raya1
22.03.07,12:50
] 1. Na ktorý z účtov zaúčtovať platobný výmer od obce za miestny poplatok za komunálny odpad adrobný stavebný odpad ?
2. Ak dnes prišli DF za energie z aobdobie od 13.11. - 15.3.2007 bolo potrebné niečo vytvoriť v r. 2006 ?
Ďakujem !
.
2. Ak dnes prišli DF za energie z aobdobie od 13.11. - 15.3.2007 bolo potrebné niečo vytvoriť v r. 2006 ?
Ďakujem !
.
evae
22.03.07,11:51
ja davam ako stavebna firma stavebnu sut na 518
co sa tyka energii, tiez mi to doslo min. tyzden, dala som to percentualne ako naklad do roku 2006 (nevyfakturovane dodavky) a zvysok dam v roku 2007.
co sa tyka energii, tiez mi to doslo min. tyzden, dala som to percentualne ako naklad do roku 2006 (nevyfakturovane dodavky) a zvysok dam v roku 2007.
účtovník 007
22.03.07,11:55
Ja by som to účtovala na 538, nakoľko sa jedná o miestny poplatok. Na tento ti príde platobný výmer, rovnako ako na ostatné dane, ktoré účtuješ na účty 531,532. Nejedná sa o službu, ktorú by ti fakturovalo mesto. Je to predpis na základe VZN mesta.
raya1
22.03.07,12:08
Ad 1 - nechám si od Vás poradiť, zaúčtujem na 538 vďaka !
Ad 2.
Takže môžem ísť ešte do r. 2006 a dať na základe ID na 502/326 ( my sme n.o.), ale čo bude podkladom toho ID ? A Akú tam viem dať sumu ?
A potom v r. 2007 ?.
Ad 2.
Takže môžem ísť ešte do r. 2006 a dať na základe ID na 502/326 ( my sme n.o.), ale čo bude podkladom toho ID ? A Akú tam viem dať sumu ?
A potom v r. 2007 ?.
raya1
23.03.07,06:31
Poprosím Vás ešte k bodu 2
ďakujem !.
ďakujem !.
účtovník 007
23.03.07,06:41
] 1. Na ktorý z účtov zaúčtovať platobný výmer od obce za miestny poplatok za komunálny odpad adrobný stavebný odpad ?
2. Ak dnes prišli DF za energie z aobdobie od 13.11. - 15.3.2007 bolo potrebné niečo vytvoriť v r. 2006 ?
Ďakujem !
.
K bodu 2: Od 13.11-15,3 máš 123 dní. Cenu bez DPH vydel počtom dní a dostaneš sumu na deň. Potom počet dní v roku 2006 -49x vyp.cena zaúčtuješ do roku 2006 502-xxx/326-xxx cez int.doklad. Fa z roku 2007 naúčtuješ:326-xxx/321-xxx
..............502-xxx-počet dní v roku 2007 x vyp. suma bez DPH
..............343-xxx
Príklad: fa na sumu 1000 DZ+190 DPH=1190 DF v roku 2007
1000 :123=8,13 Sk na deň
Rok 2006 cez ID.....8,13 x 49= 398(zaokrúhlene)....502/326
Rok 2007
DF......................../.........321(1190 Sk)
r07...502 (602 Sk)../................
R06..326 (398 Sk)../...............
DPH..343 (190 Sk)../...............
2. Ak dnes prišli DF za energie z aobdobie od 13.11. - 15.3.2007 bolo potrebné niečo vytvoriť v r. 2006 ?
Ďakujem !
.
K bodu 2: Od 13.11-15,3 máš 123 dní. Cenu bez DPH vydel počtom dní a dostaneš sumu na deň. Potom počet dní v roku 2006 -49x vyp.cena zaúčtuješ do roku 2006 502-xxx/326-xxx cez int.doklad. Fa z roku 2007 naúčtuješ:326-xxx/321-xxx
..............502-xxx-počet dní v roku 2007 x vyp. suma bez DPH
..............343-xxx
Príklad: fa na sumu 1000 DZ+190 DPH=1190 DF v roku 2007
1000 :123=8,13 Sk na deň
Rok 2006 cez ID.....8,13 x 49= 398(zaokrúhlene)....502/326
Rok 2007
DF......................../.........321(1190 Sk)
r07...502 (602 Sk)../................
R06..326 (398 Sk)../...............
DPH..343 (190 Sk)../...............
raya1
23.03.07,06:55
Veľká vďaka za odpoveď !
Len mi nie je jasný ten ID, keď vytlačím pre rok 2006 kontačný lístok čo bude jeho prílohou ?.
Len mi nie je jasný ten ID, keď vytlačím pre rok 2006 kontačný lístok čo bude jeho prílohou ?.
účtovník 007
23.03.07,07:06
Veľká vďaka za odpoveď !
Len mi nie je jasný ten ID, keď vytlačím pre rok 2006 kontačný lístok čo bude jeho prílohou ?.
