raya1
15.01.07,14:00
Môžem dať do nákladov r. 2006 DF za zriadenie ADSL pripojenia, popl. za internet ak je za obdobie od 6.12. do 31.12.
Fa bola vyhotovená 10.1.2007
Fa bola vyhotovená 10.1.2007
sway
15.01.07,13:01
Môžem dať do nákladov r. 2006 DF za zriadenie ADSL pripojenia, popl. za internet ak je za obdobie od 6.12. do 31.12.
Fa bola vyhotovená 10.1.2007
ano môžeš ;)
Fa bola vyhotovená 10.1.2007
ano môžeš ;)
va1ke
15.01.07,13:02
Môžeš to zaúčtovať cez ID ako nevyfakturované dodávky.
518/326. K ID priložíš fotokopiu faktúry. Ja to robím tiež takto.
518/326. K ID priložíš fotokopiu faktúry. Ja to robím tiež takto.
raya1
15.01.07,13:06
To je trošku moc na mňa, poprosím podrobnejšie.
sway
15.01.07,13:36
To je trošku moc na mňa, poprosím podrobnejšie.
nemusíš cez ID, ak si plátca DPH, tak do 2006 to riadne zaúčtuj a uplatni si DPH na vstupe,
prečítaj si tému v tomto linku - už sme o tom hovorili:http://www.porada.sk/t39062-prelom-roka.html
;)
nemusíš cez ID, ak si plátca DPH, tak do 2006 to riadne zaúčtuj a uplatni si DPH na vstupe,
prečítaj si tému v tomto linku - už sme o tom hovorili:http://www.porada.sk/t39062-prelom-roka.html
;)
dracica
15.01.07,13:41
nemusíš cez ID, ak si plátca DPH, tak do 2006 to riadne zaúčtuj a uplatni si DPH na vstupe,
prečítaj si tému v tomto linku - už sme o tom hovorili:http://www.porada.sk/t39062-prelom-roka.html
;)
prepáč sway ale tento postup je podľa môjho názoru nesprávny, ak mám dátum vystavenia r. 2007 tak faktúru do došlých faktúr zaúčtujem v roku 2007, v roku 2006 si zaúčtujem ID 5.../326, ak dátum dodania služby je do 31.12.2006 tak možem zaúčtovať 5.../326, 343/326
V roku 2007 faktúru zaúčtujem 326/321, 343/321, alebo 326/321
prečítaj si tému v tomto linku - už sme o tom hovorili:http://www.porada.sk/t39062-prelom-roka.html
;)
prepáč sway ale tento postup je podľa môjho názoru nesprávny, ak mám dátum vystavenia r. 2007 tak faktúru do došlých faktúr zaúčtujem v roku 2007, v roku 2006 si zaúčtujem ID 5.../326, ak dátum dodania služby je do 31.12.2006 tak možem zaúčtovať 5.../326, 343/326
V roku 2007 faktúru zaúčtujem 326/321, 343/321, alebo 326/321
sway
15.01.07,13:50
prepáč sway ale tento postup je podľa môjho názoru nesprávny, ak mám dátum vystavenia r. 2007 tak faktúru do došlých faktúr zaúčtujem v roku 2007, v roku 2006 si zaúčtujem ID 5.../326, ak dátum dodania služby je do 31.12.2006 tak možem zaúčtovať 5.../326, 343/326
V roku 2007 faktúru zaúčtujem 326/321, 343/321, alebo 326/321
sorry, nesúhlasím, prečítaj si celú tému v priloženom linku......;)
V roku 2007 faktúru zaúčtujem 326/321, 343/321, alebo 326/321
sorry, nesúhlasím, prečítaj si celú tému v priloženom linku......;)
Lydka R
15.01.07,15:43
nemusíš cez ID, ak si plátca DPH, tak do 2006 to riadne zaúčtuj a uplatni si DPH na vstupe,
prečítaj si tému v tomto linku - už sme o tom hovorili:http://www.porada.sk/t39062-prelom-roka.html
;)
Súhlasím sway, aj ja účtujem faktúry vystavené a došlé v r 2007, s dátumom dodania do 31.12.2006 normálne do účtovníctva 2006.Časť nákladov, ktorá pripadá na rok 2006 ide do nákladov a náklady zodpovedajúce roku 2007 do nákladov budúcich období. Soft mi dokonca umožní zadať dátum evidencie dátum roku 2007, ale do denníka to samo zapíše s dátumom 31.12.2006. (Mám tam dva dátumy). Kontrola sa nad tým ani nepozastavila.
Aj v "návodoch" na vykonanie účtovnej závierky sa píše ...pred uzavretím účtovných kníh doúčtovať všetky účtovné prípady vzťahujúce sa na účtovné obdobie...
prečítaj si tému v tomto linku - už sme o tom hovorili:http://www.porada.sk/t39062-prelom-roka.html
;)
Súhlasím sway, aj ja účtujem faktúry vystavené a došlé v r 2007, s dátumom dodania do 31.12.2006 normálne do účtovníctva 2006.Časť nákladov, ktorá pripadá na rok 2006 ide do nákladov a náklady zodpovedajúce roku 2007 do nákladov budúcich období. Soft mi dokonca umožní zadať dátum evidencie dátum roku 2007, ale do denníka to samo zapíše s dátumom 31.12.2006. (Mám tam dva dátumy). Kontrola sa nad tým ani nepozastavila.
