kuravesele
07.03.24,08:51
Dobrý deň, rozpočtová organizácia registrovaná pre IČ DPH podľa par. 7 Zákona o DPH (registrovaná v roku 2011), ide obstarávať stroj z Čiech. Hodnota stroja je 6000,00 EUR s 21% českou DPH 7260,00 EUR.
Keď nám dodávateľ bude vystavovať faktúru, má na nás previesť daňovú povinnosť, a my máme povinnosť odviesť DPH, podať daňové priznanie DPH a KV DPH?
Alebo nám môže Český dodávateľ vystaviť FA s českou DPH a my zaplatíme dodávateľovi celkovú cenu s DPH 7260,00 EUR, nakoľko neprekročíme hranicu 14.000,00 EUR a odpadne nám povinnosť podať daňové priznanie DPH a KV DPH?
Ďakujem pekne.
Keď nám dodávateľ bude vystavovať faktúru, má na nás previesť daňovú povinnosť, a my máme povinnosť odviesť DPH, podať daňové priznanie DPH a KV DPH?
Alebo nám môže Český dodávateľ vystaviť FA s českou DPH a my zaplatíme dodávateľovi celkovú cenu s DPH 7260,00 EUR, nakoľko neprekročíme hranicu 14.000,00 EUR a odpadne nám povinnosť podať daňové priznanie DPH a KV DPH?
Ďakujem pekne.
Negoce
07.03.24,19:12
ste zdaniteľná osoba? zrejme áno, tak §7 ak stále trvá platí aj pre Vás (ako organizáciu), resp. ak nemáte 2 roky nákup podľa §7 a 7a DPH zrušte registráciu, potom nakúpte v ČR (zaplatíme WAT CZ)
kuravesele
08.03.24,03:14
Nie nič nebolo nakupene zo zahranicia za posledne dva roky. Musim aj v takomto pripade poskytnut IC DPH a odviest DPH? Ide mi o to, ze som nasla usmernenie, ze podla par. 7a plati vynimka, ze mozem, alebo nemusim poskytnut IC DPH a na zaklade toho vystavi zahranicny dodavatel FA (s alebo bez DPH).
Ale pri tejto nasej registracii podla par.7 neviem ci to tiez tak mozeme spravit???
Ďakujem.
Ale pri tejto nasej registracii podla par.7 neviem ci to tiez tak mozeme spravit???
Ďakujem.
Negoce
14.03.24,19:42
prilož stanovisko