Ako prílohu si priložíš okopírovanú fa z roku 2007, na ktorej uvedieš, ako si sa k uvedenej sume dostala. Normálne to na ňu napíš perom.:)
Len mi nie je jasný ten ID, keď vytlačím pre rok 2006 kontačný lístok čo bude jeho prílohou ?.
Ako prílohu si priložíš okopírovanú fa z roku 2007, na ktorej uvedieš, ako si sa k uvedenej sume dostala. Normálne to na ňu napíš perom.:)
Paula
23.03.07,07:35
Ešte pozri dobre na faktúru....ja mám na nej zvlášť rozpísané obdobie 2006 a 2007.
raya1
23.03.07,07:51
[
nemáme to rozdelené, iba od 13.11. - 15.3. a druhý prípad28.12 - 1.3., takže musíme len klasicky rozpočítať ručne..
nemáme to rozdelené, iba od 13.11. - 15.3. a druhý prípad28.12 - 1.3., takže musíme len klasicky rozpočítať ručne..
Džudi
25.03.07,18:53
Takto zaúčtujem nedoplatok 326 , ale ako preplatok ? Neviete aký účet použiť ?
účtovník 007
26.03.07,12:44
Takto zaúčtujem nedoplatok 326 , ale ako preplatok ? Neviete aký účet použiť ?
V roku 2007 fa došlá -385/-321
V roku 2006 cez ID MD+385
...........................MD-502
Tým máš náklady v roku 2006 ponížené o preplatok a v roku 2007 doúčtuješ vrátený preplatok ako 221/+321.
V roku 2007 fa došlá -385/-321
V roku 2006 cez ID MD+385
...........................MD-502
Tým máš náklady v roku 2006 ponížené o preplatok a v roku 2007 doúčtuješ vrátený preplatok ako 221/+321.
SMartina
10.04.07,13:50
:mee: Ahojte, potrebovala by som radu, no neviem či som dobre zaradila prispevok, ale skúsim sa opýtať. S.r.o. dostala platobný výmer za miestny poplatok a komunálny odpad v roku 2004, no zaplatili to až teraz v roku 2007. Účtovníctvo robím len od 01/2007, na aký účet mám zaúčtovať tú platbu za komunálny odpad? Vďaka.
Antonia1
10.04.07,14:59
:mee: Ahojte, potrebovala by som radu, no neviem či som dobre zaradila prispevok, ale skúsim sa opýtať. S.r.o. dostala platobný výmer za miestny poplatok a komunálny odpad v roku 2004, no zaplatili to až teraz v roku 2007. Účtovníctvo robím len od 01/2007, na aký účet mám zaúčtovať tú platbu za komunálny odpad? Vďaka.
musíš pozrieť či v roku 2004 bol účtovaný predpis za miestny poplatok
a komunálny odpad. Ak máš učt.záväzok,tak ho s tou platbou vypáruješ.
musíš pozrieť či v roku 2004 bol účtovaný predpis za miestny poplatok
a komunálny odpad. Ak máš učt.záväzok,tak ho s tou platbou vypáruješ.
Tweety
10.04.07,15:00
:mee: Ahojte, potrebovala by som radu, no neviem či som dobre zaradila prispevok, ale skúsim sa opýtať. S.r.o. dostala platobný výmer za miestny poplatok a komunálny odpad v roku 2004, no zaplatili to až teraz v roku 2007. Účtovníctvo robím len od 01/2007, na aký účet mám zaúčtovať tú platbu za komunálny odpad? Vďaka.
V roku 2004 to bolo určite zaúčtované do nákladov ako predpis poplatku oproti účtu záv., platbu poplatku zaúčtujeme ako vyrovnanie záv. oproti banke, alebo pokladni.
V roku 2004 to bolo určite zaúčtované do nákladov ako predpis poplatku oproti účtu záv., platbu poplatku zaúčtujeme ako vyrovnanie záv. oproti banke, alebo pokladni.
raya1
12.04.07,08:22
Stačí ten platobný výmer zaúčtovať ako 538/321 a potom platbu 321/221 ?
Tweety
12.04.07,08:26
Stačí ten platobný výmer zaúčtovať ako 538/321 a potom platbu 321/221 ?
Platobný výmer - predpis 538/379, úhrada 379/221, alebo 211,
Platobný výmer - predpis 538/379, úhrada 379/221, alebo 211,
raya1
12.04.07,08:32
Veľká vďaka, píšu sa takéto plat. výmery do knihy záväzkov alebo stačí daˇť len medzi ostatné doklady ?
Dana K.
12.04.07,08:35
Veľká vďaka, píšu sa takéto plat. výmery do knihy záväzkov alebo stačí daˇť len medzi ostatné doklady ?
Ja si to evidujem v knihe ostatných záväzkov
Ja si to evidujem v knihe ostatných záväzkov