Aj v "návodoch" na vykonanie účtovnej závierky sa píše ...pred uzavretím účtovných kníh doúčtovať všetky účtovné prípady vzťahujúce sa na účtovné obdobie...
dracica
16.01.07,07:10
sorry, nesúhlasím, prečítaj si celú tému v priloženom linku......;)
Tak potom mi vysvetli načo je v účtovnej osnove 326 ??? účet sa volá nevyfaktúrované dodávky /faktúra s dát. vystavenia r. 2007 nebola vyfaktúrovaná v roku 2006/nech sa skúsia viacerí k tomuto vyjadriť
Tak potom mi vysvetli načo je v účtovnej osnove 326 ??? účet sa volá nevyfaktúrované dodávky /faktúra s dát. vystavenia r. 2007 nebola vyfaktúrovaná v roku 2006/nech sa skúsia viacerí k tomuto vyjadriť
raya1
17.01.07,07:29
Ja som to dala cez ID 518/326, lebo náš soft pýta dátum zaúčtovania a dátum vystavenia a keď mu zadám už tento nový rok vyhadzuje to.
Takže to mám s dátumom 31.12.2006
Takže to mám s dátumom 31.12.2006
sway
17.01.07,07:35
Ja som to dala cez ID 518/326, lebo náš soft pýta dátum zaúčtovania a dátum vystavenia a keď mu zadám už tento nový rok vyhadzuje to.
Takže to mám s dátumom 31.12.2006
Kľudne si mala faktúru nahodiť do záväzkov s dátumom 31.12.2006 klasicky na 518/321...... si komplikuješ život...
aj v tejto téme sa to rozoberalo http://www.porada.sk/showpost.php?p=356416&postcount=15
Takže to mám s dátumom 31.12.2006
Kľudne si mala faktúru nahodiť do záväzkov s dátumom 31.12.2006 klasicky na 518/321...... si komplikuješ život...
aj v tejto téme sa to rozoberalo http://www.porada.sk/showpost.php?p=356416&postcount=15
Fany
17.01.07,07:41
No ale ako môžeš dať faktúru, ktorá bola vystavená 10.1. a prišla ti napr. 11.1. do roku 2006? Tam by si potom musel dať dátum zaúčtovania 31.12.2006 a to si predsa faktúru ešte nemohol mať. Na to slúži predsa účet 326, cez ktorý to zaúčtuješ do r.2006 a príjem faktúry a zúčtovanie cez 326 zasa v r.2007. Tiež si myslím, že je logickejšie ísť cez 326. Veď aj samotný názov tohto účtu o tom hovorí. Potom mala firma, ktorá vystavovala túto faktúru zadať dátum vystavenia 31.12.2006 a nie 10.1.2007. Ja účtujem r.2006 = 5..,343/326 a r.2007 = 326/321 a úhradu 321/221. Takto to dostanem aj do DPH v r.2006 a prijatú faktúru zasa do r.2007.
Lydka R
17.01.07,22:18
Tak potom mi vysvetli načo je v účtovnej osnove 326 ??? účet sa volá nevyfaktúrované dodávky /faktúra s dát. vystavenia r. 2007 nebola vyfaktúrovaná v roku 2006/nech sa skúsia viacerí k tomuto vyjadriť
326 používam na faktúry, ktoré prídu v roku 2007, dátum dodania je už rok 2007, ale časť nákladov ešte prislúcha roku 2006. Napr. faktúra za telefón vystavená v roku 2007, paušál je už trebárs za obdobie 15.1.-15.2.2007, ale hovory sú za obdobie 15.12.06-15.01.2007. Do roku 2006 mi už fa nevezme, lebo dátum dodania je z 2007. Takže len tú časť hovorov prislúchajúcich roku 2006 zaúčtujem ako 518/326. A v roku 2007 326/321
518/321
343/321
326 používam na faktúry, ktoré prídu v roku 2007, dátum dodania je už rok 2007, ale časť nákladov ešte prislúcha roku 2006. Napr. faktúra za telefón vystavená v roku 2007, paušál je už trebárs za obdobie 15.1.-15.2.2007, ale hovory sú za obdobie 15.12.06-15.01.2007. Do roku 2006 mi už fa nevezme, lebo dátum dodania je z 2007. Takže len tú časť hovorov prislúchajúcich roku 2006 zaúčtujem ako 518/326. A v roku 2007 326/321
518/321
343/321
bepo
18.01.07,06:06
Napr. faktúra za telefón vystavená v roku 2007, paušál je už trebárs za obdobie 15.1.-15.2.2007, ale hovory sú za obdobie 15.12.06-15.01.2007. Do roku 2006 mi už fa nevezme, lebo dátum dodania je z 2007. Takže len tú časť hovorov prislúchajúcich roku 2006 zaúčtujem ako 518/326. A v roku 2007 326/321
518/321
343/321
To by ma zaujímalo či si niekdo dá tú robotu a podľa výpisov odchádzajúcich hovorov rozdeľuje hovory na rok 2006 a 2007 lebo hovory mimo paušál sú zväčša ku koncu fakturačného obdobia kedy už je rok 2007 a bez výpisu sa to rozdeliť nedá.
518/321
343/321
To by ma zaujímalo či si niekdo dá tú robotu a podľa výpisov odchádzajúcich hovorov rozdeľuje hovory na rok 2006 a 2007 lebo hovory mimo paušál sú zväčša ku koncu fakturačného obdobia kedy už je rok 2007 a bez výpisu sa to rozdeliť nedá.
hetty
18.01.07,06:15
Vo výpise za telef. hovory je to pekne rozdelené. Paušál sa platí dopredu a máš tam dátum na aké obdobie a dopláca sa to, čo sa prevolalo naviac za minulé obdobie. Takže u nás sa to dalo rozdeliť. Urobili sme si vo firme smernicu, že došlé faktúry do 15.1.2007 týkajúce sa roku 2006 budú zaúčtované do roku 2006.