apo
25.09.06,11:32
Prosím upresniť:
Zo školenia k DPH si pamätám, že ak dobropis a faktúra ku ktorej je vystavený sú v jednom zdaňovacom období tak DPH z dobropisu nezahrnieme do riadku 25 Oprava odpočítanej dane, ale DPH zahrnieme do riadku 18 s mínusovou hodnotou.
Pamätám si to správne? Alebo dobropisy vždy zahrnieme do riadku 25? Poučenie k vyplňovaniu DP k DPH takto podrobne nevysvetluje riadok 25.
Ďakujem.
apo
Zo školenia k DPH si pamätám, že ak dobropis a faktúra ku ktorej je vystavený sú v jednom zdaňovacom období tak DPH z dobropisu nezahrnieme do riadku 25 Oprava odpočítanej dane, ale DPH zahrnieme do riadku 18 s mínusovou hodnotou.
Pamätám si to správne? Alebo dobropisy vždy zahrnieme do riadku 25? Poučenie k vyplňovaniu DP k DPH takto podrobne nevysvetluje riadok 25.
Ďakujem.
apo
Milan Benka
25.09.06,09:49
Prosím upresniť:
Zo školenia k DPH si pamätám, že ak dobropis a faktúra ku ktorej je vystavený sú v jednom zdaňovacom období tak DPH z dobropisu nezahrnieme do riadku 25 Oprava odpočítanej dane, ale DPH zahrnieme do riadku 18 s mínusovou hodnotou.
Pamätám si to správne? Alebo dobropisy vždy zahrnieme do riadku 25? Poučenie k vyplňovaniu DP k DPH takto podrobne nevysvetluje riadok 25.
Ďakujem.
apo
Áno, správne.
Zo školenia k DPH si pamätám, že ak dobropis a faktúra ku ktorej je vystavený sú v jednom zdaňovacom období tak DPH z dobropisu nezahrnieme do riadku 25 Oprava odpočítanej dane, ale DPH zahrnieme do riadku 18 s mínusovou hodnotou.
Pamätám si to správne? Alebo dobropisy vždy zahrnieme do riadku 25? Poučenie k vyplňovaniu DP k DPH takto podrobne nevysvetluje riadok 25.
Ďakujem.
apo
Áno, správne.