yvetka
17.07.24,14:13
Potrebujem poradiť. Keď urobím v mrp k/s na konci roka doplnenie uzávierkových zápisov vynuluje mi všetky zostatky v hlavnej knihe a na účte 702 a 710 zostane zostatok vo výške rozdielu nákladov a výnosov. Spravím v novom roku import počiatočných stavov, tam mi prenesie zostatky účtov a tam mi tiež vznikne rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. Ako to mám vyrovnať? Cez ID si k 1.1. zaúčtujem 701/431-zisk v schvaľovaní z minulého roka. Musím všetky tie uzávierkové účty znovu nahodiť cez interný doklad ako otvorenie roka? Alebo sa to dá spraviť automaticky? Lebo tie mi ani neprenieslo do nového roka. Ďakujem.
veronikasad
17.07.24,12:27
Nebolo by jednoduchšie riešiť to na hotline dodávateľa SW?