janatonkova
21.08.07,13:11
ako postupovat v prípade, že na vystavenej fakture za sluzby nebola uvedená DPH.faktury su vystavovane ku koncu mesiaca, a to v obdobi od 02-06.
Aky je spravy postup?
opravit pôvodnu fakturu a podat dodatocné DP k DPH?
alebo vydobropisovat pôvodne a vystavit nove faktury, ale aky datum dodania?
a ako bude postupovat odberatel?
dakujem
Aky je spravy postup?
opravit pôvodnu fakturu a podat dodatocné DP k DPH?
alebo vydobropisovat pôvodne a vystavit nove faktury, ale aky datum dodania?
a ako bude postupovat odberatel?
dakujem
emgeton
21.08.07,11:20
ako postupovat v prípade, že na vystavenej fakture za sluzby nebola uvedená DPH.faktury su vystavovane ku koncu mesiaca, a to v obdobi od 02-06.
Aky je spravy postup?
opravit pôvodnu fakturu a podat dodatocné DP k DPH?
alebo vydobropisovat pôvodne a vystavit nove faktury, ale aky datum dodania?
a ako bude postupovat odberatel?
dakujem
V prípade, že na fa mala byť uvedená DPH a vy ste ju omylom vystavili bez DPH, riešte to vystavením daňového ťarchopisu s dátumom vzniku daňovej povinnosti podľa pôvodných fa. Následne podajte DDP.
Odberateľ si uplatí odpočet z daňového ťarchopisu v období, keď ho obdrží.
Aky je spravy postup?
opravit pôvodnu fakturu a podat dodatocné DP k DPH?
alebo vydobropisovat pôvodne a vystavit nove faktury, ale aky datum dodania?
a ako bude postupovat odberatel?
dakujem
V prípade, že na fa mala byť uvedená DPH a vy ste ju omylom vystavili bez DPH, riešte to vystavením daňového ťarchopisu s dátumom vzniku daňovej povinnosti podľa pôvodných fa. Následne podajte DDP.
Odberateľ si uplatí odpočet z daňového ťarchopisu v období, keď ho obdrží.
janatonkova
21.08.07,11:26
ale môžem postupovať podľa §25, keď ja neopravujem základ dane?
emgeton
21.08.07,11:30
ale môžem postupovať podľa §25, keď ja neopravujem základ dane?
Veď som nikde nepísal, že máte postupovať podľa §25.
(podľa §25 by bol deň vystavenia ťarchopisu dňom vzniku daňovej povinnosti a teda by nebolo nutné robiť DDP )
Veď som nikde nepísal, že máte postupovať podľa §25.
(podľa §25 by bol deň vystavenia ťarchopisu dňom vzniku daňovej povinnosti a teda by nebolo nutné robiť DDP )
janatonkova
21.08.07,11:45
a ako by ste ten ťarchopis vystavili?
raz už cena služby je v účtovníctve zahrnutá.
Čo by tvorilo základ služby pre výpočet dph?
cena služby bola 100.000.-, k 31.03.07 bola vyfakturovana.
v apríli aj zaplatená.
raz už cena služby je v účtovníctve zahrnutá.
Čo by tvorilo základ služby pre výpočet dph?
cena služby bola 100.000.-, k 31.03.07 bola vyfakturovana.
v apríli aj zaplatená.
emgeton
21.08.07,11:52
a ako by ste ten ťarchopis vystavili?
raz už cena služby je v účtovníctve zahrnutá.
Čo by tvorilo základ služby pre výpočet dph?
cena služby bola 100.000.-, k 31.03.07 bola vyfakturovana.
v apríli aj zaplatená.
Napríklad:
Fakturujeme vám daňový ťarchopis k fa 123456 z dôvodu neuplatnenia DPH k poskytnutej službe.
..................ZD.................. DPH
cena služby 100000,- ..........19000,-
pôvodná fa - 100000,- ............0,-
K úhrade 19000,-
Rekapitulácia DPH
ZD ...................DPH
0,- .................19000,-
Vznik daňovej povinnosti = podľa pôvodnej fa
raz už cena služby je v účtovníctve zahrnutá.
Čo by tvorilo základ služby pre výpočet dph?
cena služby bola 100.000.-, k 31.03.07 bola vyfakturovana.
v apríli aj zaplatená.
Napríklad:
Fakturujeme vám daňový ťarchopis k fa 123456 z dôvodu neuplatnenia DPH k poskytnutej službe.
..................ZD.................. DPH
cena služby 100000,- ..........19000,-
pôvodná fa - 100000,- ............0,-
K úhrade 19000,-
Rekapitulácia DPH
ZD ...................DPH
0,- .................19000,-
Vznik daňovej povinnosti = podľa pôvodnej fa
Vladimír Ozimý
21.08.07,11:56
nepostupujete opdľa par. 25 lebo nedošlo ani k zrušeniu uplnemu čiastočnému dodavky, ani k z mene ceny...skrátka ste sa pomýlili tým pádom musíte opraviť pôvodnú faktúru aj v tomto období vysporiadať svoju daňovú povinnosť to jest podáte dodatočné daňové priznanie ale dodávateľ si to zahrnie do dph v období kedy tento opravný doklad dostane...
janatonkova
04.09.07,08:23
a môžem v jednej faktúre, vydobropisovať túto pôvodnú zle vystavenú sumu /bez dp/ a následne vyfakturovať službu aj s dph?
emgeton
04.09.07,08:25
a môžem v jednej faktúre, vydobropisovať túto pôvodnú zle vystavenú sumu /bez dp/ a následne vyfakturovať službu aj s dph?
Je to opravný doklad, takže nividím nič, čo by tomu bránilo.
Je to opravný doklad, takže nividím nič, čo by tomu bránilo.
jež
23.10.07,07:44
Prosím poradiť pri vystavení ťarchopisu k FA ktorá bola vystavená v auguste.
Sme Q. platcovia DPH.
Pôvodná FA bola vystavená bez DPH - odpredaj nehnuteľnosti. Teraz dodatočne sme zistili že príľahlé pozemky mali byť odpredané s DPH. Treba vystaviť ťarchopis k vystavenj FA a neviem ako to mám spraviť.
Faktúrovaná suma bola 2,500.000,- sk
Teraz vieme , že pozemky boli odpredané v sume 400.000,- Sk z toho je DPH 76.000,- sk
Ja vlastne neviem napísať znenie toho ťarchopisu a čo tam vyčísliť.
Ďakujem.
Sme Q. platcovia DPH.
Pôvodná FA bola vystavená bez DPH - odpredaj nehnuteľnosti. Teraz dodatočne sme zistili že príľahlé pozemky mali byť odpredané s DPH. Treba vystaviť ťarchopis k vystavenj FA a neviem ako to mám spraviť.
Faktúrovaná suma bola 2,500.000,- sk
Teraz vieme , že pozemky boli odpredané v sume 400.000,- Sk z toho je DPH 76.000,- sk
Ja vlastne neviem napísať znenie toho ťarchopisu a čo tam vyčísliť.
Ďakujem.