yvetka
17.07.24,14:13
Potrebujem poradiť. Keď urobím v mrp k/s na konci roka doplnenie uzávierkových zápisov vynuluje mi všetky zostatky v hlavnej knihe a na účte 702 a 710 zostane zostatok vo výške rozdielu nákladov a výnosov. Spravím v novom roku import počiatočných stavov, tam mi prenesie zostatky účtov a tam mi tiež vznikne rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. Ako to mám vyrovnať? Cez ID si k 1.1. zaúčtujem 701/431-zisk v schvaľovaní z minulého roka. Musím všetky tie uzávierkové účty znovu nahodiť cez interný doklad ako otvorenie roka? Alebo sa to dá spraviť automaticky? Lebo tie mi ani neprenieslo do nového roka. Ďakujem.
veronikasad
17.07.24,12:27
Nebolo by jednoduchšie riešiť to na hotline dodávateľa SW?
tigy
18.07.24,06:50
Napísala si, že ti pri importe prenesie počiatočné stavy účtov (v Omege automaticky vygeneruje ID, kde sú všetky počiatočné stavy zúčtované voči 701-ke, vrátane 431-ky), takže čo by si ešte chcela prenášať? Nákladové a výnosové účty samozrejme neprenáša...
kn-alka
18.07.24,06:59
Neviem presne čo mylíš tým: doplnenie uzávierkových zápisov

V MRP uzavrieme rok stráčaním ďalej-ďalej-ďalej.... preúčtuje všetko cez 702,710 a v novom roku mám pekne počiatočné stavy a minuloročný HV na 431-ke.

Nikdy sme nemali žiadny problém.