vilob
17.07.07,17:40
konatelia v sro boli na obchodnom rokovaní s obchodnými partnermi a platili im večeru. dá sa nejakým spôsobom tento účet použiť do nákladov firmy? ďakujem krásne za odpovede:)
Anja111
17.07.07,15:46
konatelia v sro boli na obchodnom rokovaní s obchodnými partnermi a platili im večeru. dá sa nejakým spôsobom tento účet použiť do nákladov firmy? ďakujem krásne za odpovede:)
Podľa mňa len ako reprezentačné a to je v DP pripočítateľná položka...
Podľa mňa len ako reprezentačné a to je v DP pripočítateľná položka...
Orsz
17.07.07,15:48
Podľa mňa len ako reprezentačné a to je v DP pripočítateľná položka...
Presne tak - účet 513.
Presne tak - účet 513.
Tweety
18.07.07,05:50
Podľa mňa len ako reprezentačné a to je v DP pripočítateľná položka...
Súhlasím a doplním, bez nároku na odpočet dph.
Súhlasím a doplním, bez nároku na odpočet dph.
Mikolajova
18.07.07,06:08
Prosím Vás ak konateľ dáva do firmy súkromný telefón účtujete to na 518 - nedaňová bez dph a 548 - nedaňová (dph) alebo dávate všetko napr.518 - nedaňová (základ+DPH)?
ucetni_fantozzi
18.07.07,06:24
Prosím Vás ak konateľ dáva do firmy súkromný telefón účtujete to na 518 - nedaňová bez dph a 548 - nedaňová (dph) alebo dávate všetko napr.518 - nedaňová (základ+DPH)?
v sulade s §52 ods. 5) postupov uctovania, "pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu vecne príslušného účtu nákladov."
v sulade s §52 ods. 5) postupov uctovania, "pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu vecne príslušného účtu nákladov."
monikad
24.07.07,08:30
Ahojte viem, ze je to asi mimo temu, ale netusim ako mam pridat novy prispevok..
1.Mozem zahrnut ventilator do danovo uznanych nakladov a uplatnit aj DPH?
2. Ak uz som podala DP z DPH a zistila som chybu este pred uplynutim lehoty na podanie, mozem podat este raz ako riadne DP alebo uz je to opravne?
dakujem.
1.Mozem zahrnut ventilator do danovo uznanych nakladov a uplatnit aj DPH?
2. Ak uz som podala DP z DPH a zistila som chybu este pred uplynutim lehoty na podanie, mozem podat este raz ako riadne DP alebo uz je to opravne?
dakujem.
Tweety
24.07.07,08:35
1. áno ( ak je do 30000.-)
2. opravné
2. opravné
Anitka
02.10.07,10:51
a ak konatelia s.r.o.boli na obchodnom rokovaní so zahraničným subjektom,kt. bol ubytovaný tu v hoteli,tak prijatá faktúra od hotela sa tiež účtuje ako repre?
Danila
02.10.07,10:58
a ak konatelia s.r.o.boli na obchodnom rokovaní so zahraničným subjektom,kt. bol ubytovaný tu v hoteli,tak prijatá faktúra od hotela sa tiež účtuje ako repre?Ako nedaňový náklad 518, alebo 513.
Anitka
08.10.07,07:12
ďakujem krásne :)
e.v.a.
19.11.09,18:14
Faktura za ubytovacie sluzby ucastnikov konferencie v neziskovej organizacii sa uctuje na 518 alebo 513?
mata82
19.11.09,20:25
Vie mi niekto poradiť či mohol byť výdaj na občerstvenie účtovaný na 513 v r.2005 daňovým nákladom? A ak bol nedaňový, na ktorom riadku DP mal byť uvedený? Díky
tuta
20.11.09,07:14
Aj v roku 2005 to bol nedaňový náklad.
Uvádzal sa v DP v časti III. na str. 4 v tabuľke pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov na riadku číslo 7 výdavky na reprezentáciu s výnimkou reklamných predmetov a následne na str. 2 ako pripočítateľná položka k základu dane na riadku 130 výdavky, ktoré nie sú daňovými výdavkami.
Uvádzal sa v DP v časti III. na str. 4 v tabuľke pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov na riadku číslo 7 výdavky na reprezentáciu s výnimkou reklamných predmetov a následne na str. 2 ako pripočítateľná položka k základu dane na riadku 130 výdavky, ktoré nie sú daňovými výdavkami.
lizing
05.10.10,10:22
Ahojte,
zaujímal by ma Váš názor na jednu vec. Konkrétne sa jedná o to, či má zamestnanec nárok na stravné, ak bol PC a v rámi cesty sa večer stretol s obchodnými partnermi a poskytol obchodným partnerom a aj sebe večeru. Chápali by ste toto ako bezplatné zabezpečenie večere a skrátiť mu stravné o 35% za večeru?
A ešte jeden, ak zamestnanec v rámci pracovného času išiel na pracovný obed, ktorý platí jeho firma - má zamestnanec nárok na stravný lístok?
Ďakujem za odpovede.
zaujímal by ma Váš názor na jednu vec. Konkrétne sa jedná o to, či má zamestnanec nárok na stravné, ak bol PC a v rámi cesty sa večer stretol s obchodnými partnermi a poskytol obchodným partnerom a aj sebe večeru. Chápali by ste toto ako bezplatné zabezpečenie večere a skrátiť mu stravné o 35% za večeru?
A ešte jeden, ak zamestnanec v rámci pracovného času išiel na pracovný obed, ktorý platí jeho firma - má zamestnanec nárok na stravný lístok?
Ďakujem za odpovede.
babi2
05.10.10,10:35
Ahojte,
zaujímal by ma Váš názor na jednu vec. Konkrétne sa jedná o to, či má zamestnanec nárok na stravné, ak bol PC a v rámi cesty sa večer stretol s obchodnými partnermi a poskytol obchodným partnerom a aj sebe večeru. Chápali by ste toto ako bezplatné zabezpečenie večere a skrátiť mu stravné o 35% za večeru?
A ešte jeden, ak zamestnanec v rámci pracovného času išiel na pracovný obed, ktorý platí jeho firma - má zamestnanec nárok na stravný lístok?
Ďakujem za odpovede.
Ak sa náš zamestnanec stretne s obchodným partnerom na pracovnom obede a tieto náklady si dá preplatiť, tak sa mu v nasledujúcom mesiaci pokráti počet straveniek, podľa toho, koľkých takýchto obedov sa zúčastnil.
zaujímal by ma Váš názor na jednu vec. Konkrétne sa jedná o to, či má zamestnanec nárok na stravné, ak bol PC a v rámi cesty sa večer stretol s obchodnými partnermi a poskytol obchodným partnerom a aj sebe večeru. Chápali by ste toto ako bezplatné zabezpečenie večere a skrátiť mu stravné o 35% za večeru?
A ešte jeden, ak zamestnanec v rámci pracovného času išiel na pracovný obed, ktorý platí jeho firma - má zamestnanec nárok na stravný lístok?
Ďakujem za odpovede.
Ak sa náš zamestnanec stretne s obchodným partnerom na pracovnom obede a tieto náklady si dá preplatiť, tak sa mu v nasledujúcom mesiaci pokráti počet straveniek, podľa toho, koľkých takýchto obedov sa zúčastnil.
Anika 7
20.10.10,09:31
A ako je to s alkoholickými nápojmi? Môžem to tiež účtovať na 513?
JarkaL
20.10.10,09:35
Áno, alk. nápoje sa účtujú na 513.
Anika 7
20.10.10,09:37
Dakujem
ekovm
25.10.10,07:17
Dobrý deň, ak reprezentačné fakturujem ďalej inej firme, fakturujem s DPH alebo bez. A na aký výnosový účet to dám?
Tweety
25.10.10,07:25
Dobrý deň, ak reprezentačné fakturujem ďalej inej firme, fakturujem s DPH alebo bez. A na aký výnosový účet to dám?
Náklady sú služby-513, tak výnos bude tiež služba-602. AK ste platiteľmi dph, tak s ňou.
Náklady sú služby-513, tak výnos bude tiež služba-602. AK ste platiteľmi dph, tak s ňou.
sybila3
13.06.11,19:40
ako by som mala zaúčtovať minerálku, ktorú kupujú konatelia na pitie pre seba, nakoľko tam nie je pitná voda. a ak konateľ má obed v reštaurácii a donesie blok dávam tiež na 513?
sybila3
14.06.11,11:04
má to byť na 513 alebo môžem dávať na 501?
Tweety
14.06.11,12:41
ako by som mala zaúčtovať minerálku, ktorú kupujú konatelia na pitie pre seba, nakoľko tam nie je pitná voda. a ak konateľ má obed v reštaurácii a donesie blok dávam tiež na 513?
Minerálka nie len pre konateľov, ale aj pre zamestnancov je nákladom 501AE, repre obed 513.
Minerálka nie len pre konateľov, ale aj pre zamestnancov je nákladom 501AE, repre obed 513.
sybila3
22.06.11,08:00
a ak je na bloku ladový čaj a káva alebo ochutená minerálka to je repre?
sybila3
23.06.11,07:36
takže ešte raz sa opýtam, minerálka aj ochutená môže ísť na 501 - akú analytiku dám nápoje???? a ostatné: ľadový čaj,káva,kola je 513-repre? dík
KEJKA
23.06.11,07:57
ak je blok z obchodu a nápoje sa doniesli do firmy, tak dávam 501
ak ide o reštauráciu, bistro - tak píšem obch.rokovanie a dávam 513.
všetko nedaňové, 513 vždy, 501 vtedy, pokiaľ nie je papier od hygieny o závadnosti vody.
ak ide o reštauráciu, bistro - tak píšem obch.rokovanie a dávam 513.
všetko nedaňové, 513 vždy, 501 vtedy, pokiaľ nie je papier od hygieny o závadnosti vody.
Stefan2005
23.06.11,08:11
takže ešte raz sa opýtam, minerálka aj ochutená ...
mám dojem, že v Čechách vylúčili z daňovo uznateľných nápojov ochutené minerálky...
Do pozornosti dávam tému: http://www.porada.sk/t61691-dph-a-pitny-rezim.html
a zneho príspevok #3 od JanaGT:
Odpoveď z DRSR:
"Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
V prípade, že zamestnávateľ vykonáva činnosť, pri ktorej spĺňa podmienky stanovené v zákone č. 247/2006 Z.z. o podmienkach a ochrane zdravia pri práci, pri zabezpečovaní pitného režimu v zmysle uvedeného zákona, nepôjde o bezodplatné dodanie podľa § 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty.html) Z.z. zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html). ) a platiteľ dane má nárok na odpočítanie dane po splnení vecných a časových podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html).
O dodanie tovaru v zmysle § 8 ods. 3 zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html) by išlo v prípade, že platiteľ dane nespĺňal podmienky stanovené zákonom 247/2006 Z.z.. resp. zákonníkom práce (t.j. neukladala by mu túto povinnosť žiadna právna norma)."
resp. záver z ostatných príspevkov - vypracovanie firemnej smernice...
mám dojem, že v Čechách vylúčili z daňovo uznateľných nápojov ochutené minerálky...
Do pozornosti dávam tému: http://www.porada.sk/t61691-dph-a-pitny-rezim.html
a zneho príspevok #3 od JanaGT:
Odpoveď z DRSR:
"Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
V prípade, že zamestnávateľ vykonáva činnosť, pri ktorej spĺňa podmienky stanovené v zákone č. 247/2006 Z.z. o podmienkach a ochrane zdravia pri práci, pri zabezpečovaní pitného režimu v zmysle uvedeného zákona, nepôjde o bezodplatné dodanie podľa § 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty.html) Z.z. zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html). ) a platiteľ dane má nárok na odpočítanie dane po splnení vecných a časových podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html).
O dodanie tovaru v zmysle § 8 ods. 3 zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html) by išlo v prípade, že platiteľ dane nespĺňal podmienky stanovené zákonom 247/2006 Z.z.. resp. zákonníkom práce (t.j. neukladala by mu túto povinnosť žiadna právna norma)."
resp. záver z ostatných príspevkov - vypracovanie firemnej smernice...
sybila3
23.06.11,14:03
zatiaľ všetko dávam na repre aj minerálku, tak neviem, či to tak nechať alebo nie.
HanyHa
01.07.11,16:39
Dá sa do reprezentačného, 513.
sybila3
24.07.11,20:39
ak je blok z obchodu a nápoje sa doniesli do firmy, tak dávam 501
ak ide o reštauráciu, bistro - tak píšem obch.rokovanie a dávam 513.
všetko nedaňové, 513 vždy, 501 vtedy, pokiaľ nie je papier od hygieny o závadnosti vody.
a ak sa doniesla ochutená minerálka aj tak 501 alebo len čistá min. voda? a potom je nárok aj na odpočet dph? dík
ak ide o reštauráciu, bistro - tak píšem obch.rokovanie a dávam 513.
všetko nedaňové, 513 vždy, 501 vtedy, pokiaľ nie je papier od hygieny o závadnosti vody.
a ak sa doniesla ochutená minerálka aj tak 501 alebo len čistá min. voda? a potom je nárok aj na odpočet dph? dík