macko
01.02.05,14:19
Prosím o radu.
Podnikateľ účtujúci v sústave JÚ platca DPH si zakúpil úžitkové auto formou Leasingu. Leasingová splátka pôjde priamo do réžie a DPH, alebo je treba vypracovať odpisový plán a do nákladov pôjde len príslušná odpisová čiastka t.j. 1/4 z ceny bez DPH?
Podnikateľ účtujúci v sústave JÚ platca DPH si zakúpil úžitkové auto formou Leasingu. Leasingová splátka pôjde priamo do réžie a DPH, alebo je treba vypracovať odpisový plán a do nákladov pôjde len príslušná odpisová čiastka t.j. 1/4 z ceny bez DPH?
uka
01.02.05,21:47
Pozri tému "LIZING po 1.1.2004", je tam vela prispevkov.
Julča
02.02.05,08:10
Prosím o radu.
Podnikateľ účtujúci v sústave JÚ platca DPH si zakúpil úžitkové auto formou Leasingu. Leasingová splátka pôjde priamo do réžie a DPH, alebo je treba vypracovať odpisový plán a do nákladov pôjde len príslušná odpisová čiastka t.j. 1/4 z ceny bez DPH?
Macko,
DPH z 1. navýšenej splátky si môžeš uplatniť hneď, keď máš daňový doklad. Potom ďalej si uplatňuješ odpočet DPH podľa splátkového kalendára. To je k DPH. V účtovníctve si musíš vyčísliť istinu+úrok leasingovej spoločnosti + poistné. Istinu si rozrátaš na 36 mesiacov /ak máte leasing na 36 mesiacov/ a odpisovať budeš len toľko koľko mesiacov si v tom roku auto používal. Poistné si rozrátaš tiež na 36 mesiacov a do daňovo uznaných nákladov dáš tiež len toľko koľko mesiacov auto používaľ. Poistné dávaš do nákladov tak ako ho platíš.
Podnikateľ účtujúci v sústave JÚ platca DPH si zakúpil úžitkové auto formou Leasingu. Leasingová splátka pôjde priamo do réžie a DPH, alebo je treba vypracovať odpisový plán a do nákladov pôjde len príslušná odpisová čiastka t.j. 1/4 z ceny bez DPH?
Macko,
DPH z 1. navýšenej splátky si môžeš uplatniť hneď, keď máš daňový doklad. Potom ďalej si uplatňuješ odpočet DPH podľa splátkového kalendára. To je k DPH. V účtovníctve si musíš vyčísliť istinu+úrok leasingovej spoločnosti + poistné. Istinu si rozrátaš na 36 mesiacov /ak máte leasing na 36 mesiacov/ a odpisovať budeš len toľko koľko mesiacov si v tom roku auto používal. Poistné si rozrátaš tiež na 36 mesiacov a do daňovo uznaných nákladov dáš tiež len toľko koľko mesiacov auto používaľ. Poistné dávaš do nákladov tak ako ho platíš.
AndreaO
02.02.05,11:53
Macko,
DPH z 1. navýšenej splátky si môžeš uplatniť hneď, keď máš daňový doklad. Potom ďalej si uplatňuješ odpočet DPH podľa splátkového kalendára. To je k DPH. V účtovníctve si musíš vyčísliť istinu+úrok leasingovej spoločnosti + poistné. Istinu si rozrátaš na 36 mesiacov /ak máte leasing na 36 mesiacov/ a odpisovať budeš len toľko koľko mesiacov si v tom roku auto používal. Poistné si rozrátaš tiež na 36 mesiacov a do daňovo uznaných nákladov dáš tiež len toľko koľko mesiacov auto používaľ. Poistné dávaš do nákladov tak ako ho platíš.
Julča, takže keď som podnikateľ účtujúci v sústave JÚ a NEplatca DPH, tak si vlastne všetko spočítam a rozrátam to na 36 mesiacov? Čiže poďa splátk.kalendára takto? Istina + úrok(fin.prenájom) + DPH + havarin. poistenie / 36 mesiacov a x počet mesiacov použ.vozidla? Čiže vlastne všetko čo zaplatím? Ja len či si to vysvetľujem správne. Ďakujem.
DPH z 1. navýšenej splátky si môžeš uplatniť hneď, keď máš daňový doklad. Potom ďalej si uplatňuješ odpočet DPH podľa splátkového kalendára. To je k DPH. V účtovníctve si musíš vyčísliť istinu+úrok leasingovej spoločnosti + poistné. Istinu si rozrátaš na 36 mesiacov /ak máte leasing na 36 mesiacov/ a odpisovať budeš len toľko koľko mesiacov si v tom roku auto používal. Poistné si rozrátaš tiež na 36 mesiacov a do daňovo uznaných nákladov dáš tiež len toľko koľko mesiacov auto používaľ. Poistné dávaš do nákladov tak ako ho platíš.
