vera34
13.04.07,17:04
Milí poraďáci, chcem sa opýtať či postupujem správne:
1. prípad: podnikateľ nakúpil náhrad.diely v Čechách - faktúra na sumu 10500,- ČK bez DPH. Zaplatenú fa prerátam kurzom NBS 10500*1,24 a zaúčtujem do výdavkov OZD.
V daň.priznaní DPH vyplním riadky: 4-13020, 2-2474, 16-2474
2. prípad: nákup nahr.dielov v Čechách -vystavená je len predajka-daň.doklad, nie sú tam údaje o slovenskom podnikateľovi a je tam uvedená aj DPH. Môžem taký doklad dať do výdavkov, a mám ho uviesť aj v daň. priznaní DPH/r.4, 2, 16/ len budem brať do úvahy cenu bez DPH? /Čech vystavil asi doklad ako keby išlo o ich občana/
Prosím poraďte :)
1. prípad: podnikateľ nakúpil náhrad.diely v Čechách - faktúra na sumu 10500,- ČK bez DPH. Zaplatenú fa prerátam kurzom NBS 10500*1,24 a zaúčtujem do výdavkov OZD.
V daň.priznaní DPH vyplním riadky: 4-13020, 2-2474, 16-2474
2. prípad: nákup nahr.dielov v Čechách -vystavená je len predajka-daň.doklad, nie sú tam údaje o slovenskom podnikateľovi a je tam uvedená aj DPH. Môžem taký doklad dať do výdavkov, a mám ho uviesť aj v daň. priznaní DPH/r.4, 2, 16/ len budem brať do úvahy cenu bez DPH? /Čech vystavil asi doklad ako keby išlo o ich občana/
Prosím poraďte :)
vera34
13.04.07,16:50
Poraďáci, prosím nemá niekto skúsenosti s fakturami z Čhiech? Ja som sa s tým ešte nestretla, prosím poraďte mi.
jamis
13.04.07,16:57
Milí poraďáci, chcem sa opýtať či postupujem správne:
1. prípad: podnikateľ nakúpil náhrad.diely v Čechách - faktúra na sumu 10500,- ČK bez DPH. Zaplatenú fa prerátam kurzom NBS 10500*1,24 a zaúčtujem do výdavkov OZD.
V daň.priznaní DPH vyplním riadky: 4-13020, 2-2474, 16-2474
2. prípad: nákup nahr.dielov v Čechách -vystavená je len predajka-daň.doklad, nie sú tam údaje o slovenskom podnikateľovi a je tam uvedená aj DPH. Môžem taký doklad dať do výdavkov, a mám ho uviesť aj v daň. priznaní DPH/r.4, 2, 16/ len budem brať do úvahy cenu bez DPH? /Čech vystavil asi doklad ako keby išlo o ich občana/
Prosím poraďte :)
1. príklad by som riešila samozdanením
2. príklad by som riešila tan, že by som celú sumu vrátane DPH dala do nákladov OZD a do daňového priznania DPH by som túto DPH vôbec neuvádzala.
Ak má niekto iný názor, tak ma opravte.
Tie riadky v daňovom priznaní DPH mi nesedia. Pozriem sa na to.
1. prípad: podnikateľ nakúpil náhrad.diely v Čechách - faktúra na sumu 10500,- ČK bez DPH. Zaplatenú fa prerátam kurzom NBS 10500*1,24 a zaúčtujem do výdavkov OZD.
V daň.priznaní DPH vyplním riadky: 4-13020, 2-2474, 16-2474
2. prípad: nákup nahr.dielov v Čechách -vystavená je len predajka-daň.doklad, nie sú tam údaje o slovenskom podnikateľovi a je tam uvedená aj DPH. Môžem taký doklad dať do výdavkov, a mám ho uviesť aj v daň. priznaní DPH/r.4, 2, 16/ len budem brať do úvahy cenu bez DPH? /Čech vystavil asi doklad ako keby išlo o ich občana/
Prosím poraďte :)
1. príklad by som riešila samozdanením
2. príklad by som riešila tan, že by som celú sumu vrátane DPH dala do nákladov OZD a do daňového priznania DPH by som túto DPH vôbec neuvádzala.
