Hofffka
21.05.07,08:59
Zdravim vsetkych poradakov,
chcela by som sa opytat ne jednu vec. Potrebujem vystavit fakturu za dodavku sluzby, ktora zacina 06/2007 a konci 05/2008. ( je to reklamna kampan pre nasho klienta ).
On chce, aby sme mu vystavili fakturu k 15.6.2007 na celu sumu. MOzem to urobit ( s tym, ze na fa neuvediem obdobie:--- ), alebo to musim rozlisit? ( rozdelit sumu a fakturovat + uctovat zvlast v roku 20007 a zvlast v roku 2008 ? - ak ano, prosim poradte co s DPH, a ako to cele zaucto :o ).
Dakujem za pomoc !
h.
chcela by som sa opytat ne jednu vec. Potrebujem vystavit fakturu za dodavku sluzby, ktora zacina 06/2007 a konci 05/2008. ( je to reklamna kampan pre nasho klienta ).
On chce, aby sme mu vystavili fakturu k 15.6.2007 na celu sumu. MOzem to urobit ( s tym, ze na fa neuvediem obdobie:--- ), alebo to musim rozlisit? ( rozdelit sumu a fakturovat + uctovat zvlast v roku 20007 a zvlast v roku 2008 ? - ak ano, prosim poradte co s DPH, a ako to cele zaucto :o ).
Dakujem za pomoc !
h.
Tweety
21.05.07,07:12
Reklamu časovo nerozlíšujeme. Vystavíte fa na celú sumu, t.j. suma bez dane bude výnosom roku 2007.
Hofffka
21.05.07,07:19
Dakujem, ale ako to,ze rekamu casovo nerozlisujeme????? Je to snad iny vynos ako vynos zo sluzby?
To pocujem prvykrat? Kde by so to mohla najst (postupy, metodika, zakon ?)
To pocujem prvykrat? Kde by so to mohla najst (postupy, metodika, zakon ?)
Tweety
21.05.07,07:21
Postupy účtovania §56.
Hofffka
21.05.07,07:32
:-) dakujem, aj ked sa tam hovori len o nakladoch ( predpokladam, ze to plati aj na vynosy, nakolko moja otazka a problem spociva vo vynosoch :-).
Je tam ale jedna veta : "Ak tieto sluzby su vopred platene, napr. platene najomne reklamnych ploch ( co v nasom pripade je, nakolko poskytujeme klientovi plochu na prenajom od 06/2007 - 05/2008 ), casovo sa rozlisuju. "
Je to stale ale o nakladoch, takze neviem, ci to brat ako smerodajne aj pre vynosy :-(. Neviem, ale pride mi nespravne vystavit v juni 2007 klientovi fakturu s textom :
"Fakturujeme Vam za prenajom reklemnej plochy ... za obdobie 06/2007 - 05/2008 ... "
d.
Je tam ale jedna veta : "Ak tieto sluzby su vopred platene, napr. platene najomne reklamnych ploch ( co v nasom pripade je, nakolko poskytujeme klientovi plochu na prenajom od 06/2007 - 05/2008 ), casovo sa rozlisuju. "
Je to stale ale o nakladoch, takze neviem, ci to brat ako smerodajne aj pre vynosy :-(. Neviem, ale pride mi nespravne vystavit v juni 2007 klientovi fakturu s textom :
"Fakturujeme Vam za prenajom reklemnej plochy ... za obdobie 06/2007 - 05/2008 ... "
d.
ALBO
21.05.07,07:52
Zdravim vsetkych poradakov,
chcela by som sa opytat ne jednu vec. Potrebujem vystavit fakturu za dodavku sluzby, ktora zacina 06/2007 a konci 05/2008. ( je to reklamna kampan pre nasho klienta ).
On chce, aby sme mu vystavili fakturu k 15.6.2007 na celu sumu. MOzem to urobit ( s tym, ze na fa neuvediem obdobie:--- ), alebo to musim rozlisit? ( rozdelit sumu a fakturovat + uctovat zvlast v roku 20007 a zvlast v roku 2008 ? - ak ano, prosim poradte co s DPH, a ako to cele zaucto :o ).
Dakujem za pomoc !
h.
No s tým časovým rozlíšením neviem, u nás sa určite rozlišuje aj prenájom plochy ale je pravda že máme iné postupy.
čo sa týka vystavenia FA z pohľadu DPH nakoľko ide o jednorázový prenájom služba je uskutočnená až v 5/2008, takže vtedy by mala byť aj FA. Ak to chcete vybaviť skôr, finančne, tak by ste mali požadovať vyplatenie zálohy a následne po prijatí platby vystaviť faktúru k prijatej zálohes DPH. No a potom v roku 2008 vyúčtovanie nuly k úhrade.
chcela by som sa opytat ne jednu vec. Potrebujem vystavit fakturu za dodavku sluzby, ktora zacina 06/2007 a konci 05/2008. ( je to reklamna kampan pre nasho klienta ).
On chce, aby sme mu vystavili fakturu k 15.6.2007 na celu sumu. MOzem to urobit ( s tym, ze na fa neuvediem obdobie:--- ), alebo to musim rozlisit? ( rozdelit sumu a fakturovat + uctovat zvlast v roku 20007 a zvlast v roku 2008 ? - ak ano, prosim poradte co s DPH, a ako to cele zaucto :o ).
Dakujem za pomoc !
h.
No s tým časovým rozlíšením neviem, u nás sa určite rozlišuje aj prenájom plochy ale je pravda že máme iné postupy.
čo sa týka vystavenia FA z pohľadu DPH nakoľko ide o jednorázový prenájom služba je uskutočnená až v 5/2008, takže vtedy by mala byť aj FA. Ak to chcete vybaviť skôr, finančne, tak by ste mali požadovať vyplatenie zálohy a následne po prijatí platby vystaviť faktúru k prijatej zálohes DPH. No a potom v roku 2008 vyúčtovanie nuly k úhrade.
Hofffka
21.05.07,08:01
Prechdazajuca uctarka tiez casovo rozlisovala tieto vynosy.
Co sa tyka financii, fa bude vystavena k 15dnu od zacatia reklamnej kampane (t.j. 15.6.2007) a splatnost maju 30 dni, to znamena, ze to mozeme povazovat ako zaplatenie vopred a tym padom by som to casovo rozlisila (podla § 56 ) aj ja.
Len som si to chcela overit, aky maju na to nazor aj ini :-)
A s tou DPH, myslim, ze nutnost vystavenia zalohovej fa nie je, nakolko im budem vystavovat fakturu na celu sumu uz v priebehu kampane (poskytovani sluzby), nie pred zacatim, t.j. plnenie bude OK. Ci?
Co sa tyka financii, fa bude vystavena k 15dnu od zacatia reklamnej kampane (t.j. 15.6.2007) a splatnost maju 30 dni, to znamena, ze to mozeme povazovat ako zaplatenie vopred a tym padom by som to casovo rozlisila (podla § 56 ) aj ja.
Len som si to chcela overit, aky maju na to nazor aj ini :-)
A s tou DPH, myslim, ze nutnost vystavenia zalohovej fa nie je, nakolko im budem vystavovat fakturu na celu sumu uz v priebehu kampane (poskytovani sluzby), nie pred zacatim, t.j. plnenie bude OK. Ci?
Tweety
21.05.07,08:03
Nie nemusíš vystavíť ZF, vystavíš pri dodaní služby tzv.ostrú toho 15.6., daň odvedieš.
Hofffka
21.05.07,08:14
super! Velmi pekne dakujem zucastnenim za rady a prajem pekny zbytok dna.
hofff
hofff