yvetka
17.07.24,14:13
Potrebujem poradiť. Keď urobím v mrp k/s na konci roka doplnenie uzávierkových zápisov vynuluje mi všetky zostatky v hlavnej knihe a na účte 702 a 710 zostane zostatok vo výške rozdielu nákladov a výnosov. Spravím v novom roku import počiatočných stavov, tam mi prenesie zostatky účtov a tam mi tiež vznikne rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. Ako to mám vyrovnať? Cez ID si k 1.1. zaúčtujem 701/431-zisk v schvaľovaní z minulého roka. Musím všetky tie uzávierkové účty znovu nahodiť cez interný doklad ako otvorenie roka? Alebo sa to dá spraviť automaticky? Lebo tie mi ani neprenieslo do nového roka. Ďakujem.
veronikasad
17.07.24,12:27
Nebolo by jednoduchšie riešiť to na hotline dodávateľa SW?
tigy
18.07.24,06:50
Napísala si, že ti pri importe prenesie počiatočné stavy účtov (v Omege automaticky vygeneruje ID, kde sú všetky počiatočné stavy zúčtované voči 701-ke, vrátane 431-ky), takže čo by si ešte chcela prenášať? Nákladové a výnosové účty samozrejme neprenáša...
kn-alka
18.07.24,06:59
Neviem presne čo mylíš tým: doplnenie uzávierkových zápisov

V MRP uzavrieme rok stráčaním ďalej-ďalej-ďalej.... preúčtuje všetko cez 702,710 a v novom roku mám pekne počiatočné stavy a minuloročný HV na 431-ke.

Nikdy sme nemali žiadny problém.
yvetka
18.07.24,09:07
Mohla by si mi napísať presný postup. Aký je posledný zápis v účtovnom denníku ? Tým ďalej, ďalej myslíš ročný prevod ?
Žabinka
18.07.24,09:12
a toto https://faq.mrp.sk/Uctovny-system-K-S-Podvojne-uctovnictvo/Rocna-uzavierka-prechod-z-roku-2023-do-roku-2024-v-systeme-MRP-K-S-301 si už študovala?
je tu postup ukončenia roka, vcelku zrozumiteľne..
k čomu potrebuješ použiť funkciu Doplnenie uzávierkových zápisov?
kn-alka
18.07.24,09:16
žiadne zápisy v účtovnom denníku nerobím, len spustím ročný prevod
yvetka
18.07.24,09:22
Študovala. Všetko som spravila tak ako je tam napísané. Len ma zaujíma, či musím robiť interný doklad účtov 702 a 710, alebo ako sa mi účet 431 prenesie do nového roka.
Žabinka
18.07.24,09:30
ja síce nemám k/s, ale v pu máš posledný zápis ID zaúčtovanie HV, buď účtovný zisk 710/702, alebo účtovná strata 702/710, a ak vyšla daňová povinnosť, tak aj ID predpis 591/341.
po prechode roka sa vytvorí 431 z 702,710.
kn-alka
18.07.24,09:30
však si sprav kópiu účtovníctva a skúšaj - na účet 431 sa to prevedie samo

ty žiadne interné doklady ohladne účtov 702, ani 710 nerobíš, systém to spraví sám
kn-alka
18.07.24,09:43
úplne posledným zápisom je zaúčtovanie dane, potom spravím kópiu účtovníctva - tú si nechávame ako zálohu. Vrátim sa do pôvodnej databázy a v účtovnom denníku idem na Ročný prevod. Zadám dátumy a dám OK - to je všetko - prevedú sa samé počiatočné stavy a hosp.výsledok sa preúčtuje na 431
yvetka
18.07.24,10:17
Takže keď si vytlačím na konci roka hlavnú knihu, nemusia tam byť uvedené účty 702 a 710 ?
kn-alka
18.07.24,10:31
U nás vo firme neriešime účty 702 a 710 - ak treba, prevedieme to systémom, ale zatial DÚ nikdy nežiadal

hlavne že sedia počiatočné stavy s konečnými z minulého roka

a keď treba, vieme v starých rokoch opravovať, kontrolovať, či sedia konečné stavy.
yvetka
18.07.24,10:45
Ďakujem krásne za pomoc.