Nini44
29.04.19,08:11
Dobrý deň,
prosím Vás keď mám FA prijatú s tovarom a v nej sú aj položky odrátané(teda nie je vytvor.dobropis), môžem zaúčtovať len konečnú sumu a dph ako klasické odpočítanie dane, alebo musím všetky -položky dať ako opravu odpočítanej dane a plusové ako odpoč.dane.
Dakujem. Stretli ste sa niekto s tým???
prosím Vás keď mám FA prijatú s tovarom a v nej sú aj položky odrátané(teda nie je vytvor.dobropis), môžem zaúčtovať len konečnú sumu a dph ako klasické odpočítanie dane, alebo musím všetky -položky dať ako opravu odpočítanej dane a plusové ako odpoč.dane.
Dakujem. Stretli ste sa niekto s tým???
Kristina27
29.04.19,08:03
áno, aj nám chodia takéto faktúry za tovar, kde je vlastne kúpený tovar a medzitým aj stornovaný resp. vrátený tovar, konečný základ dane a daň je plus a tým pádom sa to volá faktúra - daňový doklad, evidujem klasicky medzi došlé faktúry a do KV B.2
Nini44
29.04.19,08:12
Dakujem , lektorka myslela že -položky by sme mali rozučtovať ako opravu a + ako klasicke odpočítanie.
Ale to by bolo velmi pracné, podľa mňa. Takže sa budem držať len konečného základu daňe aj Dph.dakujem
Ale to by bolo velmi pracné, podľa mňa. Takže sa budem držať len konečného základu daňe aj Dph.dakujem
Kristina27
29.04.19,09:04
dodávateľ mal vystaviť zvlášť dobropis tovaru a zvlášť faktúru za dodaný tovar
Nini44
29.04.19,09:07
Jasné , to by bolo ideálne. Môžem sa tváriť že to nie je môj problém, ale podľa mňa by sa do toho vrtali. Ešte uvidim ako to urobim....
Dakujem
Dakujem
Kristina27
29.04.19,09:30
ak sa ti bude dať zistiť, či to dodávateľ dáva celé do KV A.1, tak potom my to môžeme uviesť do B.2