rage1
10.11.04,13:27
Ak firma (platca DPH)predáva tlačiarensky stroj, ktorého cena je 24 000,- českej firme(platcovi DPH pre ČR) so sídlom v Čechách, pričom stroj si odvezú sami zo Slovenska do Čiech, ako bude vyzerať faktúra, ktorú vystaví naša firma?
24000 + DPH?
alebo kedže ide o stroj, ktorý sa predáva do ČR faktúra bude vystavená bez DPH a oni si sami DPH dopočítajú?
Prosím poraďte, ďakujem
Mata
24000 + DPH?
alebo kedže ide o stroj, ktorý sa predáva do ČR faktúra bude vystavená bez DPH a oni si sami DPH dopočítajú?
Prosím poraďte, ďakujem
Mata
romanf
10.11.04,13:01
Ak firma (platca DPH)predáva tlačiarensky stroj, ktorého cena je 24 000,- českej firme(platcovi DPH pre ČR) so sídlom v Čechách, pričom stroj si odvezú sami zo Slovenska do Čiech, ako bude vyzerať faktúra, ktorú vystaví naša firma?
24000 + DPH?
alebo kedže ide o stroj, ktorý sa predáva do ČR faktúra bude vystavená bez DPH a oni si sami DPH dopočítajú?
Prosím poraďte, ďakujem
Mata
Podľa mňa je to dodanie tovaru do iného členského štátu, takže fakturuje sa bez DPH a pre nich je to nadobudnutie z iného členského štátu. Pre nás je to bez dane a oni si to sami zdaňujú. Ale podľa mňa je pre nás k faktúre potrebný aj nejaký doklad, že bol od nás skutočne prepravený do ČR - pre daňovú kontrolu.
24000 + DPH?
alebo kedže ide o stroj, ktorý sa predáva do ČR faktúra bude vystavená bez DPH a oni si sami DPH dopočítajú?
Prosím poraďte, ďakujem
Mata
Podľa mňa je to dodanie tovaru do iného členského štátu, takže fakturuje sa bez DPH a pre nich je to nadobudnutie z iného členského štátu. Pre nás je to bez dane a oni si to sami zdaňujú. Ale podľa mňa je pre nás k faktúre potrebný aj nejaký doklad, že bol od nás skutočne prepravený do ČR - pre daňovú kontrolu.
rage1
10.11.04,13:13
Dakujem pekne za radu a este prosim do ktoreho riadku priznania DPH to pojde? do riadku 06?
Mila
10.11.04,13:52
Áno do riadku 06 a myslím že aj do riadku 08.
romanf
12.11.04,05:44
Presne tak. Najprv do riadku 08 a potom 06.
vgabka
12.11.04,06:22
Chcem ešte nadviazať na uvedenú problematiku a opýtať sa. Keď tá firma kúpila stroj, tak si uplatnila odpočet dane. A keď ho predáva, nemusí vrátiť nášmu DÚ DPH zo zostatkovej ceny? Prosím, poraďte.
ingi
12.11.04,06:42
Pokiaľ stroj nemala zaradený v dlhodobom majetku (bol zásobou), DPH do ŠR nevraciaš. Viac o zmene účelu použitia inv.majetku je v §54 zákona o DPH.
vgabka
12.11.04,07:22
Lenže ako by to bolo, keby bol zaradený do DM?
ingi
12.11.04,08:24
Vgabka, ospravedlňujem sa za zlú info, zmena účelu použitia DM podľa § 54 z. o DPH
neznamená jeho predaj. Ja by som DM vyradila, 1/2-ročný odpis za r.2004 sa nedá uplatniť, preúčtovala na účet zásob, následný predaj podľa vyššie uvedených pravidiel, odpočítanú DPH by som do ŠR nevracala.
neznamená jeho predaj. Ja by som DM vyradila, 1/2-ročný odpis za r.2004 sa nedá uplatniť, preúčtovala na účet zásob, následný predaj podľa vyššie uvedených pravidiel, odpočítanú DPH by som do ŠR nevracala.