Lenka13
30.11.04,08:30
poradte mi prosím ako mám zúčtovat nami vyplatené prostriedky spoločníkovi, ktoré mu prináležia na základe spoločenskej zmluvy ako odmena za poskytnutie know-how.
na aký nákladový účet??
dakujem
na aký nákladový účet??
dakujem
Marta L
30.11.04,13:29
Know-how podľa mňa nie je náklad, ale nehmotný majetok (nad 50 tis. Sk).
Lenka13
03.12.04,10:53
Dakujem za odpoved. Ale ak je know-how nehmotný majetok tak akú mám dať obstarávaciu cenu, ked tieto prostriedky vyplácame aj spetne za každý rok a dalšie roky sa to bude vyplácať vždy ku koncu roka...
Bola som totiž na školení kde mi pani z daň. riaditeľstva povedala tento postup
predpis 604/365
a úhrada 365/221
takže myslím že toto účtovanie by malo byť správne. tak ak to náhodou niekto účtujete tento postup by pred daňovou kontrolou mal obstáť...
Bola som totiž na školení kde mi pani z daň. riaditeľstva povedala tento postup
predpis 604/365
a úhrada 365/221
takže myslím že toto účtovanie by malo byť správne. tak ak to náhodou niekto účtujete tento postup by pred daňovou kontrolou mal obstáť...