Ak má niekto iný názor, tak ma opravte.
Tie riadky v daňovom priznaní DPH mi nesedia. Pozriem sa na to.
cloe
13.04.07,17:00
Milí poraďáci, chcem sa opýtať či postupujem správne:
1. prípad: podnikateľ nakúpil náhrad.diely v Čechách - faktúra na sumu 10500,- ČK bez DPH. Zaplatenú fa prerátam kurzom NBS 10500*1,24 a zaúčtujem do výdavkov OZD.
V daň.priznaní DPH vyplním riadky: 4-13020, 2-2474, 16-2474
2. prípad: nákup nahr.dielov v Čechách -vystavená je len predajka-daň.doklad, nie sú tam údaje o slovenskom podnikateľovi a je tam uvedená aj DPH. Môžem taký doklad dať do výdavkov, a mám ho uviesť aj v daň. priznaní DPH/r.4, 2, 16/ len budem brať do úvahy cenu bez DPH? /Čech vystavil asi doklad ako keby išlo o ich občana/
Prosím poraďte :)
l. prípad - O.K.
II. prípad - najlepšie by bolo, ak by vám dodávateľ z Čiech prerobil doklad bez DPH /ako intrakomunitárne dodanie/. Ak sa to už nedá, nebudeš robiť samozdanenie a nebudeš ho uvádzať ani v daň.priznaní DPH. Sumu bez DPH zaučtuješ ako výdavok OZD a sumu DPH zaučtuješ ako výdavok NZD.
1. prípad: podnikateľ nakúpil náhrad.diely v Čechách - faktúra na sumu 10500,- ČK bez DPH. Zaplatenú fa prerátam kurzom NBS 10500*1,24 a zaúčtujem do výdavkov OZD.
V daň.priznaní DPH vyplním riadky: 4-13020, 2-2474, 16-2474
2. prípad: nákup nahr.dielov v Čechách -vystavená je len predajka-daň.doklad, nie sú tam údaje o slovenskom podnikateľovi a je tam uvedená aj DPH. Môžem taký doklad dať do výdavkov, a mám ho uviesť aj v daň. priznaní DPH/r.4, 2, 16/ len budem brať do úvahy cenu bez DPH? /Čech vystavil asi doklad ako keby išlo o ich občana/
Prosím poraďte :)
l. prípad - O.K.
II. prípad - najlepšie by bolo, ak by vám dodávateľ z Čiech prerobil doklad bez DPH /ako intrakomunitárne dodanie/. Ak sa to už nedá, nebudeš robiť samozdanenie a nebudeš ho uvádzať ani v daň.priznaní DPH. Sumu bez DPH zaučtuješ ako výdavok OZD a sumu DPH zaučtuješ ako výdavok NZD.
vera34
13.04.07,17:06
Cloe, prikláňam sa k Tvojej možnosti a tú DPH zaúčtujem ako NZD.
Ste šikulkovia. Pekný zbytok dňa.
Ste šikulkovia. Pekný zbytok dňa.
jamis
15.04.07,14:28
Celý tento prípad som konzultovala s daňovou poradkyňou i s pracovníčkou daňového úradu a obidve mi potvrdili, že bločky s DPH zaplatené v ČR sa celé dávajú do VOZD. Samozrejme samotná dph sa do daňového priznania neuvádza.
renča1
16.04.07,04:01
l. prípad - O.K.
Ak sa to už nedá, nebudeš robiť samozdanenie Sumu bez DPH zaučtuješ ako výdavok OZD a sumu DPH zaučtuješ ako výdavok NZD.
nesúhlasím, celkovú zaplatenú sumu zahrnie do VOZD včetne českej dph.
Ak sa to už nedá, nebudeš robiť samozdanenie Sumu bez DPH zaučtuješ ako výdavok OZD a sumu DPH zaučtuješ ako výdavok NZD.
nesúhlasím, celkovú zaplatenú sumu zahrnie do VOZD včetne českej dph.