poradiť s nasledovným
Stalo sa, že mzda bola zamestnancovi vyplatená za obdobia september - december min. roku bez zrazenia preddavku na daň z tejto mzdy. Rovnako boli podané prehľady za tieto obdobia s vykázanou nulovou daňou zrazenou aj odvedenou. Začiatkom marca sa prišlo na chybu a teda daň bola dodatočne zrazená v plnej výške za 4 mesiace vo februárovej výplate a aj takto uvedená vo februárovom prehľade.
Moja otázka je čo ďalej s ročným hlásením a potvrdením o príjmoch pre zamestnanca, ako to tam uviesť.
Ročné hlásenie by malo kopírovať údaje v podaných prehľadoch, v prehľadoch boli vykázané nulové preddavky na daň, teda tak spraviť aj ročné hlásenie? A uviesť dodatočne zrazenú daň až v hlásení za tento rok?
A čo s potvrdením o príjme pre zamestnanca, ten si chce túto dodatočne zrazenú daň uplatniť ako preplatok v daňovom priznaní (nepracoval celý rok, takže by mu to po uplatnení nezdaniteľnej čiastky na daňovníka tak vyšlo). Môžem mu vydať potvrdenie o zrazenom preddavku v r. 2016 aj keď bol reálne zrazený až v r. 2017?
Ďakujem vopred za vaše rady.
Monika
veronikasad
22.03.17,14:38
Pokial išlo o príjem roku 2016, mala si to nechať tak a nedoplatok zraziť cez ročné zúčtovanie dane - ak ho robil zamestnávatel, alebo daňové priznanie typu A.
Nemalo by to žiadny dopad na mesačné prehľady, ani ročné Hlásenie.
Nemalo by to žiadny dopad na mesačné prehľady, ani ročné Hlásenie.
bendži
22.03.17,14:54
áno išlo o príjem roku 2016.. o takej možnosti som neuvažovala, vychádzala som z toho, že zamestnávateľ je zodpovedný za zrazenie dane, nezrazil ju a teda to má opraviť. Tak to má uvedené aj portál finančnej správy, že je možné takúto opravu spraviť do 31.marca nasledujúceho roku - čo sme aj splnili teda. Len neviem čo s tým ďalej. Mesačné prehľady myslím že sú takto v poriadku, otvorené zostáva to ročné hlásenie a potvrdenie o príjme pre zamestnanca.
veronikasad
22.03.17,15:14
Z akého dôvodu nebola zrážaná daň ?
bendži
22.03.17,15:19
klient si robil výpočet mzdy sám a daň nedopočítal ani ju neriešil..