Mirkaporada
08.01.07,05:49
Ako mám zaúčtovať halierové vyrovnanie z dennej uzávierky z elektronickej registračnej pokladnice? Ďakujem.
tinaM
08.01.07,04:57
Ako mám zaúčtovať zaokrúhlenie z dennej tržby z ERP. Musí sa to vôbec účtovať?
Zaúčtuješ tržbu, akú máš na páske dennej uzávierky.
Zaúčtuješ tržbu, akú máš na páske dennej uzávierky.
Mirkaporada
08.01.07,05:01
Ale na konci pásky dennej uzávierky mám informatívny údaj ROZDIEL ZAOKRÚHLENIA. Jedná sa v podstate o halierové vyrovnanie. Čo s tým?
tinaM
08.01.07,05:27
Ale na konci pásky dennej uzávierky mám informatívny údaj ROZDIEL ZAOKRÚHLENIA. Čo s tým?
S tým som sa nestretla. Zaúčtuj tak, aby ti to sedelo s pokladňou-na hotovosť. Možno je ten rozdiel zaokrúhlenia len informatívne a potom o tom nebudeš účtovať.
S tým som sa nestretla. Zaúčtuj tak, aby ti to sedelo s pokladňou-na hotovosť. Možno je ten rozdiel zaokrúhlenia len informatívne a potom o tom nebudeš účtovať.
Mirkaporada
08.01.07,05:49
Ná páske dennej uzávierky vo finančnej správe mám uvedené:
PREDAJ CELKOM 11318,00
NETTO 9511,70 - to je daňový základ
DPH 1806,30 - to je DPH
HOTOVSŤ 11323,00
HOTOVOSŤ ZÁSUVKA 11323,00
Informatívny údaj
ROZDIEL
ZAOKRÚHLENIA 5,00 - jedná sa o halierové vyrovnanie
__________________________________________________ ____________
Musím zaúčtovať aj DPH a PREDAJ CELKOM mi nesadne s HOTOVOSŤOU.
PREDAJ CELKOM 11318,00
NETTO 9511,70 - to je daňový základ
DPH 1806,30 - to je DPH
HOTOVSŤ 11323,00
HOTOVOSŤ ZÁSUVKA 11323,00
Informatívny údaj
ROZDIEL
ZAOKRÚHLENIA 5,00 - jedná sa o halierové vyrovnanie
__________________________________________________ ____________
Musím zaúčtovať aj DPH a PREDAJ CELKOM mi nesadne s HOTOVOSŤOU.
ekopo
08.01.07,06:29
Urob si rozdiel GT v dvoch dňoch a uvidíš, čo je tržba, ktorú musíš účtovať.
Mirkaporada
08.01.07,09:39
V príjmovom pokladničnom doklade si napíšem:
9511,70 - predaj tovaru
1806,30 - DPH
5,00 - halierové vyrovnanie dám kam? :D V PU by som to dala na účet 648, ale v JU neviem.
11323,00 - Spolu. - To je hotovsť z pokladne.
9511,70 - predaj tovaru
1806,30 - DPH
5,00 - halierové vyrovnanie dám kam? :D V PU by som to dala na účet 648, ale v JU neviem.
11323,00 - Spolu. - To je hotovsť z pokladne.
tinaM
08.01.07,09:46
V príjmovom pokladničnom doklade si napíšem:
9511,70 - predaj tovaru
1806,30 - DPH
5,00 - halierové vyrovnanie dám kam? :D
11323,00 - Spolu.
Urob si ten rozdiel GT ako ti poradil ekopo a podľa toho zaúčtuj.
9511,70 - predaj tovaru
1806,30 - DPH
5,00 - halierové vyrovnanie dám kam? :D
11323,00 - Spolu.
Urob si ten rozdiel GT ako ti poradil ekopo a podľa toho zaúčtuj.
Mirkaporada
08.01.07,10:01
Rozdiel GT je 11318,00 ale hotovosť v registračnej pokladni mám 11323. 5,00 je halierové vyrovnanie. Čo s tým mám robiť?
tinaM
08.01.07,10:11
Rozdiel GT je 11318,00 ale hotovosť v registračnej pokladni mám 11323. 5,00 je halierové vyrovnanie. Čo s tým mám robiť?
Zaúčtovala by som to ako príjem OZD s nulovou DPH.
Zaúčtovala by som to ako príjem OZD s nulovou DPH.
Mirkaporada
08.01.07,10:19
OZD je Ostatný príjem daňový?
tinaM
08.01.07,10:20
OZD je Ostatný príjem daňový?
Dala by som za tovar alebo službu ako máš aj predošlú sumu.
Dala by som za tovar alebo službu ako máš aj predošlú sumu.
Mirkaporada
08.01.07,10:29
5,00 - ako predaj tovaru s 0% DPH ?
Mirkaporada
08.01.07,10:42
Veľmi pekne Ti ďakujem.
Mirkaporada
08.01.07,11:17
Nemám zaúčtovať len predaj celkom: 11318,00 a hotovosť z pokladne 11323,00 si nebudem všímať?
Marína
08.01.07,11:45
Nie, pretože 5 Sk je príjmom, ktorý si povinná zdaniť.