Julča, takže keď som podnikateľ účtujúci v sústave JÚ a NEplatca DPH, tak si vlastne všetko spočítam a rozrátam to na 36 mesiacov? Čiže poďa splátk.kalendára takto? Istina + úrok(fin.prenájom) + DPH + havarin. poistenie / 36 mesiacov a x počet mesiacov použ.vozidla? Čiže vlastne všetko čo zaplatím? Ja len či si to vysvetľujem správne. Ďakujem.
Julča
02.02.05,13:22
Julča, takže keď som podnikateľ účtujúci v sústave JÚ a NEplatca DPH, tak si vlastne všetko spočítam a rozrátam to na 36 mesiacov? Čiže poďa splátk.kalendára takto? Istina + úrok(fin.prenájom) + DPH + havarin. poistenie / 36 mesiacov a x počet mesiacov použ.vozidla? Čiže vlastne všetko čo zaplatím? Ja len či si to vysvetľujem správne. Ďakujem.
Na túto otázku Ti neviem zodpovedať, lebo ja som to brala ako u plátcu DPH, ktorý si kúpil nákladný automobil /nie osobný/. Ako to je presne v tvojom prípade a kde sa dáva DPH to neviem. Ale na porade bolo už veľa článkov ohľadom toho skús si sich vyhľadať.
Na túto otázku Ti neviem zodpovedať, lebo ja som to brala ako u plátcu DPH, ktorý si kúpil nákladný automobil /nie osobný/. Ako to je presne v tvojom prípade a kde sa dáva DPH to neviem. Ale na porade bolo už veľa článkov ohľadom toho skús si sich vyhľadať.
Nike
02.02.05,13:53
Julča, takže keď som podnikateľ účtujúci v sústave JÚ a NEplatca DPH, tak si vlastne všetko spočítam a rozrátam to na 36 mesiacov? Čiže poďa splátk.kalendára takto? Istina + úrok(fin.prenájom) + DPH + havarin. poistenie / 36 mesiacov a x počet mesiacov použ.vozidla? Čiže vlastne všetko čo zaplatím? Ja len či si to vysvetľujem správne. Ďakujem.
Andrea Nie. Pozri tému leasing po 1.1.2004 je tam polopatistický príklad.
Andrea Nie. Pozri tému leasing po 1.1.2004 je tam polopatistický príklad.
BKO
07.02.05,11:53
Prepáčte, neviem nájsť tému leasing po 1.1.2004. V ktorej časti porady sa nachádza?
Ďakujem
Beáta
Ďakujem
Beáta
Paula
07.08.05,15:55
Po poslednej, 36. splátke lízingu úž.automobilu zaslala v 5/05 líz.spoločnosť okrem faktúry na predajnú cenu (1.000,- + 190,-) aj faktúru na administratívny poplatok za spracovanie kúpnej zmluvy (1.000,- + 190,-). Môžem dať sumu 1.000,- z druhej faktúry jednorazovo do výdavkov v JÚ (táto suma nebola na začiatku súčasťou LZ )? Ďakujem za radu.
ondrejvla
07.08.05,15:59
Po poslednej, 36. splátke lízingu úž.automobilu zaslala v 5/05 líz.spoločnosť okrem faktúry na predajnú cenu (1.000,- + 190,-) aj faktúru na administratívny poplatok za spracovanie kúpnej zmluvy (1.000,- + 190,-). Môžem dať sumu 1.000,- z druhej faktúry jednorazovo do výdavkov v JÚ (táto suma nebola na začiatku súčasťou LZ )? Ďakujem za radu.
Pauli, keď nebola súčasťou LZ, tak len jednorázovo do nákladov. A nezabudni zapísať MV do knihy majetku s leas.cenou v plnej výške a so zostatkovou cenou nula.
Pauli, keď nebola súčasťou LZ, tak len jednorázovo do nákladov. A nezabudni zapísať MV do knihy majetku s leas.cenou v plnej výške a so zostatkovou cenou nula.
Paula
07.08.05,16:10
Dík Vlasti. Teraz som čítala vyše dvoch hodín príspevky na túto tému, akosi mi z nich vyplývalo, že ho mám zaradiť v hodnote 1.000,- ....asi som už unavená :mee: