74eva
05.01.07,07:45
Prosím Vás môžem vymazať vytvorené účtovníctvo za rok 2007 keď mám niečo už zaúčtované v denníku. potrebovala by som preniesť 5pohľadávok z minulého roka ale dvakrát nejde spraviť prechod do roku 2007. Nevymažú sa mi údaje z roka 2006 keby som vymazala rok 2007? ďakujem za radu!
Yvvetta
05.01.07,06:52
O aký program ide ???
Gabi03
05.01.07,06:54
Neskúšala som, ale na školení pre Omegu tvrdili, že prechod sa dá robiť x-krát...
74eva
05.01.07,06:56
V alfe. neviem či sa nevymažú údaje z roku 2006, ale včera to kolegyňa tak robila a nič sa nevymazalo, len sa nechcem do toho pustiť..... aby som niečo nevyviedla.
dracica
05.01.07,06:59
Viem o čo ide v softwari pohoda som to už skúšala tam sa to dá, odomknem si rok 2006, upravím a klinknem na udajová uzávierka, ale software OMEGA nepoznám, poradila by som ti zavolať na hotline...
dracica
05.01.07,07:03
Alebo by som ti odporučila spraviť si zalohu uložiť ju na server a potom to môžeš vyskušať...ja to tak robím
74eva
05.01.07,07:06
Alebo by som to mohla urobiť aj tak, že by som faktúru zapísala do roku 2006 aj 2007? Dalo by sa to tak?
dracica
05.01.07,07:13
Neviem v akom účtovníctve účtuješ, v PU ak si zaúčtovala faktúru v roku 2006napr. 311/602 a nebola uhradená 31.12.2006, mala by sa ti v roku 2007 preniesť ako počiat. stav s predkontáciou bez ???
dracica
05.01.07,07:21
Ak potrebuješ dohodiť 5 vydaných faktur do r. 2006 a máš uzavreté účtovníctvo tak v tom prípade sa to dá dohodiť ručne do roku 2007 a to tak ze vo vydaných faktúrach si zaúčtuješ tie faktúry s predkontáciou bez, ale pozor treba upraviť PS účtu 311 v začiatočných stavoch účtu k 1.1.2007
74eva
05.01.07,07:25
Potrebujem preniesť 5 pohľadávok z roku 2006 do roku 2007 keď už mám uzatvorený rok 2006. Môžem to urobiť, že dané faktúry vytvorím aj v roku 2006 a aj v roku 2007? nebude to dvakrát v dph?
dracica
05.01.07,07:34
V roku 2006 si zaúčtuješ napr. k 20.12.2006 vydanú faktúru 311/602
343
Keďže nebola k 31.12.2006 uhradená musí sa ti preniesť pohľadávka do roku 2007 ako PS, vo vydaných faktúrach by sa ti mala preniesť faktúra s predkontáciou bez/to znamená bez zaúčtovania, čiže nezdupluje sa ti ani 343 ani 602/, ak si uzatvorila rok 2006 a nemožes spraviť prevod tak si ju ručne doučtujes do vydaných faktúr ale bez predkontácie. Vyskušaj spraviť čo som napísala a potom napíš
343
Keďže nebola k 31.12.2006 uhradená musí sa ti preniesť pohľadávka do roku 2007 ako PS, vo vydaných faktúrach by sa ti mala preniesť faktúra s predkontáciou bez/to znamená bez zaúčtovania, čiže nezdupluje sa ti ani 343 ani 602/, ak si uzatvorila rok 2006 a nemožes spraviť prevod tak si ju ručne doučtujes do vydaných faktúr ale bez predkontácie. Vyskušaj spraviť čo som napísala a potom napíš
74eva
05.01.07,07:57
Urobila som to tak, že som vytvorila v roku 2007 nové faktúry so zdaniteľným plnením 31. 12. 2006. Aj tak to uhradia až koncom mesiaca a v dph je to za rok 2006. Dúfam, že to bude dobre.
dracica
05.01.07,08:05
No len pozor na výnosy, ak je zdan. pl. 31.12.2006 tak musíš zaúčtovať ID 385/6....., 343 k 31.12.2006, neviem čo faktúrujete a potom v roku 2007 zaúčtuješ fakturu 311/385, a uhradu ako 211,221/311, napíš čo faktúrujete
dracica
05.01.07,08:21
neviem či ide o rozpracovanú výrobu, alebo o tovar to sa inak účtuje
bepo
05.01.07,08:57
Prečo už 5 januára uzatvárate starý rok? :eek: V Omege sa dá urobiť Prechod do nového roku bez uzávierky starého roku= dá sa to urobiť aj každý deň a vždy sa prenesie aktuálny stav účtovníctva
MIŠO T
05.01.07,09:27
Prečo už 5 januára uzatvárate starý rok? :eek: V Omege sa dá urobiť Prechod do nového roku bez uzávierky starého roku= dá sa to urobiť aj každý deň a vždy sa prenesie aktuálny stav účtovníctva
A da sa to takto aj v ALFE ???
A da sa to takto aj v ALFE ???
JTOMA
05.01.07,11:39
Urobiť sa to síce dá, ale zmažeš si všetko čo je zapísané v novom roku.
Tak, že radšej nie. Samozrejme je aj kompromis, lebo napr.keď máš len faktúry, tie sa dajú vždy exportovať a neskôr preniesť do nového roka.Záleží od toho, koľko toho treba urobiť, kým nie je uzavretý starý rok.
Tak, že radšej nie. Samozrejme je aj kompromis, lebo napr.keď máš len faktúry, tie sa dajú vždy exportovať a neskôr preniesť do nového roka.Záleží od toho, koľko toho treba urobiť, kým nie je uzavretý starý rok.
jess
09.01.07,19:39
No len pozor na výnosy, ak je zdan. pl. 31.12.2006 tak musíš zaúčtovať ID 385/6....., 343 k 31.12.2006, neviem čo faktúrujete a potom v roku 2007 zaúčtuješ fakturu 311/385, a uhradu ako 211,221/311, napíš čo faktúrujete
Môžeš mi prosím ťa napísať ako sa účtuje odoslaná faktúra za tovar so zdan.plnením 20.12.2006, ktorá nebola uhradená v roku 2006 ? Díky.
Môžeš mi prosím ťa napísať ako sa účtuje odoslaná faktúra za tovar so zdan.plnením 20.12.2006, ktorá nebola uhradená v roku 2006 ? Díky.
evina
09.01.07,19:41
Môžeš mi prosím ťa napísať ako sa účtuje odoslaná faktúra za tovar so zdan.plnením 20.12.2006, ktorá nebola uhradená v roku 2006 ? Díky.
Aké účtovníctvo?
Aké účtovníctvo?
jess
09.01.07,20:00
Podvojné :)
evina
09.01.07,20:01
Podvojné :)
311/604
311/343.XX
Tu nemáš čo časovo rozlišovať, tovar bol dodaný v 12/2006. Úhrada v PÚ nemá žiadny vplyv na HV, len na finančný tok...
Až teraz vidím, že asi odpovedám bludy, lebo táto téma je o softe....sorry...ale aspoň sme si zopakovali :)
311/604
311/343.XX
Tu nemáš čo časovo rozlišovať, tovar bol dodaný v 12/2006. Úhrada v PÚ nemá žiadny vplyv na HV, len na finančný tok...
Až teraz vidím, že asi odpovedám bludy, lebo táto téma je o softe....sorry...ale aspoň sme si zopakovali :)
jess
09.01.07,20:08
neva :D...ďakujem...už som úplne zblbnutá, či som niečo zle neurobila